中铁十一局集团有限公司24X02-青项目围网刺丝询价采购公告
2025-10-30
青海/海东 招标采购
中铁十一局集团有限公司24X02-青项目围网刺丝询价采购公告
青海/海东-2025-10-30 00:00:00

中铁十一局集团有限公司******青项目围网刺丝询价采购公告

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发布单位:中铁十一局集团建筑安装工程有限公司

发布时间:**********

投标截至时间:********** **:**:**

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中铁十一局集团有限公司******青项目施工需要,我项目拟采购一批材料(清单如下表),请意向单位于****年**月*日**点**分前登录铁建云链网(*****://***.******.***/*********)进行报名,并在****年**月*日**点**分前上传资质及报价函。

设备需求表

序号

包件号

设备名称

规格型号

技术标准

计量单位

数量

备注

*

****

围网

*、*.***✕*.***,厚度:***,总长:*米长+*型**公分,长*公分角铁***厚。 *、柱中斜撑***✕***方管,厚****.*米。 *、勾花网孔*******(正负*毫米) *、内丝*******(正负*.*毫米) *、*根包塑丝,*条刺丝,直径****的热镀锌刀片刺绳,固定勾花网的小卡子 *、表面墨绿色浸塑

详见技术交底

***


*

方管预埋件

方管*****,壁厚***,***°角,长****和****,表面墨绿色浸塑

详见技术交底

****


*

铁丝

带刺丝,*.*粗

详见技术交底

****


二、有关要求

*.报价资料要求:授权委托书(代理人)、报价函、营业执照、税务登记证、生产许可证(如有)企业资质证及我方需要的其他资料。

*.物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、加工制作费、试验费、包装费、储存、装车费运杂费、服务费、售后服务费等,开具增值税专用发票。

*.表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收的数量为准

*.材料验收方式:*)材料到工地后由需方物资设备部门、工程技术部门等多方共同验收,按照技术规格书对外观、质量检测资料进行验收,对于验收不合格的无条件清退该批材料。

*)计量:围网及刺丝进场后由供需双方人员共同验收,围网按点数计量;刺丝按检尺计量,验收结果保留*位小数点。

*.货款结算支付方式:

*)本工程无预付款。

*供需双方应在每月**日之前进行对账,对账依据为需方收货人签认的验收单据,供方按双方确认的结算单金额开具税票(增值税专用发票),并及时交由需方财务部门入账。

*围网及预埋件材料全部供货完成后,由供方开具增值税专用发票,需方在收到方提交的合规增值税专用发票,并经税务机关认证通过后*个月支付方供应期所供合格物资**%货款剩余货款暂时扣留作为质量保证金,合同内所有材料供货完成后,由供方提交结算确认单,经需方审核通过后做最终结算,最终结算后*个月内支付至供结算的**%货款,工程竣工且报备业主单位后*个月内支付至累计结算金额的**%,工程验收合格并颁发备案书后*个月内支付至累计结算金额的**%,剩余结算总额的*%待工程质保期届满后在*个月内一次性无息付清,质保期为*年,自工程竣工验收合格后开始计算。但质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。在此合同价格基础上方不另外支付承兑贴息费用与服务费用,方进行承兑、贴现、背书的,由此产生的贴息费、服务费由方承担。方出票后,因方迟延接收或迟延兑付,导致票据未能签收或未能兑付的,责任及损失由方承担。(支付方式包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。

*供方须出具所有结算单金额的增值税专用发票,无税票部分不能进行结算付款。

*供方按照合同规定将材料运输至使用地安装完成后经需方验收合格,凭以下所列单据、票证供需双方结算款。

*.*已进场验收且未结算的验收单据

*.*供方开具的材料发票

*.报价有效期:在规定的报价截止日期起**天内

*.其他要求:严格按报价函格式报价;相关规格要求请联系需求单位。

联系人及联系方式

组织单位联系人:李思远 电话:************

地址:湖北省武汉市武昌区丁字桥路**号

邮箱:*********@**.***

需求单位联系人:贾军 电话:***********

地址:青海省海东市平安区小峡镇

邮箱:**********@**.***


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