四川/德阳-2026-05-06 00:00:00
关于部分单位“六项经费”支出专项审计调查结果公告
索 引 号:******************
文 号:
公开形式:主动公开
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按照《中华人民共和国审计法》有关规定,德阳市罗江区审计局派出审计组,于****年*月**日至**月**日,对区委办、区人大办等**家部门(单位)****年度六项经费支出情况进行了专项审计。现将审计结果公告如下。
一、被调查事项的基本情况
****年,区委办、区人大办、区政府办、区政协办、区委组织部等**个部门(单位)六项经费预算共计*******.**元,其中公务接待费******.**元、公务用车购置及运行维护费*****元、因公出国(境)费******.**元、会议费*******.**元、培训费*******.*元、差旅费*******.**元。年度六项经费支出共计*******.**元,分别为公务接待费*****.**元、公务用车购置及运行维护费*****.**元、因公出国(境)费******.**元、会议费*******.**元、培训费*******.*元、差旅费*******.**元,六项经费预算执行率最高***%,最低**%,主要采用银行转账和公务卡方式结算。
审计结果表明,区委办等部门六项经费预算管理、支出使用和费用结算总体规范,能够落实国库集中支付制度,执行会计核算管理规定,按要求进行预决算公开。本次审计也发现,部分单位存在超预算或无预算支出、账表不一致、报销依据不充分等问题,需进一步纠正和改进。
二、审计调查发现的主要问题
(一)六项经费支出预算管理情况。预算编制不科学;账表不一致等。
(二)六项经费支出使用情况。会计核算不规范;未按规定用途使用资金等。
(三)六项经费支出费用结算情况。费用结算依据不充分;未按规定方式结算等。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,德阳市罗江区审计局已依法出具专项审计调查报告并明确了整改要求,提出严格预决算管理,规范会计核算管理,加强租赁用车管理,严格费用报销管理等审计调查建议。审计指出问题后,区委办、区人大办等**家部门(单位)积极整改。德阳市罗江区审计局将按规定跟踪检查整改情况。
德阳市罗江区审计局
****年*月*日
责任编辑:区审计局



