鄞城集团:审计推动鄞城生活服务公司多维度提升管理规范化水平
2026-02-02
浙江/宁波 招标采购
鄞城集团:审计推动鄞城生活服务公司多维度提升管理规范化水平
浙江/宁波-2026-02-02 00:00:00
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| 组配分类 | 内审园地 | 发布机构 | 区审计局 |
| 生成日期 | ********** | 公开方式 | 主动公开 |
| 主题分类 | 审计 | 体裁分类 | 其他 |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 鄞城集团:审计推动鄞城生活服务公司多维度提升管理规范化水平 |
| 发布日期: ********** **:** 信息来源: 区审计局 信息来源: 区审计局 |
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近期,鄞城集团按照年度审计工作计划,顺利完成对宁波市鄞城生活服务有限公司财务收支专项内部审计工作。针对审计中发现的问题,鄞城生活公司坚持问题导向与结果导向,全面、深入开展整改落实,通过聚焦收入管理、支出控制、资金安全及内控建设等关键环节,有效提升了公司运营的规范化水平与风险防范能力,整改工作取得阶段性显著成果。 一、聚焦收入管理,堵塞漏洞促增收 公司着力强化收入流程管控。通过规范合同和结算流程,确保各项收入及时和完整确认。针对收费环节,升级改造老旧系统,推行统一、规范的收款方式,并加强全过程登记与监控,有效堵塞了管理漏洞,夯实了收入基础。 二、严控支出环节,规范采购降成本 在支出控制方面,公司规范了采购程序,严格执行三方比价,确保采购合规、透明、经济。同时,加强对外包服务合同的履行管理,明确标准、强化监督,不仅提升了外包服务质量,也增强了相关业务的风险控制能力。 三、强化资金管控,压实安全防风险 公司多措并举保障资金安全。加大应收款项催收力度,建立定期对账、发函催缴机制,并设定明确催收时限,成功收回部分代收代垫费用。此外,对各类押金及保证金进行全面梳理与分类规范管理,进一步压实了资金安全防线。 四、完善内控体系,夯实基础利长远 以内控建设为抓手,公司致力于长效机制构建。加强对项目部台账的日常监管与流程规范,确保业务记录清晰、准确。严格执行既定的采购管理制度与招标办法,并对重大项目坚决履行决策程序,确保了重大经营活动的合规性与科学性。 此次审计整改不仅是对具体问题的纠偏,更是对公司管理体系的全面检视与提升。鄞城生活服务公司将以此次整改为契机,持续巩固既有成果,着力完善长效管理机制,不断推动公司管理向规范化、精细化纵深发展。(黄小芳 方优波 张依萍) |
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