湖北/武汉-2026-06-08 00:00:00
询比编号:******************
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询比内容
*.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
* | 柴油 | *# | 吨 | ** |
说明:表中数量为暂定数量,以实际采购的数量为准。
二.报价文件的递交
*.报价文件递交截止时间:****年 ** 月**日**时**分。
*.报价文件递交地点:中国铁建云采平台(***.******.**),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
*.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
*.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
*.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
(*)国家标准和行业标准。
(*)设计图纸。
(*)业主及监理工程师提出的材料质量要求。
*.货物验收方式
货物到工地后,需方应及时组织验收,以需方过磅数量为准。供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
*.货款结算支付方式
*.*结算
每月**日为双方价款结算日期(即上月**日至当月**日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
*.*支付
*.乙方办理每月供货对账手续,在收到乙方提交的合法增值税专用发票后,甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
*.每完成*次月度对账及过程结算后**个工作日内,甲方支付已入账款的**%;
*.办理最终结算后*个月,甲方累计支付至已入账款的**%;
*.办理最终结算后**个月,甲方累计支付至已入账款的**%;
*.办理最终结算后**个月,甲方支付剩余款项的*%(质保金)。
*.应付款按固定比例支付:**%银行转账,**%可采用半年期银行承兑汇票、建行*信通、云信,以及*订通(建行)、云数(中行/邮储)、航信(中行/微众/浙商)、简单汇(浙商/汉口)等供应链融资产品(统称融资票据)。
*.报价有效期:**日。
*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
*.其他要求:(如有,可附图纸等附件)
四.联系方式
*.采购人:中铁十一局集团有限公司第一分公司武汉地铁**号线项目经理部
联 系 人:刘元庆联系电话:***********
邮 箱:**********@**.***
到货地址:湖北省武汉市江岸区后湖大道中一路站中铁十一局施工现场
*.监督部门:中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话:************
****年* 月* 日



