安徽/蚌埠-2025-08-30 00:00:00
固镇县卫健委****年绩效自评结果和重点项目绩效评价报告
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:****年度项目支出绩效自评表
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
突发公共卫生事件应急经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
** |
** |
*** |
** |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
** |
* |
*** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害,指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置工作,最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害,保障公众身心健康与生命安全。 |
建立统一的突发公共卫生事件监测、预警与报告网络体系,传染病报告率***%,及时分析其对公众身心健康的危害程度、发展趋势,按照突发公共卫生事件的发生、发展规律和特点,及时做出相应级别的预警,报告及时率***%。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
县疾控中心及乡镇卫生院 |
** |
** |
** |
** |
|||||
|
质量指标 |
传染病报告率***% |
***.**% |
***.**% |
** |
** |
||||||
|
报告及时率***% |
***.**% |
***.**% |
** |
** |
|||||||
|
时效指标 |
****年年底完成 |
已完成 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
计划资金**万元 |
**万元 |
**万元 |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害导致的生产、生活损失 |
已控制 |
已控制 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害 |
已预防 |
已预防 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
不适宜 |
||||||||||
|
可持续影 |
逐步提升我县突发公共卫生事件应急保障水平 |
提升 |
提升 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众知晓率 |
**.**% |
**.**% |
* |
* |
|||||
|
群众满意度 |
**.**% |
**.**% |
* |
* |
|||||||
|
总分 |
*** |
*** |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
医改爱国卫生基本公共卫生工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
** |
** |
***% |
** |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
** |
** |
***% |
** |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
符合县情的基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理新机制全面运行,系统化医疗保障体系、多元化城乡医疗服务体系、均等化公共卫生服务体系、规范化药品供应保障体系、法制化医疗卫生监管体系全面建立。 |
财政累计拨付到位资金**万元,项目使用资金**万元,全部用于业务培训、考核、督导、公立医院改革、分级诊疗、医联体建设等支出。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标*:紧密医共体试点县 |
* |
* |
* |
* |
|||||
|
指标*:医疗设备购置率 |
***% |
***% |
* |
* |
|||||||
|
质量指标 |
指标*:公立医院平均住院日 |
低于*.**天 |
*.** |
*.* |
*.* |
||||||
|
指标*:设备验收合格率 |
***% |
***% |
*.* |
*.* |
|||||||
|
时效指标 |
指标*:资金使用情况 |
及时拨付 |
***% |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
指标*:采购成本控制率 |
***% |
***% |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标*:基层诊疗量占比 |
>**% |
**.**% |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
指标*:方便群众就医,减少群众就医支出 |
减少 |
减少 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
指标*:医疗废物处置率 |
***% |
***% |
* |
* |
||||||
|
可持续影 |
指标*:公立医院服务能力提升,满足群众看病难,看病贵的问题 |
提高 |
提高 |
* |
* |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标*:公立医院门诊患者满意度 |
≥**% |
**% |
** |
** |
|||||
|
总分 |
*** |
*** |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
退出村医补助经费项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
*** |
*** |
***.** |
** |
**.** |
*.* |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
*** |
*** |
***.** |
* |
**.** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,对退出村医生活补助对象实行动态管理,**月底前完成当年补助对象的统计等工作。补助标准执行皖卫基层〔****〕**号文件:符合条件的退出村医补助,按其**周岁前从事村医工作年限计算补助标准。 |
****年度共发放****人次,发放总金额***.**万元。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标*:共发放退出村医生活补助人次 |
**** |
**** |
** |
** |
|||||
|
质量指标 |
指标*:资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
