文成县教育审计服务中心年度报告
2026-03-23
浙江/温州 中标结果
文成县教育审计服务中心年度报告
浙江/温州-2026-03-23 00:00:00
文成县教育审计服务中心年度报告
发布日期:********** **:**:**浏览次数: 来源:浙江省事业单位登记管理局 字体:[ ]
单位名称文成县教育审计服务中心法定代表人周海全
住所  文成县大峃镇大峃街***号*幢
开办资金(万元)**经费来源财政全额补助
年初数(万元)**期末数(万元)**
宗旨和业务范围单位的宗旨:服务全县教育系统内部审计、人事代理等。单位的业务范围:负责全县教育系统内部审计、人事代理等;协助对所属单位的领导干部任期审计;为财经提供法规咨询;协助对所属单位的国有资产管理、基建、大型设备、大宗物品采购招标、预决算、违反财务制度等进行内部审计;承担和办理人事代理。(涉及资质许可项目需持有资质证书开展)
统一社会信用代码******************举办单位文成县教育局
开展业务情况
一、基本情况****年度,我单位在县教育局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,有关情况具体如下:
二、开展的主要工作及取得主要效益****年,我县教育内部审计工作积极贯彻有关审计法律、法规政策及省、市教育内部审计工作精神,在县审计局的业务指导及内审同仁大力支持和帮助下,围绕教育改革和发展为中心,以促进教育政策措施贯彻落实、推进反腐倡廉建设为重点,加大审计工作力度和覆盖面,认真履行工作职责,积极发挥内审功能。在完善内控制度建设、规范会计核算、加强财务管理、提高资金使用效益、防范财务风险、推进“清廉学校”建设、落实教育政策举措等方面发挥积极的作用,审计工作取得一定成效。全年共完成审计项目**个,,提出审计建议意见**条,完成了全年的审计任务。回顾一年来的工作,我县教育内部审计工作主要体现以下几个方面强化落实:一、加强党对审计工作的领导,建立健全领导体制和工作机制。由党委书记、局长分管审计工作,副书记、副局长协助局长负责审计工作,再一次明确了由局长直接分管审计工作的领导体制;为建立完善审计工作领导体制和工作机制,我局成立了文成县教育系统内部审计工作领导小组并设立办公室。按照审计工作独立的原则,我局成立教育审计服务中心并配备*名专职审计人员和兼职审计人员*名。二、落实常态化轮审与重点审计相结合,实现审计监督全覆盖。****年*月,我局印发了《文成县教育系统内部审计轮审实施方案(修订)》(文教发〔****〕***号),对下属学校实行三年一轮的常态化的审计工作机制,以校(园)长经济责任审计为主,做到定期轮审、任中为主、离任必审,****年完成对文成县中心幼儿园等**所学校轮审工作,落实了常态化轮审与重点审计相结合,实现审计监督全覆盖。三、强化审计整改,巩固审计成果。****年,我局制定了《文成县教育系统审计整改实施细则》(文教发〔****〕***号),对每一个审计项目均建立“审计发现问题清单”、“审计整改结果清单”以及通过边审边改、下发审计整改通知书和审计整改结果书面报告制度,并建立“审计整改结果对账销号清单”实行“销号制”,审计整改结果在被审计学校校务公开栏公示,进一步完善审计整改跟踪检查机制,确保审计问题整改到位,巩固审计成果。通过审计联席会议制度平台集中反馈审计发现的问题以及将校长任期经济责任审计结果纳入校长业绩考核内容,充分利用审计结果,进一步发挥审计监督效能。四、积极推进内审数字化工作,提升审计工作效率。在审计轮审过程中,审计通知书、审计整改通知书、审计报告征求稿均通过浙政钉平台发送至学校校长,实行无纸化工作;审计档案也实行无纸化电子审计档案管理。五、积极推进审计联动协调机制,提升审计监督效能。建立由局长任组长相关科室负责人为成员的审计工作联席会议制度。****年定期召开会议*次,讨论决定年度审计工作计划、任务以及反馈审计发现普遍性问题等事项;建立统一领导、分工负责、协作配合的审计联动协调机制
三、存在的主要问题审计力量不足,需补充专业的审计人员;审计质量有待提高;近年审计工作经费不足,需增加预算。
四、下一步打算四、配备审计人员,充足审计力量,进一步加强审计工作。
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况****年**月**日,完成事业单位法人证书换领。
相关资质认可
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
接受捐赠以及使用情况





