海南/三沙-2025-11-13 00:00:00
乐东黎族自治县华二黄中附属小学****年度单位决算公开报告
一、单位职责 *
二、机构设置 *
第三部分*****;*****;****年度单位决算情况说明 *
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *
十、预算绩效情况说明 **
十一、其他重要事项情况说明 **
第一部分 *****;基本情况
一、单位职责
实施全日制教育,完成小学教育教学任务,保证教育教学质量,教书育人。
单位机构设置:校长室、副校长室、校办公室、教研室、教导室、德育处、总务室、少先队辅导员办公室、财务室。
第二部分 *****;****年度乐东黎族自治县华二黄中附属小学(单位)*****;决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件*。*****;*****;
第三部分 *****;****年度乐东黎族自治县华二黄中附属小学(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
*****;*****;*****;*****;****年度收入总计*,***.**万元,年初结转和结余*.**万元,与****年度相比,收入增加****.**万元,增长***%。主要原因:一是我校****年新调入了**位在编教师,二是教职工工资福利收入提高、三是教职工社会保障和就业收入提高、四是教职工卫生健康收入提高、五是教职工住房保障收入提高;支出总计*,***.**万元,与****年度相比,支出总计增加****.**万元,增长***%。主要原因:一是教职工工资福利支出提高、二是教职工社会保障和就业支出提高、三是教职工卫生健康支出提高、四是教职工住房保障支出提高。
(一)收入总计主要构成
本年收入*,***.**万元。
使用非财政拨款结余*.**万元,较****年度决算数增加*.**万元,与上年决算数持平。年初结转结余*.**万元,较****年度决算数增加*.**万元。与上年决算数持平。
(二)支出总计主要构成
本年支出*,***.**万元。
结余分配*.**万元,较****年度决算数增加*.**万元,与上年决算数持平。年末结转结余**.**万元,较****年度决算数增加**.**万元,主要原因是:是学校校园文化广告宣传制作及日常办公用品采购及校园维修维护工作未完成验收,各项还有尾款未付。
二、收入决算情况说明
*****;*****;*****;*****;本年收入*,***.**万元,其中:财政拨款收入*,***.**万元,占**%;上级补助收入*.**万元,占*.**%;事业收入*.**万元,占*.**%;经营收入*.**万元,占*.**%;对附属单位补助收入*.**万元,占*.**%。其他收入***.**万元,占*%。
三、支出决算情况说明
本年支出*,***.**万元,其中:基本支出***.**万元,占**.**%;项目支出***.**万元,占**.**%;上缴上级支出*.**万元,占*.**%;经营支出*.**万元,占*.**%;对附属单位补助支出*.**万元,占*.**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入*,***.**万元,与****年度相比,财政拨款收入增加****.**万元,增长***%,主要原因:一是我校****年新调入了**位在编教师,二是教职工工资福利收入提高、三是教职工社会保障和就业收入提高、四是教职工卫生健康收入提高、五是教职工住房保障收入提高;支出*,***.**万元。支出增加****.**万元,增长***%,主要原因:一是教职工工资福利支出提高、二是教职工社会保障和就业支出提高、三是教职工卫生健康支出提高、四是教职工住房保障支出提高。
财政拨款年初结转结余*.**万元,较****年度年末决算数增加*.**万元,与上年决算数持平。
财政拨款年末结转结余*.**万元,较****年度决算数增加*.**万元,与上年决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元,占本年支出合计的**%。与****年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加****.**万元,增长***%,主要原因:一是教职工工资福利支出提高、二是教职工社会保障和就业支出提高、三是教职工卫生健康支出提高、四是教职工住房保障支出提高。
****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出****.**万元,占**.**%;社会保障和就业(类)支出***.**万元,占*.**%;卫生健康支出(类)支出**.**万元,占*.**%;住房保障(类)支出**.**万元,占*.**%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元,支出决算为*,***.**万元,完成年初预算的***%。其中:
*.*****;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):年初预算为****.**万元,支出决算为****.**万元,完成年初预算的***%。整体决算数等于预算数的主要原因:支出决算数与预算数持平。
*.*****;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):初预算为**.**万元;支出决算为**.**万元,完成年初预算的***%;决算数等于预算数的主要原因:支出决算数与预算数持平。
*.*****;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***%;决算数等于预算数的主要原因:支出决算数与预算数持平。
*.*****;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为**.**万元;支出决算为**.**万元,完成年初预算的***%;决算数等于预算数的主要原因:支出决算数与预算数持平。
*.*****;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***%;决算数等于预算数的主要原因:支出决算数与预算数持平。