** |
** |
||||||
|
时效指标 |
指标*:年度内完成 |
完成 |
完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
指标*:不满**周岁退出的村医,从到龄的次月起发放补助;年满**周岁退出的村医,从退出的次月起发放补助 |
完成 |
完成 |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标*:落实和完善乡村医生待遇,有利于乡村医疗卫生服务水平的提高,稳定和优化乡村医生队伍,巩固完善基层医疗卫生服务体系 |
提高 |
提高 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
指标*:加完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,维护社会和谐。 |
成效 |
成效 |
** |
** |
||||||
|
可持续影 |
指标*:提高村医的待遇,完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,维护社会和谐,促进基层卫生事业可持续发展。 |
提高 |
提高 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标*:补助对象对退出村医生活补助项目的调查取证、认定办法和程序、公示内容、发放方式及政策问答等工作的综合满意程度。 |
***% |
***% |
** |
** |
|||||
|
总分 |
*** |
**.* |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
村卫生室运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
*** |
*** |
***.* |
** |
*.** |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
*** |
*** |
***.* |
* |
**.** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步完善村医保障政策,筑牢农村医疗卫生服务“网底”。县级财政负责对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助,全县***个卫生室,原则上每个村卫生室每年补助金额不低于****元。 |
****年全县***个卫生室,每个村卫生室补助****元,共计补助***.*万元 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
村卫生室 |
*** |
*** |
** |
** |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
** |
** |
||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
**月份完成 |
**月份完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
每个村卫生室不低于****元 |
****元 |
****元 |
* |
* |
||||||
|
效 |
经济效益 |
村医收入提高 |
提高 |
提高 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
方便群众就医,减少群众就医支出 |
相对 |
减少 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
不适宜 |
||||||||||
|
可持续影 |
村级基本公共卫生服务水平逐渐提高 |
逐渐提高 |
逐渐提高 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务群众满意度 |
***% |
**% |
** |
*.* |
|||||
|
总分 |
*** |
**.** |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
计划生育专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
** |
** |
** |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
** |
* |
* |
||||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
做好青春健康、生殖健康、流动人口、优生优育、全面三孩等宣传教育;家庭发展服务中心建设等具体计生宣传教育工作。 |
完成青春健康、生殖健康、流动人口、优生优育、全面三孩等宣传教育;家庭发展服务中心建设等具体计生宣传教育工作。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
生殖健康、优生优育等宣传教育次数 |
* |
* |
** |
** |
|||||
|
质量指标 |
群众受益、计生家庭得到实惠 |
受益群众>**% |
受益群众>**% |
** |
** |
||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
人均使用 |
**万 |
**万 |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
全员受益 |
增加 |
增加 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
提高计生家庭户生产生活质量,促进身心健康 |
提高 |
提高 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
不适用 |
* |
* |
||||||||
|
可持续影 |
促进优生优育、提高卫生健康意识 |
逐年提高 |
逐年提高 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
计生政策知晓率和满意度 |
***% |
***% |
** |
** |
|||||
|
总分 |
*** |
*** |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
( ****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
人口基金 |
||||||||||
|
主管部门 |
固镇县卫健委 |
实施单位 |
固镇县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
*** |
*** |
* |
** |
* |
* |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
*** |
*** |
* |
* |
* |
||||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
