江西/宜春-2025-10-15 00:00:00
柳溪乡****年部门决算公开
关联稿件:
奉新县柳溪乡人民政府****年度单位决算
目 *****;*****;*****;录
第一部分 *****;奉新县柳溪乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 *****;****年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 *****;名词解释
第一部分 奉新县柳溪乡人民政府概况
一、单位主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。
*****;*****;*****;*****;(二)制定并组织实施镇村建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。
*****;*****;*****;*****;(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
*****;*****;*****;*****;(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
*****;*****;*****;*****;(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
*****;*****;*****;*****;(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立*个内设机构,分别是:柳溪乡便民服务中心及柳溪乡综合执法大队。
本单位年末编制内实有人员**人,其他人员*人。离退休人员*人,其中:单位发放离退休费的人员*人,养老保险基金发放养老金的人员*人。
第二部分 *****;****年度单位决算表
收入支出决算总表
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公开**表 |
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|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
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收入 |
支出 |
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项 *****;*****;*****;目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
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栏 *****;*****;*****;次 |
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* |
栏 *****;*****;*****;次 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
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*,***.** |
一、一般公共服务支出 |
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***.** |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
** |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
* |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
* |
*.** |
四、公共安全支出 |
** |
**.** |
|
五、事业收入 |
* |
*.** |
五、教育支出 |
** |
***.** |
|
六、经营收入 |
* |
*.** |
六、科学技术支出 |
** |
**.** |
|
七、附属单位上缴收入 |
* |
*.** |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
** |
**.** |
|
八、其他收入 |
* |
*.** |
八、社会保障和就业支出 |
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***.** |
|
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* |
|
九、卫生健康支出 |
** |
**.** |
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** |
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十、节能环保支出 |
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***.** |
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** |
|
十一、城乡社区支出 |
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** |
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十二、农林水支出 |
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***.** |
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** |
|
十三、交通运输支出 |
** |
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** |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
** |
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** |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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** |
|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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** |
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十九、住房保障支出 |
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**.** |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
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** |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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** |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
** |
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** |
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二十三、其他支出 |
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** |
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二十四、债务还本支出 |
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** |
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二十五、债务付息支出 |
** |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
** |
|
|
本年收入合计 |
** |
*,***.** |
本年支出合计 |
** |
*,***.** |
|
*****;*****;使用非财政拨款结余(含专用结余) |
** |
|
*****;*****;结余分配 *****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****; |
** |
|
|
*****;*****;年初结转和结余 |
** |
|
*****;*****;年末结转和结余 *****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****; |
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** |
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总计 |
** |
*,***.** |
总计 |
** |
*,***.** |
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注:*.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
*****;*****;*****;*****;*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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*****;
收入决算表
|
公开**表 |
||
|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
项 *****;*****;*****;目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
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* |
* |
* |
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合计 |
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*,***.** |
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一般公共服务支出 |
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人大事务 |
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其他人大事务支出 |
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政府办公厅(室)及相关机构事务 |
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***.** |
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行政运行 |