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文成县教育审计服务中心年度报告

发布日期:********** **:**:** 浏览次数: 来源:浙江省事业单位登记管理局 字体:[ ]

单位名称文成县教育审计服务中心法定代表人周海全
住所  文成县大峃镇大峃街***号*幢
开办资金(万元)**经费来源财政全额补助
年初数(万元)**期末数(万元)**
宗旨和业务范围单位的宗旨:服务全县教育系统内部审计、人事代理等。单位的业务范围:负责全县教育系统内部审计、人事代理等;协助对所属单位的领导干部任期审计;为财经提供法规咨询;协助对所属单位的国有资产管理、基建、大型设备、大宗物品采购招标、预决算、违反财务制度等进行内部审计;承担和办理人事代理。(涉及资质许可项目需持有资质证书开展)
统一社会信用代码******************举办单位文成县教育局
开展业务情况
一、基本情况****年度,我单位在县教育局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,有关情况具体如下:
二、开展的主要工作及取得主要效益****年,我县教育内部审计工作积极贯彻有关审计法律、法规政策及省、市教育内部审计工作精神,在县审计局的业务指导及内审同仁大力支持和帮助下,围绕教育改革和发展为中心,以促进教育政策措施贯彻落实、推进反腐倡廉建设为重点,加大审计工作力度和覆盖面,认真履行工作职责,积极发挥内审功能。在完善内控制度建设、规范会计核算、加强财务管理、提高资金使用效益、防范财务风险、推进“清廉学校”建设、落实教育政策举措等方面发挥积极的作用,审计工作取得一定成效。全年共完成审计项目**个,,提出审计建议意见**条,完成了全年的审计任务。回顾一年来的工作,我县教育内部审计工作主要体现以下几个方面强化落实:一、加强党对审计工作的领导,建立健全领导体制和工作机制。由党委书记、局长分管审计工作,副书记、副局长协助局长负责审计工作,再一次明确了由局长直接分管审计工作的领导体制;为建立完善审计工作领导体制和工作机制,我局成立了文成县教育系统内部审计工作领导小组并设立办公室。按照审计工作独立的原则,我局成立教育审计服务中心并配备*名专职审计人员和兼职审计人员*名。二、落实常态化轮审与重点审计相结合,实现审计监督全覆盖。****年*月,我局印发了《文成县教育系统内部审计轮审实施方案(修订)》(文教发〔****〕***号),对下属学校实行三年一轮的常态化的审计工作机制,以校(园)长经济责任审计为主,做到定期轮审、任中为主、离任必审,****年完成对文成县中心幼儿园等**所学校轮审工作,落实了常态化轮审与重点审计相结合,实现审计监督全覆盖。三、强化审计整改,巩固审计成果。****年,我局制定了《文成县教育系统审计整改实施细则》(文教发〔****〕***号),对每一个审计项目均建立“审计发现问题清单”、“审计整改结果清单”以及通过边审边改、下发审计整改通知书和审计整改结果书面报告制度,并建立“审计整改结果对账销号清单”实行“销号制”,审计整改结果在被审计学校校务公开栏公示,进一步完善审计整改跟踪检查机制,确保审计问题整改到位,巩固审计成果。通过审计联席会议制度平台集中反馈审计发现的问题以及将校长任期经济责任审计结果纳入校长业绩考核内容,充分利用审计结果,进一步发挥审计监督效能。四、积极推进内审数字化工作,提升审计工作效率。在审计轮审过程中,审计通知书、审计整改通知书、审计报告征求稿均通过浙政钉平台发送至学校校长,实行无纸化工作;审计档案也实行无纸化电子审计档案管理。五、积极推进审计联动协调机制,提升审计监督效能。建立由局长任组长相关科室负责人为成员的审计工作联席会议制度。****年定期召开会议*次,讨论决定年度审计工作计划、任务以及反馈审计发现普遍性问题等事项;建立统一领导、分工负责、协作配合的审计联动协调机制
三、存在的主要问题审计力量不足,需补充专业的审计人员;审计质量有待提高;近年审计工作经费不足,需增加预算。
四、下一步打算四、配备审计人员,充足审计力量,进一步加强审计工作。
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况****年**月**日,完成事业单位法人证书换领。
相关资质认可
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
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