开展“生育关怀·幸福家庭”系列活动,实施救助农村独双女计生贫困家庭;一次性对失独家庭、计划生育家庭大病紧急救助;救助独双女贫困户女孩教育成才;救助城镇低保、农村建档立卡独双女贫困户慢性病患者;为村级计划生育专干、特扶人员家庭人身意外综合保险;开展计划生育家庭发展促进和事业家庭发展工程。 |
*. 暖心行动:紧急慰藉**人;慢性病救助**人;大病住院救助*人;特殊家庭救助**户;特殊保险***户;失独家庭保险***户。*.计生帮扶:特殊救助**人;困难家庭慰问***人;计生家庭保险****户;助学成才**人。*.事业发展:村专干保险***户。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标*:特扶家庭关怀 |
***户 |
***户 |
** |
** |
|||||
|
指标*:计生帮扶 |
****户 |
*****户 |
** |
** |
|||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
** |
** |
||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
各类人口基金项目运作 |
***万 |
***万 |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
贫困母亲,村计生专干,计划生育贫困家庭受助对象个人及家庭 |
收入增加 |
收入增加 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
计生贫困家庭救助体现政府关心.群众关注 |
逐渐提高 |
逐渐提高 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
不适用 |
||||||||||
|
可持续影 |
对卫生计生工作起到助推作用,让群众的生育观念彻底转变,实现优生、优育、快富 |
作用加大 |
作用加大 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标*:救助对象知晓率和满意度 |
***% |
**% |
* |
* |
|||||
|
指标*:人口基金社会影响知晓率和满意度 |
***% |
**% |
* |
* |
提高人口基金社会影响知晓率和满意度 |
||||||
|
总分 |
*** |
** |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
奖扶扩面提标经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
*** |
*** |
*** |
** |
** |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
*** |
*** |
*** |
* |
*** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标*:符合条件的奖扶对象,奖励金及县级提标资金及时足额发放; |
****年确认奖扶扩面对象****人,奖扶对象****人,发放奖扶扩面资金***.***万元,奖扶县级提标资金**.**万元。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标*:农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数 |
****人 |
****人 |
* |
* |
|||||
|
指标*:农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面对象人数 |
****人 |
****人 |
* |
* |
|||||||
|
质量指标 |
指标*:发放对象条件符合率 |
* |
* |
* |
* |
||||||
|
指标*:符合申报条件及时率 |
>**% |
**% |
* |
* |
|||||||
|
时效指标 |
指标*:项目完成时间 |
年度内 |
已完成 |
* |
* |
||||||
|
成本指标 |
指标*:农村部分计划生育家庭奖励扶助金提标资金发放标准 |
***元/人/年 |
***元/人/年 |
* |
* |
||||||
|
指标*:农村部分计划生育家庭奖扶扩面资金发放标准 |
一女户:***元/人/年;两女户:****元/人/年 |
一女户:***元/人/年;两女户:****元/人/年 |
* |
* |
|||||||
|
效 |
经济效益 |
指标*:增加计生家庭收入 |
增加 |
增加 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
指标*:家庭发展能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
指标*:不适用 |
* |
* |
||||||||
|
指标*: |
|||||||||||
|
可持续影 |
指标*:社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
计生政策知晓率和满意度 |
***% |
***% |
** |
** |
|||||
|
总分 |
*** |
*** |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
独生子女户奖励经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
*** |
*** |
*** |
** |
** |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
*** |
*** |
*** |
* |
*** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
符合申报条件的企业退休职工及无用工单位独生子女家庭人员,发放一次性奖励;未满**周岁的独生子女领证,发放独生子女保健费。 |
****年发放计划生育企业退休职工和无用工单位一次性奖励金**.*万元;独保费 *.*****万元; |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标*:企业退休(独生子女户)人员 |
*** |
*** |
* |
* |
|||||
|
指标*:无用工单位 (独生子女户)人员 |
** |
** |
* |
* |
|||||||
|
指标*:独生子女保健费 |
*** |
*** |
* |
* |
|||||||
|
质量指标 |
指标*:发放对象条件符合率 |
***% |
***% |
* |
* |
||||||
|
指标*:符合条件对象申报及时率 |
大于**% |
**% |
* |
* |
|||||||
|
时效指标 |
指标*:项目完成时间 |
年度内 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
指标*:企业退休(独生子女户)一次性奖励 |
****元/人 |
完成 |
* |
* |
||||||
|
