浙江/舟山-2026-02-13 00:00:00
根据《中华人民共和国审计法》第五十八条和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,中共岱山县审计委员会办公室、岱山县审计局派出审计组,****年*月**日至****年**月**日,对谢卫君同志担任岱山县融媒体中心(以下简称县融媒体中心)主任期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
县融媒体中心为中共县委宣传部管理的公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。设办公室、总编室等*个内设机构以及岱山华数广电网络有限公司(以下简称华数公司)*家下属单位。主要职责是组织策划报刊、广播、电视及新媒体的新闻宣传,负责对县内各类广播电视机构进行业务指导,配合有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
二、审计评价意见
谢卫君同志自****年*月至今担任县融媒体中心党组书记、主任,主持全局党政全面工作。从审计情况看,谢卫君同志任职期间,贯彻落实上级重大决策部署,做强宣传报道、提升宣传质效、深化媒体融合,较好地履行了经济责任。在本次审计范围内,未发现谢卫君同志本人在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从政(业)规定的问题。本次审计也发现,谢卫君同志在履行经济责任中还存在一些问题和不足,需要改正和规范。
三、审计发现的主要问题和整改意见
(一)重大经济决策管理情况。
县融媒体中心未监督下属单位履行“三重一大”制度。****年至****年期间,下属单位华数公司未正式制定相关制度,导致部分项目应上会未上会。
(二)资金资产资源管理和经济风险防控情况。
县融媒体中心存在合同变更未履行相关程序、采购未规范比价等问题:*个宣传服务合同变更未履行相关程序;采购多媒体处理平台时未按同种商品进行比价;岱山生活***升级项目功能性不强致使用绩效不高;*笔融媒事业发展专项经费列支不规范;网络升级改造资金等*笔补助依据不足。
(三)对下属单位有关经济活动的管理和监督情况。
县融媒体中心未严格落实对下属单位的监管责任。下属单位华数公司存在产品定价、物资采购、工程招投标管理不规范等问题:对宾馆行业的直播电视和宽带的定价调整未经集体会议研究讨论;*个场地改造工程项目的招投标程序不规范、广电网络工程合同到期后未及时组织招投标;*个村文化礼堂大屏采购未经采购流程;*处房产房间长期被个企使用;各站点的材料费等报销采用现金支付,存在资金管理风险。
对本次审计发现的问题,岱山县审计局依法出具审计报告,提出审计建议。对于本次审计发现的问题,县融媒体中心高度重视,积极采取措施,部分问题已经完成整改。尚在整改中的事项,我局将继续跟踪后续整改情况。



