罗市镇人民政府2026年部门预算
2026-03-16
江西/宜春 招标采购
罗市镇人民政府2026年部门预算
江西/宜春-2026-03-16 00:00:00

罗市镇人民政府****年部门预算

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奉新县罗市镇人民政府****年部门预算

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第一部分 *****;奉新县罗市镇人民政府概况

、部门主要职责

、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县罗市镇人民政府****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县罗市镇人民政府****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县罗市镇人民政府概况

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一、部门主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、抓好招商引资,人才引进项目,优化营商环境,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,农村公路养护及公共设施、水利设施的管理,负责国土、林木、农村饮水安全和生态环境保护,做好森林防火工作

(三)统筹抓好基层党建工作,推进全面从严治党,全面加强农村基层宣传思想工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷、社会矛盾,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(六)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活、提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(七)负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****奉新县罗市镇人民政府共有预算单位*个,包括奉新县罗市镇人民政府*个二级预算单位,二级预算单位具体包括:奉新县罗市镇综合行政执法大队和罗市镇便民服务中心

编制人数小计**其中:行政编制人数**全部补助事业编制人数**。实有人数小计**其中:在职人数小计**行政在职人数**全部补助事业在职人数**退休人数小计**遗属人数*人。

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第二部分*****;奉新县罗市镇人民政府****年部门预算

(详见附表)

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第三部分*****;奉新县罗市镇人民政府****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

****奉新县罗市镇人民政府收入预算总额为****万元,较上年预算安排减少***万元,其中:财政拨款收入****万元,较上年预算安排减少***万元;

(二)支出预算情况

****奉新县罗市镇人民政府部门支出预算总额为****万元,较上年预算安排减少***万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出***.*万元,较上年预算安排减少**.*万元;其中:工资福利支出***.**万元,商品和服务支出***.**万元,资本性支出**.**万元。项目支出****.*万元,较上年预算安排减少***.*万元;其中:工资福利支出**.*万元,商品和服务支出****万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;公共安全支出***万元,较上年预算安排增加***万元;教育支出***万元,较上年预算安排减少***万元;社会保障和就业支出***.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;卫生健康支出***万元,较上年预算安排增加***万元;节能环保支出**万元,较上年预算安排减少**万元;农林水支出**.*万元,较上年预算安排减少***.*万元;住房保障支出**万元,较上年预算安排减少**万元

按支出经济分类划分:工资福利支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;商品和服务支出****.**万元,较上年预算安排减少****.**万元;资本性支出**万元,较上年预算安排增加**万元

(三)财政拨款支出情况

****奉新县罗市镇人民政府部门财政拨款支出预算总额****万元,较上年预算安排减少***万元。其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出***.**万元,公共安全支出***万元,教育支出***万元,社会保障和就业支出

***.**万元,卫生健康支出***万元,节能环保支出**万元,农林水支出**.*万元住房保障支出**万元

按支出项目类别划分:基本支出***.*万元,较上年预算安排减少**.*万元;其中:工资福利支出***.**万元,商品和服务支出***.**万元,资本性支出**.**万元。项目支出****.*万元,较上年预算安排减少***.*万元;其中:工资福利支出**.*万元,商品和服务支出****万元。

(四)政府性基金情况

单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***.**万元,比****年预算增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是在职员工人数增加。

(七)政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额**万元,其中:政府采购货物预算**万元,政府采购工程预算*万元,政府采购服务预算*万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至*****月** 日,奉新县罗市镇人民政府部门共有车辆*辆,其中:一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆,安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为:

(九)项目情况说明

*.宣传思想*广告宣传费项目情况说明

*)项目概述

该项目主要用于罗市镇宣传思想工作,围绕政策宣传、政务公开、民生服务、乡村发展、精神文明建设、社会治理宣传等公共事务展开,具体涵盖媒体投放、宣传物料制作、宣传活动组织、宣传委托代理服务等内容,进一步规范广告宣传费用管理,保障乡镇日常广告宣传费用开支,提升乡村宣传工作水平。

*)立项依据

根据奉办字****〕**号《罗市镇内设机构和下属事业单位职责机构编制调整通知》文件精神中柳溪乡承担“宣传思想及精神文明建设等工作”职能要求,及宜财行发****〕**号《宜春市财政局关于乡镇财政资金广告宣传费审批管理规范(试行) *项制度的通知》文件精神及工作要求,故设立本项目,进一步规范广告宣传费用管理,保障乡镇日常广告宣传费用开支。

*)实施主体

奉新县罗市镇人民政府

*)实施方案

根据上级文件精神及工作要求做好宣传服务

*)实施周期

****.******.**

*)年度预算安排

****年安排财政拨款**万元

*绩效目标和绩效指标


*.村级支出项目情况说明

*)项目概述

*)立项依据

*)实施主体

奉新县罗市镇人民政府

*实施方案

根据上级文件精神及工作要求做好村级支付工作

*)实施周期

****.******.**

*)年度预算安排

****年安排财政拨款***.**万元

*)绩效目标和绩效指标


二、****“三公”经费预算情况说明

****奉新县罗市镇人民政府“三公”经费财政拨款安排**.**万元,其中:

因公出国(境)费*万元,与上年安排保持一致,主要原因是:本单位无因公出国需求,未安排相关预算支出

公务接待**万元,比上年减少*.**万元,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出,公务接待费用只减不增。

公务用车运行维护费**.**万元,比上年减*.**万元,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务用车运行支出,公务用车运行维护费费用只减不增。

公务用车购置*万元,与上年安排保持一致,主要原因是:本单位无公务用车购置计划,未安排相关预算支出。

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第四部分 *****;名词解释

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、收入科目

(一)财政拨款:县本级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列****年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关结构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关结构事务支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

(八)农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(九)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行经费:指用财政拨款安排的为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待含外宾接待支出。

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