序号 |
服务名称 |
规格型号 |
质量技术标准 |
计量单位 |
数量 |
备注 |
* |
采购及副食品领域审计顾问服务项目 |
**** 年*****年 |
对采购及副食品全过程审计分析,对需求审核及合同履约等环节进行审计,并分项目出具审计报告 |
项 |
采购及副食品领域账目 |
签订合同后 **日历天内完成 |
*.对我单位采购项目进行采购过程分析,提供审计意见书;
*.协助审查我单位清查项目采购全过程;
*.核查具体项目是否存在供应商反复中标、投标报价异常接近、同类项目价格差异大,以及反复出现流标废标和质疑投诉、合同履约存在突出问题等情形;
*.协助审查我单位签订的采购合同。合同履约跟踪服务是否到位,对合同签订、变更解除、验收结算等情况是否符合法规及相关条款,合同争议纠纷是否及时受理调解;
*.全面梳理,对立项审批、需求提报、组织形式、合同履行等方面的合规性进行细致排查;
*.核查第三方代理机构的组织情况,对于采购项目监管是否符合法规,评审现场秩序的维护情况,是否存在违规携带通信工具、发表倾向性意见的情况进行复查,评审专家监管是否严实,评审行为监控是否流于形式;
*.核查采购/招标文件中的资格条件设置是否合理、评审规则设置是否科学,有没有脱离项目实际,采购/招标公告关键要素是否齐全、资格性审查有没有人为操控,是否存在擅自放宽标准照顾关系供应商的情况、专家抽取使用的规范性,有没按规定从库内随机抽选专家,评审组织管理是否严格,供应商诚信筛查有没有落实、质疑调查是否深入落实,有无按规定程序时限和要求进行答复;
*.围标串标风险防范是否到位,有没有及时提醒代理机构组织核查对供应商存在的关联关系、投标文件是否异常一致、报价有无紧贴预算、标书是否存在“一厚多薄”、有无存在无故弃标等串通投标情形和疑点,是否按规定履行必要的风险排查程序。
*.协助审查我单位副食品询价制度是否走过场,询价结果失真,询价记录不留存或直接委托供应商询价。
**.协助审查我单位定价制度落实是否严格,是否按询价结果和合同约定优惠率确定供应价格。
**.协助审查我单位是否虚列副食品品种、数量套取伙食费,是否与供应商进行虚假验收。
**.协助审查我单位伙食管理是否规范,要素是否*=全,有无私自涂改凭证、违规编造账目情况。
**.协助审查我单位副食品合同履约情况,有无按合同收取履约保证金。