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***.** |
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*.** |
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其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
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统计信息事务 |
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统计抽样调查 |
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公共安全支出 |
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其他公共安全支出 |
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其他公共安全支出 |
**.** |
**.** |
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*.** |
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教育支出 |
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***.** |
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普通教育 |
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小学教育 |
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初中教育 |
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科学技术支出 |
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其他科学技术支出 |
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其他科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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其他文化旅游体育与传媒支出 |
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其他文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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行政事业单位养老支出 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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其他社会保障和就业支出 |
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其他社会保障和就业支出 |
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卫生健康支出 |
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其他卫生健康支出 |
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其他卫生健康支出 |
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节能环保支出 |
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其他节能环保支出 |
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其他节能环保支出 |
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农林水支出 |
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***** |
农村综合改革 |
***.** |
***.** |
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对村民委员会和村党支部的补助 |
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住房保障支出 |
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住房改革支出 |
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住房公积金 |
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**.** |
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|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
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*****;
支出决算表
|
公开**表 |
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|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
项 *****;*****;*****;目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
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合计 |
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***.** |
***.** |
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*** |
一般公共服务支出 |
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***.** |
***.** |
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***** |
人大事务 |
*.** |
*.** |
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|
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|
******* |
其他人大事务支出 |
*.** |
*.** |
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|
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|
***** |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
***.** |
***.** |
***.** |
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|
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|
******* |
行政运行 |
***.** |
***.** |
***.** |
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******* |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
|
|
|
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|
***** |
统计信息事务 |
*.** |
*.** |
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|
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******* |
统计抽样调查 |
*.** |
*.** |
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*** |
公共安全支出 |
**.** |
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**.** |
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***** |
其他公共安全支出 |
**.** |
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**.** |
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******* |
其他公共安全支出 |
**.** |
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**.** |
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教育支出 |
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***.** |
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***** |
普通教育 |
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***.** |
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小学教育 |
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***.** |
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初中教育 |
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**.** |
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*** |
科学技术支出 |
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其他科学技术支出 |
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其他科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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其他文化旅游体育与传媒支出 |