指标*:无用工单位 (独生子女户)一次性奖励 |
****元/人 |
完成 |
* |
* |
|||||||
|
指标*:独生子女保健费 |
**元/人/月 |
完成 |
* |
* |
|||||||
|
效 |
经济效益 |
指标*:增加计生家庭收入 |
增加 |
增加 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
指标*:家庭发展能力 |
提高 |
提高 |
** |
** |
||||||
|
指标*:社会稳定水平 |
提高 |
提高 |
* |
* |
|||||||
|
生态效益 |
指标*:不适用 |
* |
* |
||||||||
|
可持续影 |
指标*:促进优生优育、提高卫生健康意识 |
提高 |
提高 |
* |
* |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标*:计生政策知晓率和满意度 |
***% |
***% |
* |
* |
|||||
|
总分 |
*** |
*** |
|||||||||
表*
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
( ****年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
流动人口区域协作 |
|||||||||
|
主管部门 |
固镇县卫健委 |
实施单位 |
固镇县卫健委 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
* |
* |
* |
** |
* |
** |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
* |
* |
* |
* |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
开展流动人口区域协作工作,让在外固镇籍的育龄人员感受到家乡的关怀和温暖,为他们送上政府的关心和爱护。 |
开展流动人口计生宣传*次,****余人次;发放慰问品*万余元,开展流动人口育龄妇女健康检查***人次。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标*:流动人口家庭服务 |
****人 |
****人 |
** |
** |
||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
准确 |
准确 |
** |
** |
|||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
完成 |
** |
** |
|||||
|
成本指标 |
流动人口区域协作经费 |
*万 |
*万 |
** |
** |
|||||
|
效 |
经济效益 |
贫流动人口家庭 |
收入增加 |
收入增加 |
** |
** |
||||
|
社会效益 |
流动人口区域协作体现政府关心.群众关注 |
逐渐提高 |
逐渐提高 |
** |
** |
|||||
|
可持续影 |
让群众的生育观念彻底转变,实现优生、优育、快富 |
作用加大 |
作用加大 |
** |
** |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标*:救助对象知晓率和满意度 |
***% |
**% |
* |
* |
||||
|
总分 |
*** |
** |
||||||||
表**
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
网络、信息化软件硬件设备维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
** |
** |
** |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
** |
* |
***.** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保全县十一家乡镇卫生院及所有村卫生室的所用系统都由委统一管理,***系统、电子病历、综合管理平台、公卫系统、村室系统、医学在线、前置机等所用**台服务器正常运转。 |
通过资金支付,确保服务器正常运转,保证了全县十一家乡镇卫生院及所有村卫生室的所用***系统、电子病历、综合管理平台、公卫系统、村室系统正常使用。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
**台服务器 |
正常运转 |
正常 |
* |
* |
|||||
|
质量指标 |
确保服务器安全 |
***% |
***% |
** |
** |
||||||
|
确保信息安全 |
***% |
***% |
** |
** |
|||||||
|
时效指标 |
一年;****小时维护 |
正常运转 |
正常 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
服务器托管费用,每月*.**万元 |
** |
**.** |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
减少各乡镇卫生院费用支出 |
减少 |
减少 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
确保卫生院各项信息系统正常运转 |
正常 |
正常 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
指标*: |
||||||||||
|
可持续影 |
服务器集中托管维护管理;可减少对办公用房占用、专业维护人才依赖、机房硬件电子辐射的可持续影响 |
减少 |
减少 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众就医满意度 |
≥** |
** |
** |
*.* |
|||||
|
总分 |
*** |
**.* |
|||||||||
表**
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(****年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
计划生育家庭特别扶助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
** |
** |
** |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
** |
* |
*** |
* |
||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为特殊家庭户发放特别扶助金, |
****年确认特别扶助对象***人,发放县级提标扶助金**.***万元。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标*:独生子女死亡家庭人数 |
*** |
*** |
* |
* |
||||
|
指标*:独生子女伤残家庭人数 |
