丽水市莲都区碧湖镇人民政府2024年财政收支审计结果
2026-01-20
浙江/丽水 中标结果
丽水市莲都区碧湖镇人民政府2024年财政收支审计结果
浙江/丽水-2026-01-20 00:00:00

根据《中华人民共和国审计法》的规定,丽水市莲都区审计局自****年*月**日至*月**日,对丽水市莲都区碧湖镇人民政府(以下简称碧湖镇政府)****年财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价意见

碧湖镇政府内设*个职能机构,下属*个事业单位。碧湖镇政府****年财政预算收入*****.**万元、支出*****.**万元,决算收入*****.**万元、支出*****.**万元。

审计结果表明,碧湖镇政府****年财政财务收支基本遵守有关财经法规,报表、账册所记录的财务数据基本真实地反映了财政、财务收支情况,在实际执行中落实基本到位。但也存在往来款长期挂账未清理、固定资产管理不到位、专项资金结余未及时上缴、经费支出审核不到位、工程项目管理不到位、预算管理不到位等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)财政收支管理方面存在的问题。一是往来款长期挂账未清理,涉及金额***.**万元。二是差旅费报销、夜餐补贴发放审核不严格,存在重复发放夜餐补贴、加班费和出差审批单审核不规范的问题。

(二)重点资金使用管理方面存在的问题。一是专项资金结余未及时上缴财政,涉及金额****.**万元。二是涉企保证金应退未退。三是计费依据不准确,造成多计工程设计费和监理费。

(三)国有资产管理方面存在的问题。一是固定资产管理不规范,存在固定资产未定期盘点清查、未及时登记入账以及处置不到位等问题。二是房屋出租收入未及时上缴财政,涉及金额**.*万元。三是房产管理不规范,存在国有房产被无偿使用、镇属房产被村集体擅自出租的问题。四是食堂采购不规范,未经主管部门审批委托原中标单位配送食材。

(四)财政预决算和基础管理情况方面存在的问题。一是预算编制不完整,年初预算数与决算数差异过大。二是个人公务卡结算制度落实不到位,工作人员使用个人公务卡结算出差住宿费的比例偏低。

三、审计整改要求

对本次审计发现的问题,丽水市莲都区审计局已依法出具审计报告,并从加强财务审核管理,严格执行财务管理有关规定;强化重点资金管理,提高重点资金使用效益;科学编制年度预算,提高预算编制精准性等方面提出了审计建议。

四、审计发现问题的整改情况

丽水市莲都区审计局已对审计发现问题作出处理,并列入审计清单进行挂销号管理,督促整改。截至公告日,针对财政收支管理方面存在的问题,碧湖镇政府已组织开展长期挂账往来款清理工作、收回错发补贴;针对重点资金使用管理方面存在的问题,碧湖镇政府已及时上缴专项资金、退回应退涉企保证金、收回多计设计费监理费;针对国有资产管理方面存在的问题,碧湖镇政府已开展固定资产清单盘查工作、上缴应缴房屋租金、收回被村集体擅自出租的房产租金等;针对财政预决算和基础管理情况方面存在的问题,碧湖镇政府已开展相关制度集中学习,提升财务人员专业水平。

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