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其他文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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行政事业单位养老支出 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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其他社会保障和就业支出 |
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其他社会保障和就业支出 |
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卫生健康支出 |
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其他卫生健康支出 |
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其他卫生健康支出 |
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*** |
节能环保支出 |
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***.** |
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其他节能环保支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
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|
******* |
其他节能环保支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
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*** |
农林水支出 |
***.** |
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***.** |
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|
|
||
|
***** |
农村综合改革 |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
||
|
******* |
对村民委员会和村党支部的补助 |
***.** |
|
***.** |
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|
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|
*** |
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
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住房改革支出 |
**.** |
**.** |
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|
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******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
|||||||||
*****;
财政拨款收入支出决算总表
|
公开**表 |
||
|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
收 *****;*****;*****;*****;入 |
支 *****;*****;*****;*****;出 |
|||||||
|
项 *****;*****;*****;目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 *****;*****;*****;次 |
|
* |
栏 *****;*****;*****;次 |
|
* |
* |
* |
* |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
* |
*,***.** |
一、一般公共服务支出 |
** |
***.** |
***.** |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
* |
|
二、外交支出 |
** |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
* |
|
三、国防支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
四、公共安全支出 |
** |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
* |
|
五、教育支出 |
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***.** |
***.** |
|
|
|
|
* |
|
六、科学技术支出 |
** |
**.** |
**.** |
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|
|
|
* |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
** |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
* |
|
八、社会保障和就业支出 |
** |
***.** |
***.** |
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|
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* |
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九、卫生健康支出 |
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**.** |
**.** |
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|
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** |
|
十、节能环保支出 |
** |
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***.** |
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|
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|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
|
** |
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十二、农林水支出 |
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***.** |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
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*,***.** |
本年支出合计 |
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*,***.** |
*,***.** |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
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*,***.** |
总计 |
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*,***.** |
*,***.** |
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注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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*****;
一般公共预算财政拨款支出决算表
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公开**表 |
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单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
项 *****;*****;*****;目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
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合计 |
*,***.** |
***.** |
***.** |
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*** |
一般公共服务支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
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***** |
人大事务 |
*.** |
*.** |
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******* |
其他人大事务支出 |
*.** |
*.** |
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***** |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
***.** |
***.** |
***.** |
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|
******* |
行政运行 |
***.** |
***.** |
***.** |
||
|
******* |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
||
|
***** |
统计信息事务 |
*.** |
*.** |
|
||
|
******* |
统计抽样调查 |
*.** |
*.** |
|
||
|
*** |
公共安全支出 |
**.** |
|
**.** |
||
|
***** |
其他公共安全支出 |
**.** |
|
**.** |
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******* |
其他公共安全支出 |
**.** |
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**.** |
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*** |
教育支出 |
***.** |
|
***.** |
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|
***** |
普通教育 |
***.** |
|
