浙江/杭州-2026-02-09 00:00:00
一、杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园部门(单位)基本情况
(一)主要职能:为学龄前儿童提供保育和教育服务
(二)部门(单位)机构设置情况
本部门共有预算单位*家,其中:事业单位*家。具体为:杭州市富阳区镇中心幼儿园。
二、部门(单位)预算总体情况
(一)收支预算总体情况(详见表***)
*. 收入预算总体情况
收入预算总计***.**万元,比上年执行数增加**.**万元,增长**%,主要原因是人员经费增加。
其中:财政拨款收入***.**万元,财政专户管理资金*万元,事业收入(不含专户资金)*万元,事业单位经营收入*万元,上级补助收入*万元,附属单位上缴收入*万元,其他收入*万元,使用非财政拨款结余*万元,上年结转*万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计***.**万元,比上年执行数增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是人员经费支出增加。
按支出功能分类:教育支出(类)***.**万元,社会保障和就业支出(类)**.**万元,卫生健康支出(类)**.**万元,住房保障支出(类)**.**万元。
按支出用途分类:基本支出***.**万元,项目支出*万元,事业单位经营支出*万元,事业单位对附属单位补助支出*万元,事业单位上缴上级支出*万元。
年末结余分配*万元,年末结转下年*万元。
(二)财政拨款收支预算情况(详见表***,表***)
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计***.**万元,比上年执行数增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是人员经费增加。
其中:一般公共预算拨款收入***.**万元,政府性基金预算拨款收入*万元,国有资本经营预算收入*万元,上年结转*万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计***.**万元,比上年执行数增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是人员经费支出增加。
按支出功能分类:教育支出(类)***.**万元,社会保障和就业支出(类)**.**万元,卫生健康支出(类)**.**万元,住房保障支出(类)**.**万元;年末结余分配*万元,年末结转下年*万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计***.**万元,比上年执行数增加**.**万元,增长**.**%,主要原因是人员经费支出增加。
结构情况。一般公共预算支出合计为***.**万元,其中:教育支出(类)***.**万元,占**.**%;社会保障和就业支出(类)**.**万元,占*.**%;卫生健康支出(类)**.**万元,占*.**%;住房保障支出(类)**.**万元,占*.**%。
具体使用情况。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算为***.**万元,主要用于人员和公用方面的支出。比上年执行数增加**.**万元,增加**.**%,主要原因是人员经费增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为**.*万元,主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元,下降*.**%,主要原因是参保人员数减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为**.*万元,主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元,下降*.*%,主要原因是参保人员数减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)预算为*.**万元,主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元,下降*.**%,主要原因是参保人员数减少。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算为*.**万元,主要用于人员方面的支出。比上年执行数增加*.**万元,增长**.**%,主要原因是支出标准较上一年增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为**.**万元,主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.*万元,下降*.**%,主要原因是参保人员数减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为**.**万元,主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元,下降*.**%,主要原因是参保人员数减少。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
本部门(单位)****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表*)
按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计***.**万元,其中人员经费***.**万元,公用经费**.**万元。具体为:
*.工资福利支出***.**万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金……等支出。
*.商品和服务支出**.**万元,主要包括办公费、印刷费……等支出。
*.对个人和家庭的补助支出*.**万元,主要包括离休费、退休费……等支出。
(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表*)
财政拨款“三公”经费预算数合计*万元,较上年无增减变化。
三、其他重要事项的情况说明
*.政府采购情况。
****年本部门(单位)政府采购预算总额*.**万元,其中:政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日,本部门(单位)共有车辆*辆。单位价值**万元以上通用设备*台(套),单位价值***万元以上专用设备*台(套)。
****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。
*.绩效目标设置情况。
****年部门预算未安排其他运转类项目和特定目标类项目。



