2025~2027年度江苏交控内控评价服务采购项目成交候选人公示
2026-02-05
江苏/常州 中标结果
2025~2027年度江苏交控内控评价服务采购项目成交候选人公示
江苏/常州-2026-02-05 00:00:00
我要异议
江苏/常州-2026-02-05 00:00:00
| 项目概况 | |||||||||
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| 项目名称 | ****~****年度江苏交控内控评价服务采购项目 | ||||||||
| 项目编号 | *************** | ||||||||
| 采购方式 | 谈判采购 | ||||||||
| 公示开始时间 | ********** **:** | 公示结束时间 | ********** **:** | ||||||
| 项目概况及采购范围 | *、采购项目概况: 本项目为****~****年度江苏交控内控评价服务,现采用谈判采购方式,选择*家合作单位提供****~****年度江苏交控内控评价服务。 *、采购范围: 本次采购的服务内容,主要是依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五要素,对江苏交通控股有限公司的内部控制体系设计与执行情况进行全面评价,必要时延伸至相关重要子企业。内控评价以"规范流程、消除盲区、有效运行"为重点,结合公司日常经营管理中的主要业务类型、关键业务流程及重要风险领域,系统梳理并分析内控体系建设的完备性与执行的有效性,识别制度缺失与流程缺陷,并提供切实可行的改进建议,按年度形成《内部控制评价报告》。另一方面,对江苏交通控股有限公司的风险管理情况,包括但不限于体系建设、运行情况进行回顾检视,审查风险管理制度的建设和执行情况、风险事项的跟踪监测情况、重大风险事件与风险隐患的处置情况等,全面评估公司风险策略、风险政策、风险管理、风险文化的有效性、可靠性,结合同行业公司风险管理经验,对风险管理体系提出优化建议。并对下一年度可能面临的重大风险进行预识别和评估,有针对性地提出风险应对措施,按年度形成《风险管理情况报告》。 | ||||||||
| 采购人 | |||||||||
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| 采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 余经理 | 联系人电话 | ************ | ||||||
| 采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 呼禹 | 联系人电话 | *********** | ||||||
****~****年度江苏交控内控评价服务采购项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|
* | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | ****** | 赵志新 | *、江苏交通控股有限公司****年度风险管理评估及本部内控手册修编项目;*、国家能源集团甘肃电力有限公司*********年内控风险审计服务;*、江苏交控、省铁路集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查;*、江苏省政府国有资产监督管理委员会****年度综合监督检查;*、江苏省政府国有资产监督管理委员会****年度综合监督检查;*、航天科技集团所属单位董事会运行情况监督检查与内控评价服务项目;*、国务院国有资产监督管理委员会综合监督局****年中央企业内控体系有效性抽查评价(华电等*家企业);*、国务院国有资产监督管理委员会综合监督局****年中央企业内控体系有效性抽查评价(*家企业);*、中国华电集团有限公司****年内控监督评价服务项目;**、中国建筑材料科学研究总院有限公司原法定代表人马振珠离任经济责任审计及内控监督评价;**、中国中材进出口有限公司及所属*家单位经济责任、内控评价审计;**、中国有色集团所属中色矿业香港控股有限公司等*户刚果(金)企业内部控制审计等项目;**、中国中煤能源集团有限公司内部控制监督评价服务;**、中国华能集团有限公司*********年度内部控制体系监督评价项目;**、国务院国有资产监督管理委员会综合监督局****年中央企业内控体系有效性抽查评价(中海油等*家企业);**、招商局集团总部****年内控检查项目服务;**、保利中轻****年综合监督内控检查审计;**、中国三峡集团****年度内控评价咨询服务;**、中国旅游集团中免股份有限公司内控体系监督评价(含中小型企业分级分类管理咨询);**、辽港集团开发建设事业部内控监督评价项目;**、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司****年度内控评价服务;**、中国外运长航集团有限公司及其下属单位内控监督评价项目;**、国药集团一致药业股份有限公司内部控制监督评价;**、重庆公司*********年度内部控制评价专项审计服务业务;**、国家电投集团创新投资有限公司内部控制审计暨内控及合规体系有效性评价审计;**、北京移动*********年度内控自评价审计;**、中国石油集团工程股份有限公司内部控制审计服务;**、湖北港口集团有限公司及下属**家企业内控评价服务;**、山西省人民政府国有资产监督管理委员会****年度内审专项检查 | / |
* | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | ****** | 汪娟 | *、国家能源集团****~****年度内控体系监督评价服务;*、中国神华能源股份有限公司****~****年度内控评价咨询服务;*、中国移动****年至****年内部控制测试服务;*、中国石油天然气股份有限公司****年内部控制管理层测试项目咨询服务;*、中国华电集团有限公司****年度内控合规监督评价服务;*、国家能源集团港口有限公司*********年度内控风险体系建设项目咨询服务;*、上海电力股份有限公司****年度风险、内控合规咨询项目服务;*、国电投莱阳核能有限公司****年度风控咨询服务;*、铁路装备公司****年度内部控制评价项目咨询服务;**、东方电气集团东方电机有限公司*********年度风险评估服务;**、中国移动通信集团江苏有限公司****年*****年审计;**、江苏省政府国有资产监督委员会财务专项书*苏豪控股集团、中江集团、省海企集团内部控制体系建设和执行情况专项做检查;**、江苏省政府国有资产监督委员会财务专项书*汇鸿集团、苏盐集团、水源集团内部控制体系建设和执行情况专项做检查 | / |
****~****年度江苏交控内控评价服务采购项目投标人详细评审得分汇总
| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | **.** | ||||||||
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| 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | ** | ||||||||
****~****年度江苏交控内控评价服务采购项目投标人得分汇总
| 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | **.** | ||||||||
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| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | **.** | ||||||||