*.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为**.**万元,支出决算为**.**万元,完成年初预算的***%。决算数等于预算数的主要原因:支出决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度财政拨款基本支出***.**万元,其中:人员经费***.**万元,主要包括:工资福利支出***.**万元,其中包含基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元。公用经费*.**万元,主要包括:主要包括:商品和服务支出*万元,其中包含邮电费*.**万元、工会经费*.**万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元,占本年支出合计的*.**%。与****年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加*.**万元,增长*.**%,主要原因是:与上年决算数持平。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元,无预算项目支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*.**万元,支出决算为*.**万元,完成年初预算的*.**%。支出决算数与预算数持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元,占本年支出合计的*.**%。与****年度相比支出决算数持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元,与上年支出决算数持平。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元,支出决算为*.**万元,支出决算数与预算数持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
*****;*****;*****;****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元,支出决算为*.**万元,支出决算数与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算*.**万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元,与上年持平;公务接待费支出决算*.**万元,与上年持平。具体情况如下:
*.*****;*.因公出国(境)费支出*.**万元。全年安排因公出国(境)团组*个,因公出国(境)*人次。因公出国(境)费支出决算数与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中:
公务用车购置支出*.**万元,全年购置公务用车*辆,年末公务用车保有量*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。
*****;*****;*****;*****;*.公务接待费支出*.**万元,其中:
国内接待费支出*.**万元,国内公务接待*批次,接待*人次。国(境)外接待费支出*.**万元,国(境)外公务接待*批次,接待*人次。公务接待费支出决算数与预算数持平。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,乐东黎族自治县华二黄中附属小学(单位)对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目*个,共涉及资金***.**万元,占一般公共预算项目支出总额的***%,自评覆盖率达到***%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
乐东黎族自治县华二黄中附属小学在单位决算中反映城乡义务教育生均公用经费项目及义务教育课后服务资金绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
****年城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**.**分。全年预算数为***.**万元,执行数为**.**万元,完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况:一是学校校园文化广告宣传制作及日常办公用品采购及校园维修维护工作未完成验收。发现的主要问题及原因:各项经费还有尾款未付。下一步改进措施:是加快项目进度、做好采购手续,完成验收工作,做最后的尾款支付。
****年义务教育课后服务资金项目绩效自评表

义务教育课后服务资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**.**分。全年预算数为***.**万元,执行数为***.**万元,完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况:一是****年下半年学期未结束,本学期的课后服务的课时服务劳务费及少量办公用品费未完成验收支出。发现的主要问题及原因:各项经费还有尾款未付。下一步改进措施:是加快项目进度、做好采购手续,完成验收工作,做最后的尾款支付。
(三)部门评价结果
*****;无
(四)财政评价结果(如有)
无
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
****年度乐东黎族自治县华二黄中附属小学(单位)机关运行经费*.**万元,比年初预算增加*.**万元,增长了*%。支出决算数与预算数持平。
(二)政府采购支出情况
****年度乐东黎族自治县华二黄中附属小学(单位)政府采购支出总额*.**万元,其中:政府采购货物支出*.**万元,占采购支出的*%,政府采购工程支出*.**万元,占采购支出的*.**%;政府采购服务支出*万元。占采购支出的*%;与****年相比,****年政府采购支出决算数增加了*.**万元,增长了*.**%。支出决算数与预算数持。
(三)国有资产占用情况
截至****年**月**日,本单位所有国有资产归属于华二黄中本部,本单位国有资产未划拨独立。
*.本单位共有车辆*辆,其中:从车辆种类说明:轿车*辆、越野车*辆、小型载客汽车*辆、大中型载客汽车*辆、其他车型*辆。
*.单位价值**万元(含)以上通用设备*台(套),单价***万元(含)以上专用设备*台(套)。
*.截至****年**月**日,本单位账面在建工程*.**万元,其中:年末在建工程*.**万元,占***%,停建*.**万元,占*.**%,建成未使用*.**万元,占*.**%
第四部分 *****;名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
乐东黎族自治县华二黄中附属小学(单位)****年决算公开表



