深圳/广东-2025-04-24 00:00:00
询价编号:********************
因工程施工需要,我单位拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。
一.询价内容
*.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
* | 二手打包箱 | **** | 间 | *** |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
*.报价文件递交截止时间:****年*月**日**时**分。
*.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(***.******.**),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
*.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
*.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
*.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
(*)国家标准和行业标准。
(*)设计图纸要求。
(*)业主及监理工程师提出的材料的质量要求。
*.货物验收方式
(*)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告,双方共同进行量尺计件或过磅验收。
(*)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,*天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
*.货款结算支付方式
*.*结算
每月**日为双方价款结算日期(即上月**日至当月**日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
*.*支付
(*)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(*)入账完成后*个月支付已入账材料款的**%,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,原则上一年内不超过 **%。
(*)开工第二年*月至**月,支付已供材料累计金额的**%;开工第三年*月至**月,支付至已供材料累计金额的**%;开工第四年*月至**月,支付至已供材料累计金额的**%;开工第五年*月起,支付至已供材料累计金额的**%。工程竣工验收问题整改完成并经确认,且承包人完成全部工程档案归档并提供档案移交凭证后,支付至已供材料累计金额的**%;
(*)剩余 * %货款待项目质量保修金缺陷责任期满后一次性付清。
(*)上述款项的支付方式为 :银行转账;银行承兑汇票、建行*信通、*收通、云信、铁建银信、中行融易达、其他票据支付方式,票据贴现费用由乙方承担。
(*)甲方出现逾期付款的,乙方同意按照起诉日当天甲方欠付乙方的最终货款金额,自起诉之日起按照银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付利息。甲方不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失(包含诉讼费)。
*.报价有效期:**日。
*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
*.其他要求:(如有,可附图纸等附件)
四.联系方式
*.采购人:中铁十一局集团有限公司深圳市城市轨道交通**号线一期工程施工总承包*****标土建一工区项目经理部
联 系 人:张天泽 联系电话:*********** 邮 箱:*********@**.***
到货地址:广东省深圳市南山区白石三道项目部施工现场
*.监督部门:中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话:************
****年*月**日