西乡县财政局县属国有企业改革专项审计服务项目中标(成交)结果公告
2026-07-06
陕西/汉中 中标结果
西乡县财政局县属国有企业改革专项审计服务项目中标(成交)结果公告
陕西/汉中-2026-07-06 00:00:00
陕西/汉中-2026-07-06 00:00:00
西乡县财政局县属国有企业改革专项审计服务项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:**********号
二、项目名称:县属国有企业改革专项审计服务项目
三、采购结果
合同包*(县属国有企业改革专项审计服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉中同心有限责任会计师事务所 | 陕西省汉中市汉台区天台路***号(汉八中对面) | 综合评分法 | 否 | ***,***.**元 | **.** |
合同包*(县属国有企业改革专项审计服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安同盛联合会计师事务所(普通合伙) | 陕西省西安市高新区丈八西路*号绿地蓝海大厦*幢*****室 | 综合评分法 | 否 | ***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
合同包*(县属国有企业改革专项审计服务项目):
服务类(汉中同心有限责任会计师事务所)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 审计服务 | 县属国有企业改革专项审计服务项目 | 对全县纳⼊改⾰范围的县属国有企业开展全覆盖专项审计,全程参与国企改⾰各项审计核查⼯ 作。重点核查企业资产、负债、权益、财务收⽀、经营损益、国有资产权属、往来款项、对外投资、固定资产、⽆形资产等核 ⼼内容,全⾯厘清企业财务真实状况、资产底数及历史遗留问题;精准排查企业经营管理、内控机制、资⾦使⽤中的⻛险隐 患,客观评估企业经营现状与存续价值。同时,结合国企改⾰⼯作要求,针对性出具审计核查结论、问题清单及专业整改建 议,为企业分类处置、重组整合、关停注销、提质增效等改⾰举措落地实施提供专业审计⽀撑,全程配合做好改⾰后续复核、 资料归档、问题整改督导等相关⼯作。合同包*:实施**家企业的专项审计服务。 | (⼀)⼈员要求: *、项⽬负责⼈:注册会计师,具备*年及以上国企和国有资产审计经验,担任过同类国企改⾰、清 产核资、专项审计项⽬负责⼈。 *、团队配置:配备⾜额注册会计师、审计助理、财税专业⼈员,熟悉国企财务、国有资产管理、内 控核查、清产核资业务;不得临时外聘⽆资质⼈员顶岗。 *、从业要求:团队⼈员⽆执业违规、⾏业惩戒记录,熟悉地⽅国资监管、国企改⾰相关政策。 (⼆)执业业绩 *、近*年内,具有县域及以上国有独资和控股企业专项审计、清产核资、国企改⾰审计同类项⽬业 绩。 *、具备多⼾企业批量审计、全覆盖审计实操经验,能够统筹推进多家企业同步进场、限时完成。 (三)信⽤与合规要求 *、未被财政、审计、国资、⾏业协会列⼊失信名单、⿊名单、重点监管名单。 *、近 * 年⽆重⼤审计质量事故、⾏政处罚、⾏业通报批评;⽆虚假审计报告、恶意串通、商业贿 赂等违法违规记录。 *、遵守回避制度:本机构及从业⼈员与被审计县属国企、相关管理⼈员⽆利害关系,主动执⾏执业 回避。 (四)服务能⼒与保障 *、能全程驻场和常态化进场开展现场核查,响应及时,配合改⾰进度统筹⼯期。 *、具备完善的审计质量内控制度、档案管理制度,满⾜国资资料归档、复核、督导要求。 (五)过程类交付资料 *、审计实施⽅案:针对本次国企改⾰全覆盖审计制定专项⽅案,明确审计范围、流程、重点、分⼯ 、时间节点。 *、⼯作底稿全套:审计取证单、凭证抽查记录、资产盘点表、往来函证、权属核查资料、内控测试 记录、谈话笔录等完整原始审计底稿(纸质+电⼦档)。 *、阶段性沟通记录:审计发现问题沟通单、企业确认单、整改初步意⻅沟通纪要。 *、复核辅助资料:配合改⾰复核⼯作提交补充说明、佐证材料、数据核对表。 (六)正式审计成果⽂件 *、单⼾企业专项审计报告(全覆盖,⼀⼾⼀报告) 覆盖原⽂全部核查内容:资产、负债、所有者权益、财务收⽀、经营损益、国有资产权属、往来款 项、对外投资、固定资产、⽆形资产等。报告包含:企业基本情况、财务状况、经营成果、资产底 数、历史遗留问题、内控及管理情况。 *、汇总审计报告(全县纳⼊改⾰国企总报告) 对所有被审计企业数据、问题、现状汇总分析,整体反映全县改⾰类县属国企综合财务状况、资产全貌、整体经营情况。 *、问题清单(分类明细台账) 按类别列⽰全部问题,分类维度:财务核算类、国有资产权属类、往来款项类、对外投资类、资产 管理类;内控缺陷、资⾦使⽤⻛险、经营管理漏洞、历史遗留问题等; 每条问题标注问题描述、涉 及⾦额、问题成因、涉及企业。 *、⻛险隐患排查报告 专项梳理经营管理、内控机制、资⾦使⽤、对外投资、资产处置等领域⻛险点、⻛险等级、影响分 析。 *、企业存续价值和经营现状评估报告 逐⼾分类评估企业经营能⼒、盈利⽔平、资产质量、债务压⼒、存续可⾏性,明确企业适配⽅向( 重组、整合、关停、注销、提质增效)。 *、审计核查结论和专项整改建议 ①正式审计结论:对每家企业及全县整体国资、财务、管理情况出具客观核查结论; ②整改建议清单:分通⽤建议、⼀⼾⼀策针对性整改意⻅,包含整改措施、整改⽅向、合规要求、 制度完善建议。 (七)改⾰配套成果(服务分类处置、重组、关停、注销) *、企业资产底数台账、清产核资明细表(可直接⽤于资产划转、重组、清算)。 *、历史遗留问题专项说明(单独梳理挂账、遗留债务、权属不清等历史问题及处置建议)。 (⼋)收尾归档类交付物 *、全套审计档案(按国资档案管理标准整理装订,纸质 + 电⼦归档版); *、整改督导配套资料:整改跟踪表、问题销号台账、整改佐证审核意⻅; *、改⾰后续复核所需全套备查资料。 | 签订合同后⼀年内完成签订合同后⼀年内完成 | 符合《中国 注册会计师审计准则》《国有企业 清产核资办法》等 规定 | ***,***.** |
合同包*(县属国有企业改革专项审计服务项目):
服务类(西安同盛联合会计师事务所(普通合伙))
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 审计服务 | 县属国有企业改革专项审计服务项目 | 聘请专业第三方审计机构,对全县纳入改革范围的县属国有企业开展全覆盖专项审计,全程参与国企改革各项审计核查工作。重点核查企业资产、负债、权益、财务收支、经营损益、国有资产权属、往来款项、对外投资、固定资产、无形资产等核心内容,全面厘清企业财务真实状况、资产底数及历史遗留问题;精准排查企业经营管理、内控机制、资金使用中的风险隐患,客观评估企业经营现状与存续价值。同时,结合国企改革工作要求,针对性出具审计核查结论、问题清单及专业整改建议,为企业分类处置、重组整合、关停注销、提质增效等改革举措落地实施提供专业审计支撑,全程配合做好改革后续复核、资料归档、问题整改督导等相关工作。合同包*:实施**家企业的专项审计服务 | (一)人员要求: *、项目负责人:注册会计师,具备*年及以上国企和国有资产审计经验,担任过同类国企改革、清产核资、专项审计项目负责人。 *、团队配置:配备足额注册会计师、审计助理、财税专业人员,熟悉国企财务、国有资产管理、内控核查、清产核资业务;不得临时外聘无资质人员顶岗。 *、从业要求:团队人员无执业违规、行业惩戒记录,熟悉地方国资监管、国企改革相关政策。 (二)执业业绩 *、近*年内,具有县域及以上国有独资和控股企业专项审计、清产核资、国企改革审计同类项目业绩。 *、具备多户企业批量审计、全覆盖审计实操经验,能够统筹推进多家企业同步进场、限时完成。 (三)信用与合规要求 *、未被财政、审计、国资、行业协会列入失信名单、黑名单、重点监管名单。 *、近 * 年无重大审计质量事故、行政处罚、行业通报批评;无虚假审计报告、恶意串通、商业贿赂等违法违规记录。 *、遵守回避制度:本机构及从业人员与被审计县属国企、相关管理人员无利害关系,主动执行执业回避。 (四)服务能力与保障 *、能全程驻场和常态化进场开展现场核查,响应及时,配合改革进度统筹工期。 *、具备完善的审计质量内控制度、档案管理制度,满足国资资料归档、复核、督导要求。 (五)过程类交付资料 *、审计实施方案:针对本次国企改革全覆盖审计制定专项方案,明确审计范围、流程、重点、分工、时间节点。 *、工作底稿全套:审计取证单、凭证抽查记录、资产盘点表、往来函证、权属核查资料、内控测试记录、谈话笔录等完整原始审计底稿(纸质+电子档)。 *、阶段性沟通记录:审计发现问题沟通单、企业确认单、整改初步意见沟通纪要。 *、复核辅助资料:配合改革复核工作提交补充说明、佐证材料、数据核对表。 (六)正式审计成果文件 *、单户企业专项审计报告(全覆盖,一户一报告) 覆盖原文全部核查内容:资产、负债、所有者权益、财务收支、经营损益、国有资产权属、往来款项、对外投资、固定资产、无形资产等。报告包含:企业基本情况、财务状况、经营成果、资产底数、历史遗留问题、内控及管理情况。 *、汇总审计报告(全县纳入改革国企总报告) 对所有被审计企业数据、问题、现状汇总分析,整体反映全县改革类县属国企综合财务状况、资产全貌、整体经营情况。 *、问题清单(分类明细台账) 按类别列示全部问题,分类维度:财务核算类、国有资产权属类、往来款项类、对外投资类、资产管理类;内控缺陷、资金使用风险、经营管理漏洞、历史遗留问题等; 每条问题标注问题描述、涉及金额、问题成因、涉及企业。 *、风险隐患排查报告 专项梳理经营管理、内控机制、资金使用、对外投资、资产处置等领域风险点、风险等级、影响分析。 *、企业存续价值和经营现状评估报告 逐户分类评估企业经营能力、盈利水平、资产质量、债务压力、存续可行性,明确企业适配方向(重组、整合、关停、注销、提质增效)。 *、审计核查结论和专项整改建议 ①正式审计结论:对每家企业及全县整体国资、财务、管理情况出具客观核查结论; ②整改建议清单:分通用建议、一户一策针对性整改意见,包含整改措施、整改方向、合规要求、制度完善建议。 (七)改革配套成果(服务分类处置、重组、关停、注销) *、企业资产底数台账、清产核资明细表(可直接用于资产划转、重组、清算)。 *、历史遗留问题专项说明(单独梳理挂账、遗留债务、权属不清等历史问题及处置建议)。 (八)收尾归档类交付物 *、全套审计档案(按国资档案管理标准整理装订,纸质 + 电子归档版); *、整改督导配套资料:整改跟踪表、问题销号台账、整改佐证审核意见; *、改革后续复核所需全套备查资料。 | 签订合同后一年内完成 | 按合同约定 | ***,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹巍怀(采购人代表)、周英、张晓渭
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准及金额 | 无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 县属国有企业改革专项审计服务项目 | * | 无 |
| * | 县属国有企业改革专项审计服务项目 | * | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
(一)供应商评审排名表
合同包*(县属国有企业改革专项审计服务项目):
| 中标(成交)候选人排序 | 有效投标人名称 | 得分 |
|---|---|---|
| * | 汉中同心有限责任会计师事务所 | **.** |
| * | 陕西华之鼎会计师事务所(特殊普通合伙) | **.** |
| * | 西安同盛联合会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙) | **.** |
| * | 陕西唐诚联合会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 汉中四方有限责任会计师事务所 | **.** |
| * | 西安建丰会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 陕西诺勤会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 陕西通睿会计师事务所有限公司 | **.** |
| * | 西安康胜会计师事务所有限责任公司 | **.** |
| * | 汉中鼎新联合会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 陕西同人会计师事务所有限责任公司 | **.** |
| * | 陕西润新会计师事务所(普通合伙) | **.** |
合同包*(县属国有企业改革专项审计服务项目):
| 中标(成交)候选人排序 | 有效投标人名称 | 得分 |
|---|---|---|
| * | 西安同盛联合会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 汉中四方有限责任会计师事务所 | **.** |
| * | 陕西华之鼎会计师事务所(特殊普通合伙) | **.** |
| * | 陕西唐诚联合会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙) | **.** |
| * | 西安建丰会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 陕西诺勤会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 陕西通睿会计师事务所有限公司 | **.** |
| * | 陕西同人会计师事务所有限责任公司 | **.** |
| * | 西安康胜会计师事务所有限责任公司 | **.** |
| * | 陕西润新会计师事务所(普通合伙) | **.** |
| * | 陕西众昊会计师事务所合伙企业(普通合伙) | **.** |
(二)其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.釆购人信息
名称:西乡县财政局
地址:陕西省西乡县城北办文昌路中段
联系方式:*************
*.釆购代理机构信息
名称:西乡县政府采购预算评审中心
地址:陕西省汉中市西乡县文昌路财政局
联系方式:*************
*.项目联系方式
项目联系人:李樱
电话:*************
西乡县政府采购预算评审中心
****年**月**日