***.** |
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|
******* |
小学教育 |
***.** |
|
***.** |
||
|
******* |
初中教育 |
**.** |
|
**.** |
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*** |
科学技术支出 |
**.** |
|
**.** |
||
|
***** |
其他科学技术支出 |
**.** |
|
**.** |
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|
******* |
其他科学技术支出 |
**.** |
|
**.** |
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|
*** |
文化旅游体育与传媒支出 |
**.** |
**.** |
|
||
|
***** |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
**.** |
**.** |
|
||
|
******* |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
**.** |
**.** |
|
||
|
*** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
**.** |
||
|
***** |
行政事业单位养老支出 |
**.** |
**.** |
|
||
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
||
|
***** |
其他社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
||
|
******* |
其他社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
||
|
*** |
卫生健康支出 |
**.** |
|
**.** |
||
|
***** |
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
**.** |
||
|
******* |
其他卫生健康支出 |
**.** |
|
**.** |
||
|
*** |
节能环保支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
||
|
***** |
其他节能环保支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
||
|
******* |
其他节能环保支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
||
|
*** |
农林水支出 |
***.** |
|
***.** |
||
|
***** |
农村综合改革 |
***.** |
|
***.** |
||
|
******* |
对村民委员会和村党支部的补助 |
***.** |
|
***.** |
||
|
*** |
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
|
||
|
***** |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|
||
|
******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
*****;
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开**表 |
||
|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
*** |
工资福利支出 |
***.** |
*** |
商品和服务支出 |
**.** |
*** |
债务利息及费用支出 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;基本工资 |
***.** |
***** |
*****;*****;办公费 |
**.** |
***** |
*****;*****;国内债务付息 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;津贴补贴 |
**.** |
***** |
*****;*****;印刷费 |
*.** |
***** |
*****;*****;国外债务付息 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;奖金 |
**.** |
***** |
*****;*****;咨询费 |
*.** |
***** |
*****;*****;国内债务发行费用 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;伙食补助费 |
*.** |
***** |
*****;*****;手续费 |
*.** |
***** |
*****;*****;国外债务发行费用 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;绩效工资 |
*.** |
***** |
*****;*****;水费 |
*.** |
*** |
资本性支出 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;机关事业单位基本养老保险缴费 |
**.** |
***** |
*****;*****;电费 |
*.** |
***** |
*****;*****;房屋建筑物购建 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;职业年金缴费 |
*.** |
***** |
*****;*****;邮电费 |
*.** |
***** |
*****;*****;办公设备购置 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;职工基本医疗保险缴费 |
*.** |
***** |
*****;*****;取暖费 |
*.** |
***** |
*****;*****;专用设备购置 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;公务员医疗补助缴款 |
*.** |
***** |
*****;*****;物业管理费 |
*.** |
***** |
*****;*****;基础设施建设 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;其他社会保障缴费 |
**.** |
***** |
*****;*****;差旅费 |
*.** |
***** |
*****;*****;大型修缮 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;住房公积金 |
**.** |
***** |
*****;*****;因公出国(境)费用 |
*.** |
***** |
*****;*****;信息网络及软件购置更新 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;医疗费 |
*.** |
***** |
*****;*****;维修(护)费 |
*.** |
***** |
*****;*****;物资储备 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;其他工资福利支出 |
*.** |
***** |
*****;*****;租赁费 |
*.** |
***** |
*****;*****;土地补偿 |
*.** |
|
*** |
对个人和家庭的补助 |
*.** |
***** |
*****;*****;会议费 |
*.** |
***** |
*****;*****;安置补助 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;离休费 |
*.** |
***** |
*****;*****;培训费 |
*.** |
****** |
*****;*****;地上附着物和青苗补偿 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;退休费 |
*.** |
***** |
*****;*****;公务接待费 |
*.** |
***** |
*****;*****;拆迁补偿 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;退职(役)费 |
*.** |
***** |
*****;*****;专用材料费 |
*.** |
***** |
*****;*****;公务用车购置 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;抚恤金 |
*.** |
***** |
*****;*****;被装购置费 |
*.** |
***** |
*****;*****;其他交通工具购置 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;生活补贴 |
*.** |
***** |
*****;*****;专用燃料费 |
*.** |
***** |
*****;*****;文物和陈列品购置 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;救济费 |
*.** |
***** |
*****;*****;劳务费 |
*.** |
***** |
*****;*****;无形资产购置 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;医疗费补助 |
*.** |
***** |
*****;*****;委托业务费 |
*.** |
***** |
*****;*****;其他资本性支出 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;助学金 |
*.** |
***** |
*****;*****;工会经费 |
*.** |
*** |
其他支出 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;奖励金 |
*.** |
***** |
*****;*****;福利费 |
*.** |
***** |
*****;*****;国家赔偿费用支出 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;个人农业生产补贴 |
*.** |
***** |
*****;*****;公务用车运行维护费 |
*.** |
***** |
*****;*****;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;代缴社会保险费 |
*.** |
***** |
*****;*****;其他交通费用 |
*.** |
***** |
*****;*****;经常性赠与 |
*.** |
|
***** |
*****;*****;其他对个人和家庭的补助支出 |
*.** |
***** |
*****;*****;税金及附加费用 |
*.** |
***** |
*****;*****;资本性赠与 |
*.** |
|
|
|
|
***** |
*****;*****;其他商品和服务支出 |
*.** |
***** |
*****;*****;其他支出 |
*.** |
|
人员经费合计 |
***.** |
公用经费合计 |
