审计处 内部控制办公室-科研材料费和劳务费管理情况内部控制评价及风险评估专项-询价采购(XJ2026-0302)
2026-05-27
山东/青岛 招标采购
审计处 内部控制办公室-科研材料费和劳务费管理情况内部控制评价及风险评估专项-询价采购(XJ2026-0302)
山东/青岛-2026-05-27 00:00:00

审计处 内部控制办公室*科研材料费和劳务费管理情况内部控制评价及风险评估专项*询价采购(***********)

发布时间:********** 点击次数:* 发布人:招标与采购办公室
购置原因

开展学校科研项目劳务费和材料费开展内部控制评价与风险评估,购买第三方服务。

经费预算

******.**元

技术指标

*)开展学校科研项目劳务费和材料费开展内部控制评价与风险评估,确认劳务费和材料费支出是否符合国家财经法规、科研项目经费管理办法及学校内部制度;评价相关内部控制设计是否健全、执行是否有效,能否合理保证经济业务的真实、完整;识别、评估劳务费与材料费管理中的主要风险,检查学校、院系是否已建立有效的风险应对措施; 揭示损失浪费、低效使用等问题,促进经费资源的优化配置,保障科研任务顺利完成;

*)出具专项评价报告。

询价小组意见

询价小组意见:经讨论,决定拟选用北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙),报价*****.**元。

询价小组成员:郑仕敏,刘春丽,阴晓莲

质疑方式

询价结果公示期为三天,公示期间如有疑问,请致电************。

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