江西/宜春-2025-04-20 00:00:00
奉新县柳溪乡人民政府****年部门预算
关联稿件:
附件*
奉新县柳溪乡人民政府****年部门预算
目 *****;录
第一部分 *****;奉新县柳溪乡人民政府概况
*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责
*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况
第二部分 *****;奉新县柳溪乡人民政府****年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 *****;柳溪乡人民政府****年部门预算情况说明
一、****年部门预算收支情况说明
*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明
第四部分 *****;名词解释
第一部分 *****;奉新县柳溪乡人民政府概况
一、部门主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施镇村建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
****年奉新县柳溪乡人民政府共有预算单位*个,包括奉新县奉新县柳溪乡人民政府。
编制人数小计**人,其中:行政编制人数**人,全部补助事业编制人数**人,部分补助事业编制人数*人。实有人数小计**人,其中:在职人数小计**人,行政在职人数**人,全部补助事业在职人数**人,部分补助事业在职人数*人。离休人数小计*人,退休人数小计*人,遗属人数*人。
第二部分 *****;奉新县柳溪乡人民政府****年部门预算表
(详见附表)
第三部分 *****;奉新县柳溪乡人民政府****年部门预算情况说明
一、****年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
****年奉新县柳溪乡人民政府收入预算总额****万元,较上年预算安排减少***万元,其中:财政拨款收入*********;*****;*****;*****;万元,较上年预算安排减少***万元,减少原因是:财力有所变化;教育收费资金收入*万元,较上年预算安排持平;事业收入*万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入*万元,较上年预算安排持平;附属单位上缴收入*万元,较上年预算安排持平;上级补助收入*万元,较上年预算安排持平;其他收入*万元,较上年预算安排持平;使用非财政拨款结余*万元,较上年预算安排持平;国库集中支付结转*万元,较上年预算安排持平;其他资金结转*万元,较上年预算安排持平。
(二)支出预算情况
****年奉新县柳溪乡人民政府部门支出预算总额为*****;*****;*****;*****;****万元,较上年预算安排减少***万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出***.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;其中:工资福利支出***.*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元,资本性支出*万元;项目支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;其中:工资福利支出*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元,债务利息及费用支出*万元,资本性支出(基本建设)*万元,资本性支出*万元,对企业补助*万元,其他支出*万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出***万元,较上年预算安排减少**万元;国防支出*万元,与上年预算安排持平;公共安全支出*万元,较上年预算安排减少**万元;教育支出***万元,较上年预算安减少*万元;科学技术支出**万元,较上年预算安排减少**万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,与上年预算安排持平;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排减少**万元;卫生健康支出***万元,与上年预算安排持平;节能环保支出**万元,较上年预算安排减少**万元;城乡社区支出*万元,与上年预算安排持平;农林水支出***万元,较上年预算安排减少***万元;交通运输支出*万元,与上年预算安排持平;资源勘探工业信息等支出*万元,与上年预算安排持平;商业服务业等支出*万元,与上年预算安排持平;金融支出*万元,与上年预算安排持平;自然资源海洋气象等支出*万元,与上年预算安排持平;住房保障支出**万元,较上年预算安排减少**万元;粮油物资储备支出*万元,与上年预算安排持平;灾害防治及应急管理支出*万元,与上年预算安排持平;其他支出*万元,与上年预算安排持平。
按支出经济分类划分:工资福利支出***.*万元,较上年预算安排增加***.*万元;商品和服务支出***.*万元,较上年预算安排减少***.*万元;对个人和家庭的补助*万元,较上年预算安排持平;债务利息及费用支出*万元,较上年预算安排持平;资本性支出(基本建设)*万元,较上年预算安排持平;资本性支出*万元,较上年预算安排增加*万元;对企业补助(基本建设)*万元,与上年预算安排持平;对企业补助*万元,与上年预算安排持平;对社会保险基金补助*****;*****;*****;*****;*万元,与上年预算安排持平;其他支出*万元,与上年预算安排持平。
(三)财政拨款支出情况
