2024-2025年度内部控制管理专项审计结果公告
2025-11-25
广东/深圳 中标结果
2024-2025年度内部控制管理专项审计结果公告
广东/深圳-2025-11-25 00:00:00
广东/深圳-2025-11-25 00:00:00
结果公示
,温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址: | *****://**.**********.***/*******/******.***** | ||
项目信息
| 项目名称: | *********年度内部控制管理专项审计 | 项目编号: | **************** |
招标段/包
| 标段/包名称: | *********年度内部控制管理专项审计 | 标段/包编号: | **************** |
成交内容
| 公示开始时间: | ********** **:** | ||||
| 成交内容: | 选聘一家咨询机构为专项审计工作提供技术支持,保障专项审计工作质量和效率,提交专业领域的审计工作成果并提出优化建议,同时协助集团公司形成专项内控审计报告、内控缺陷审计清单。 | ||||
| 特殊事项说明: | 无 | ||||
| 附件: | ********************************.**** | ||||
成交结果信息
| 成交人名称: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 成交价格(元): | ****** |
| 原公告地址: | *****://**.**********.***/*******/******.***** | ||
项目信息
| 项目名称: | *********年度内部控制管理专项审计 | 项目编号: | **************** |
招标段/包
| 标段/包名称: | *********年度内部控制管理专项审计 | 标段/包编号: | **************** |
成交内容
| 公示开始时间: | ********** **:** | ||||
| 成交内容: | 选聘一家咨询机构为专项审计工作提供技术支持,保障专项审计工作质量和效率,提交专业领域的审计工作成果并提出优化建议,同时协助集团公司形成专项内控审计报告、内控缺陷审计清单。 | ||||
| 特殊事项说明: | 无 | ||||
| 附件: | ********************************.**** | ||||
成交结果信息
| 成交人名称: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 成交价格(元): | ****** |