**.** |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
*****;
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开**表 |
||
|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
项 *****;*****;*****;目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
*****;*****;*****;*****;*.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
*****;
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开**表 |
||
|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
项 *****;*****;*****;目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
*****;*****;*****;*****;*.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
*****;
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开**表 |
||
|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
金额单位:万元 |
*****;
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
* |
* |
* |
|
一、“三公”经费支出 |
* |
**.** |
**.** |
**.** |
|
*****;*****;*.因公出国(境)费 |
* |
*.** |
*.** |
*.** |
|
*****;*****;*.公务用车购置及运行维护费 |
* |
**.** |
**.** |
**.** |
|
*****;*****;*****;*****;(*)公务用车购置费 |
* |
*.** |
*.** |
*.** |
|
*****;*****;*****;*****;(*)公务用车运行维护费 |
* |
**.** |
**.** |
**.** |
|
*****;*****;*.公务接待费 |
* |
**.** |
**.** |
**.** |
|
*****;*****;*****;*****;(*)国内接待费 |
* |
—— |
—— |
**.** |
|
*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;其中:外事接待费 |
* |
—— |
—— |
|
|
*****;*****;*****;*****;(*)国(境)外接待费 |
* |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
** |
—— |
—— |
—— |
|
*****;*****;*.因公出国(境)团组数(个) |
** |
—— |
—— |
|
|
*****;*****;*.因公出国(境)人次数(人) |
** |
—— |
—— |
|
|
*****;*****;*.公务用车购置数(辆) |
** |
—— |
—— |
|
|
*****;*****;*.公务用车保有量(辆) |
** |
—— |
—— |
* |
|
*****;*****;*.国内公务接待批次(个) |
** |
—— |
—— |
*** |
|
*****;*****;*****;*****;其中:外事接待批次(个) |
** |
—— |
—— |
|
|
*****;*****;*.国内公务接待人次(人) |
** |
—— |
—— |
*,*** |
|
*****;*****;*****;*****;其中:外事接待人次(人) |
** |
—— |
—— |
|
|
*****;*****;*.国(境)外公务接待批次(个) |
** |
—— |
—— |
|
|
*****;*****;*.国(境)外公务接待人次(人) |
** |
—— |
—— |
|
|
注:*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
*****;*****;*****;*****;*.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
*****;
国有资产占用情况表
|
公开**表 |
||||
|
单位:奉新县柳溪乡人民政府 |
****年度 |
单位:台、辆、套 |
||
|
项 *****;目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.副部(省)级及以上领导用车 |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.主要负责人用车 |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.机要通信用车 |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.应急保障用车 |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.执法执勤用车 |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.特种专业技术用车 |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.离退休干部服务用车 |
* |
* |
||
|
*****;*****;*.其他用车 |
* |
* |
||
|
二、单价***万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
** |
* |
||
|
注:*.本表反映截止****年**月**日,部门(单位)占用的国有资产情况。 *****;*****;*****;*****;*.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 *****;****年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位****年度收入总计****.**万元,其中年初结转和结余*.**万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)*.**万元,与上年持平;本年收入合计****.**万元,比上年增加**.**万元,增长*.**%,主要原因:收入趋于稳定。
本年收入的具体构成:财政拨款收入****.**万元,占***.**%;事业收入*.**万元,占*.**%;经营收入*.**万元,占*.**%;上级补助收入*.**万元,占*.**%;附属单位上缴收入*.**万元,占*.**%;其他收入*.**万元,占*.**%。 *****;
二、支出决算情况说明
本单位****年度支出总计****.**万元,其中本年支出合计****.**万元,比上年增加**.**万元,增长*.**%,主要原因:厉行节约,支出趋于稳定;结余分配*.**万元,与上年持平;年末结转和结余*.**万元,与上年持平。
本年支出的具体构成:基本支出***.**万元,占**.**%;项目支出***.**万元,占**.**%;经营支出*.**万元,占*.**%;上缴上级支出*.**万元,占*.**%;对附属单位补助支出*.**万元,占*.**%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元,决算数****.**万元,完成年初预算的**.**%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
(二)公共安全支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。
(三)教育支出(类)年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
(四)科学技术支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
(五)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。
(六)社会保障和就业支出(类)年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
(七)卫生健康支出(类)年初预算数***.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
(八)节能环保支出(类)年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
(九)农林水支出(类)年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
(十)住房保障支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:政策性调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元,其中:
(一)工资福利支出***.**万元,比上年增加**.**万元,增长**.**%,主要原因:工资基数增加,人员增加。
(二)商品和服务支出**.**万元,比上年减少**.**万元,下降**.**%,主要原因:厉行节约,缩减办公开支。
(三)对个人和家庭补助支出*.**万元,与上年持平,主要原因:本年度无此项支出。
(四)资本性支出*.**万元,比上年减少**.**万元,下降**.**%,主要原因:本年度无购置公务用车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成全年预算的**.**%;决算数比上年减少**.**万元,下降**.**%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组*个,累计*人次,主要是:无因公出国(境)支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元,决算数**.**万元,其中:
公务用车购置全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:本年度无公务用车购置支出。决算数比上年减少**.**万元,下降***.**%,主要原因:本年度无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。
公务用车运行维护费全年预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成全年预算的**.**%,主要原因:公务用车运维支出趋于稳定。决算数比上年减少*.**万元,下降*.**%,主要原因:公务用车运维支出趋于稳定。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。
(三)公务接待费全年预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成全年预算的***.**%,主要原因:公务接待支出趋于稳定。决算数比上年减少*.**万元,下降*.**%,主要原因:公务接待支出趋于稳定。全年国内公务接待***批,累计接待****人次,主要是:公务接待支出趋于稳定。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位****年度机关运行经费支出**.**万元,决算数比上年减少***.**万元,下降**.**%,主要原因:厉行节约,缩减办公经费等各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位****年度政府采购支出总额*.**万元,其中:政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元,占政府采购支出总额的*.**%,其中:授予小微企业合同金额*.**万元,占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。