****年奉新县柳溪乡人民政府部门财政拨款支出预算总额****万元,较上年预算安排减少***万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出***万元,较上年预算安排减少**万元;国防支出*万元,与上年预算安排持平;公共安全支出*万元,较上年预算安排减少**万元;教育支出***万元,较上年预算安减少*万元;科学技术支出**万元,较上年预算安排减少**万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,与上年预算安排持平;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排减少**万元;卫生健康支出***万元,与上年预算安排持平;节能环保支出**万元,较上年预算安排减少**万元;城乡社区支出*万元,与上年预算安排持平;农林水支出***万元,较上年预算安排减少***万元;交通运输支出*万元,与上年预算安排持平;资源勘探工业信息等支出*万元,与上年预算安排持平;商业服务业等支出*万元,与上年预算安排持平;金融支出*万元,与上年预算安排持平;自然资源海洋气象等支出*万元,与上年预算安排持平;住房保障支出**万元,较上年预算安排减少**万元;粮油物资储备支出*万元,与上年预算安排持平;灾害防治及应急管理支出*万元,与上年预算安排持平;其他支出*万元,与上年预算安排持平。
按支出项目类别划分:基本支出***.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;其中:工资福利支出***.*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元,资本性支出*万元;项目支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;其中:工资福利支出*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元,债务利息及费用支出*万元,资本性支出(基本建设)*万元,资本性支出*万元,对企业补助*万元,其他支出*万元。
(四)政府性基金情况
****年柳溪乡人民政府政府性基金支出*万元,较上年预算安排无变化,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
****年柳溪乡人民政府国有资本经营预算支出*万元,较上年预算安排无变化,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
****年部门机关运行费预算***.**万元,比****年预算增加(减少)***.**万元,下降**.**%,主要原因是厉行节约,缩减办公经费开支。
(七)政府采购情况
****年部门所属各单位政府采购总额*万元,其中:政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至****年*月**日,部门共有车辆*辆,其中:一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆。
****年部门预算安排购置车辆*辆,安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为:无。
(九)柳溪乡****企业扶助项目情况说明
(*)项目概述
为了保障我乡总部经济企业的健康发展,兑现扶助总部经济企业优惠政策,推动地方经济的发展,故设立此项目。
(*)立项依据
年初预算,县总部经济各项政策。
(*)实施主体
柳溪乡人民政府
(*)实施方案
按时按量按政策扶持企业,扶助总部经济企业发展。
(*)实施周期
****年*月*日*****年**月**日
(*)年度预算安排
****年安排财政拨款***.**万元
(*)绩效目标和绩效指标
项目支出绩效目标表 |
||||
(****年度) |
||||
项目名称 |
柳溪乡****企业扶助 |
|||
主管部门及代码 |
****柳溪乡 |
实施单位 |
奉新县柳溪乡人民政府 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
***.** |
||
其中:财政拨款 |
***.** |
|||
其他资金 |
* |
|||
上年结转 |
* |
|||
年度绩效目标 |
||||
该项目预算资金在一定期限内达到总体产出与效果。(*)数量指标:按项目计划指标数完成资金拨付;(*)质量指标:资金拨付严格按照政策文件标准;(*)时效指标:资金拨付及时高效;(*)满意度指标:使项目受益人对该项目达到高度满意 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
****企业补助经济成本 |
≤***万元 |
|
社会成本指标 |
****企业补助社会成本 |
≤***万元 |
||
生态环境成本指标 |
****企业补助生态环境成本 |
≤***万元 |
||
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数量(家) |
≥**家 |
|
质量指标 |
补助合规,执行财经税收政策,签订协议 |
是 |
||
时效指标 |
分行业分期限兑付及时性 |
是 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展,发挥财政资金经济杠杆作用,完成税收任务 |
≥**% |
|
社会效益指标 |
通过财政补助,引导和促进行业发展,带动就业增长 |
影响明显 |
||
生态效益指标 |
企业实力增长,对节能减排有改善 |
效果明显 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥**% |
二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明
****年奉新县柳溪乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排**.*万元(由财政拨款安排的资金)。其中:
因公出国(境)费*万元,与上年持平,主要原因是:本单位无因公出国需求,未安排相关预算支出。
公务接待费**.**万元,比上年减*.**万元,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出,公务接待费用只减不增。
公务用车运行维护费**.**万元,比上年减*.**万元,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出,公务接待费用只减不增。
公务用车购置费*万元,比上年持平,主要原因是与上年安排保持一致。
第四部分 *****;*****;名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《****年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
****年市县部门预算公开表(柳溪)
项目预算绩效目标表*
[***][柳溪乡]部门整体申报表
附件:
-
扫一扫在手机打开当前页