2025年度财务决算审计服务采购公告(更正)
2026-03-24
广东/广州 变更澄清
2025年度财务决算审计服务采购公告(更正)
广东/广州-2026-03-24 00:00:00

****年度财务决算审计服务采购公告(更正)

来源:本站原创 发布日期:**********

第一次变更内容

公告信息

变更说明“我公司决定对****年度财务决算审计服务,现需遴选单位提供财务决算审计服务,决定开展询比采购。本次审计服务范围包括公司本部及下属两家公司的单户财务报表审计、合并财务报表审计、财务决算审计、工资总额审计、管理层建议书及企业所得税汇算清缴审计,共计出具*份单户审计报告、*份汇算清缴报告及*份合并审计报告”因公告内容不全,故变更如下: 我公司决定对****年度财务决算审计服务,现需遴选单位提供财务决算审计服务,决定开展询比采购,邀请特定单位参加报价。 一、项目基本情况 *.项目名称:****年度财务决算审计服务采购项目; *.项目地点:广州市荔湾区; *.项目预算:人民币*万元以内; *.采购需求:本次审计服务范围包括公司本部及下属两家公司的单户财务报表审计、合并财务报表审计、财务决算审计、工资总额审计及企业所得税汇算清缴审计,共计出具*份单户审计报告、*份汇算清缴报告及*份合并审计报告; *.服务完成时间:****年*月**日前。 二、资格要求 *.依法设立,具有财政主管部门颁发的会计师事务所执业证书; *.具有良好的执业质量和信誉,近三年无重大执业违法违规记录;未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)以下任何记录名单之一:①失信被执行人;②重大税收违法失信主体;③严重失信主体名单; (以“信用中国”网站查询结果为准,必须提供上述*个查询截图加盖公章) *.具备独立法人资格,能够独立承担民事责任; (必须提供营业执照和法人身份证复印件加盖公章) *.具有同类业务相关经验,近五年内曾为我司提供审计服务、熟悉我司业务及背景情况的单位优先考虑; *.具备信息安全管理制度和风险承担能力。 三、询价邀请书获取方式及时间 (一)时间:****年*月**日*****年*月**日 (二)获取方式:电话联系、电子邮件、现场领取等方式发送。 四、报价文件提交方式、截止时间、地点 (一)提交方式:现场递交报价文件 (二)截止时间:****年*月**日**时**分(逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,我司不予受理) (三)地点:广州市荔湾区光复北路***号广州市荔湾城市建设开发有限公司*楼财务部 五、报价文件的组成 *.报价函(见附件*,需按格式填写) *.工作方案(包括审计计划、时间安排、关键控制点等) *.资格文件:营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、“信用中国”网站查询截图(失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单,共*个截图,加盖公章)、会计师事务所执业证书复印件(加盖公章)、同类业务经验证明文件(近五年类似项目业绩合同关键页或审计报告扉页,加盖公章) *.项目团队配置及拟派签字注册会计师简历(需包含资格证书及注册证明) *.质量管理体系说明(包括质量管理制度、项目复核机制、意见分歧解决、质量检查等) *.信息安全管理及保密制度说明 *.其他认为有必要提供的材料(如执业保险、风险准备金证明等) 六、评价标准(总分***分) 评价要素权重说明 质量管理水平**%包括质量管理制度、项目复核、意见分歧解决、质量检查等 审计费用报价**%审计费用报价得分=(**∣选聘基准价*审计费用报价∣/选聘基准价)×审计费用报价要素所占权重分值 选聘基准价:采购文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值 会计师事务所资质条件**%执业资质、行业排名、过往经验等 执业记录**%近三年类似项目业绩 工作方案**%审计计划、时间安排、关键点控制等 人力及其他资源配备*%项目团队配置、技术支持等 信息安全管理*%信息安全制度、保密措施等 风险承担能力*%执业保险、风险准备金等 七、采购要求 投标人按采购需求报价,该报价必须是最终成交价(含税)。 投标人需一次性报出不可更改的价格,并提供合法的增值税发票。中标人不得将项目转包或分包。 本次选聘文件将通过阳光采购信息发布平台发布,确保信息透明、公平竞争。选聘结束后,我司将在平台公示拟选聘会计事务所名称及审计费用,公示期不少于*个工作日。 八、评审方式 本次采购将由我司成立专门的评分小组,根据本方案第六项评价标准,对符合资格要求的投标人提交的报价文件进行综合打分,按得分高低确定最终成交供应商。评审过程坚持公平、公正、透明的原则,评审结果将按规定进行公示。 采购方:广州市荔湾城市建设开发有限公司 ****年*月**日

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我公司决定对****年度财务决算审计服务,现需遴选单位提供财务决算审计服务,决定开展询比采购。本次审计服务范围包括公司本部及下属两家公司的单户财务报表审计、合并财务报表审计、财务决算审计、工资总额审计、管理层建议书及企业所得税汇算清缴审计,共计出具*份单户审计报告、*份汇算清缴报告及*份合并审计报告

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