八、国有资产占用情况说明
截止****年**月**日,本单位共有车辆*辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评,共涉及资金 *****;*****;****.**万元,占项目支出总额的**.**%。其中,*个项目评价结果为“优”,**个项目评价结果为“良”,*个项目评价结果为“中”,*个项目评价结果为“差”。
|
序号 |
名称 |
年初预算数 |
当年预算数 |
全年执行数 |
项目总金额 |
预算执行率 |
得分 |
自评结论 |
|
* |
村干部报酬市财政补助资金 |
*.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*** |
**.** |
良 |
|
* |
村级支出*县级基本财力保障机制奖补资金 |
*.** |
***,***.** |
***,***.** |
***,***.** |
*** |
**.** |
良 |
|
* |
柳溪乡****年村级转移支付补助经费 |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*.** |
*,***,***.** |
* |
** |
良 |
|
* |
柳溪乡****年妇女小组长工作经费 |
*.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*** |
**.** |
优 |
|
* |
平安建设工作经费 |
*.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*** |
**.** |
优 |
|
* |
柳溪乡****企业补助 |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
**.** |
**.** |
优 |
|
* |
柳溪乡重点项目工作经费 |
*.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*** |
**.** |
良 |
|
* |
村民小组长报酬补助项目 |
*.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*** |
**.** |
良 |
|
* |
柳溪乡****其他资金 |
**,***,***.** |
**,***,***.** |
*.** |
**,***,***.** |
* |
** |
中 |
|
** |
村级支出*村级转移支付补助经费县级配套 |
*.** |
***,***.** |
***,***.** |
***,***.** |
*** |
**.* |
良 |
|
** |
****年基层组织运转补助经费 |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*** |
**.** |
优 |
|
** |
村民小组长报酬县级配套 |
*.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*** |
**.** |
良 |
|
** |
村干部报酬补助经费县级配套 |
*.** |
***,***.** |
***,***.** |
***,***.** |
*** |
**.** |
良 |
|
** |
村民小组长报酬市财政补助项目 |
*.** |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
*** |
**.** |
良 |
|
** |
弥补办公经费及专项经费补助 |
*.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*** |
**.** |
良 |
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“柳溪乡****企业补助”“****年基层组织运转补助经费”等项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(****年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
柳溪乡****企业补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
柳溪乡 |
实施单位 |
奉新县柳溪乡人民政府 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数* |
全年执行数* |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
*****;年度资金总额 |
*** |
*** |
***.*** |
** |
**.** |
* |
||||||
|
政府预算资金 |
*** |
*** |
***.*** |
— |
**.** |
— |
||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
该项目预算资金在一定期限内达到总体产出与效果。(*)数量指标:按项目计划指标数完成资金拨付;(*)质量指标:资金拨付严格按照政策文件标准;(*)时效指标:资金拨付及时高效;(*)满意度指标:使项目受益人对该项目达到高度满意 |
未能全部完成,新政策影响下,下半年企业扶助资金暂停支付。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
*****;*****;三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
****企业补助经济成本 |
≤***万元 |
***.** |
** |
** |
|
|||||
|
社会成本指标 |
****企业补助社会成本 |
≤***万元 |
***.** |
* |
* |
|
||||||
|
生态环境成本指标 |
****企业补助生态环境成本 |
≤***万元 |
***.** |
* |
* |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数量(家) |
≥**家 |
** |
** |
*.** |
新政策影响下,企业扶持资金暂停支付 |
|||||
|
质量指标 |
补助合规,执行财经税收政策,签订协议 |
是 |
基本达成目标 |
** |
** |
|
||||||
|
时效指标 |
分行业分期限兑付及时性 |
是 |
基本达成目标 |
** |
** |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展,发挥财政资金经济杠杆作用,完成税收任务 |
≥**% |
** |
** |
** |
|
|||||
|
社会效益指标 |
通过财政补助,引导和促进行业发展,带动就业增长 |
影响明显 |
基本达成目标 |
* |
* |
|
||||||
|
生态效益指标 |
企业实力增长,对节能减排有改善 |
效果明显 |
基本达成目标 |
* |
* |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
=***% |
*** |
** |
** |
|
|||||
|
总分 |
*** |
**.** |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
(****年度) |
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|
项目名称 |
****年基层组织运转补助经费 |
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|
主管部门 |
柳溪乡 |
实施单位 |
奉新县柳溪乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数* |
全年执行数* |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
*****;年度资金总额 |
*** |
*** |
*** |
** |
*** |
** |
||||||
|
政府预算资金 |
*** |
*** |
*** |
— |
*** |
— |
||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
该项目预算资金在一定期限内达到总体产出与效果。(*)数量指标:按项目计划指标数完成资金拨付;(*)质量指标:资金拨付严格按照政策文件标准;(*)时效指标:资金拨付及时高效;(*)满意度指标:使项目受益人对该项目达到高度满意 |
机关单位工作人员工资津贴按时发放,机关办公费用宣传费用等运转经费按时支付,保证了机关的正常运转,各项职能的顺利推进。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
*****;*****;三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转保障补助经费项目经济成本 |
≤***万元 |
*** |
** |
** |
|
|||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织运转保障补助经费项目保障人数 |
≥**人 |
** |
** |
** |
|
|||||
|
质量指标 |
基层组织运转保障补助经费项目拨付完成率 |
=***% |
*** |
** |
** |
|
||||||
|
时效指标 |
基层组织运转保障补助经费项目拨付及时率 |
=***% |
*** |
** |
** |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进基层组织经济发展,大力推动乡村振兴 |
促进 |
基本达成目标 |
** |
** |
|
|||||
|
社会效益指标 |
提高基层组织受益对象幸福感、满足感、获得感 |
提高 |
基本达成目标 |
* |
* |
|
||||||
|
生态效益指标 |
改善基层组织生态环境,促进绿色协调发展 |
改善 |
基本达成目标 |
* |
* |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层组织运转保障补助受益对象满意度 |
=***% |
** |
** |
*.** |
满意度达到**%属于正常范畴 |
|||||
|
总分 |
*** |
**.** |
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第四部分 *****;名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
教育支出:反映政府教育事务方面的支出。
科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府社会保障与就业方面的支出。
卫生健康管理事务:反映政府卫生健康方面的支出。
节能环保支出:反映政府节能环保支出。
农林水支出:反映政府农林水事务支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
*****;(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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