** |
** |
* |
* |
||||||
|
指标*:计划生育手术并发症人数 |
** |
** |
* |
* |
||||||
|
质量指标 |
指标*:发放对象条件符合率 |
***% |
***% |
* |
* |
|||||
|
指标*:符合申报条件及时率 |
>**% |
>**% |
* |
* |
||||||
|
时效指标 |
指标*:项目完成时间 |
*月底前 |
已完成 |
* |
* |
|||||
|
成本指标 |
指标*:计生独生子女死亡家庭扶助金发放标准 |
****+***元/人/年 |
****+***元/人/年 |
* |
* |
|||||
|
指标*:计生独生子女伤残家庭扶助金发放标准 |
****+***元/人/年 |
****+***元/人/年 |
* |
* |
||||||
|
指标*:计划生育手术并发症扶助金发放标准 |
三级:****元/人/年,二级:****元/人/年;一级:****元/人/年 |
三级:****元/人/年,二级:****元/人/年;一级:****元/人/年 |
* |
* |
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标*:增加计生家庭收入 |
增加 |
增加 |
** |
** |
||||
|
社会效益 |
指标*:家庭发展能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
** |
** |
|||||
|
生态效益 |
指标*:不适应 |
* |
* |
|||||||
|
可持续影 |
指标*:社会稳定水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
** |
** |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标*:计生政策知晓率和满意度 |
***% |
***% |
** |
** |
||||
|
总分 |
*** |
*** |
||||||||
表**
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
省级健康促进县创建经费和健康体检经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
**.** |
** |
*.** |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
**.** |
* |
**.** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
县人民医院、县中医院、固镇中西医结合医院和蚌埠市第二人民医院固镇分院当年度办理预防性健康体检人数达到预计总数的**%;预防性健康体检出证与底档资料一致性***%;体检成本应合理控制在**元/人之内;知晓率和满意度达**%。 |
一是确定四家本县二级医院作为指定机构,从业人员健康检查项目全覆盖;二是依据上年度体检人数测算出本年度预计体检人次,每季度统计拨付上一季度健康检查经费;三是营造从业场所从业人员健康从业环境,减少疾病传播,保障人民群众身心健康。****年累计办理从业人员预防性健康体检*****人次,资金**.**万元。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
依据****年体检人数测算出****年预计体检人次 |
***** |
***** |
** |
** |
|||||
|
质量指标 |
从业人员健康检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲型、戊型)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病 |
体检全覆盖 |
体检全覆盖 |
** |
** |
||||||
|
指定县人民医院、县中医院、固镇中西医结合医院和蚌埠市第二人民医院固镇分院医疗机构四家为我县健康检查免费服务机构 |
指定机构 |
指定机构 |
** |
** |
|||||||
|
时效指标 |
次年第一季度完成当年第四季度数据资金统计及申报 |
完成 |
已完成 |
** |
* |
||||||
|
每季度统计拨付上一季度健康检查经费 |
每年*次 |
已完成*次 |
* |
* |
|||||||
|
成本指标 |
预防性健康体检经费**元/人次 |
** |
** |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
从业人员健康检查免费服务所需经费由县级财政承担,纳入财政预算 |
纳入财政预算 |
纳入财政预算 |
* |
* |
|||||
|
我县从业人员在我县免费服务机构享有免费健康检查服务 |
享有 |
享有 |
* |
* |
|||||||
|
社会效益 |
用人单位自觉履行主体责任和义务,有序组织从业人员进行健康检查 |
组织体检 |
组织体检 |
** |
** |
||||||
|
生态效益 |
不适宜 |
||||||||||
|
可持续影 |
营造从业场所从业人员健康从业环境,减少疾病传播,保障人民群众身心健康 |
营造健康环境 |
营造健康环境 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众知晓率 |
**% |
**% |
* |
* |
|||||
|
服务对象满意度 |
**% |
**% |
** |
** |
|||||||
|
总分 |
*** |
** |
|||||||||
表**
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
在岗村医基本养老保险经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
*** |
*** |
***.** |
** |
**.** |
*.* |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
*** |
*** |
***.** |
* |
**.** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为加强乡村医生队伍建设,提高工作积极性,妥善解决在岗村医的养老保障问题,筑牢医疗卫生体系“网底”,促进基层卫生健康事业可持续发展,扎实做好固镇县在岗村医参加基本养老保险实施工作。 |
完成. |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
参加城镇职工基本养老保险的在岗村医***人,****年缴费标准是***.*元/月/人,财政补助***.**元/月/人 |
完成 |
完成 |
** |
** |
|||||
|
根据固政办【****】*号文件:县政府给予最高补贴额度不超过当年参加城镇职工养老保险补贴额。参加城乡居民基本养老保险的在岗村医***人 |
完成 |
完成 |
** |
** |
|||||||
|
质量指标 |
固镇县人民政府办公室《关于印发固镇县在岗村医参加基本养老保险实施方案的通知》(固政办【****】*号)文件,缴费标准及财政补贴方式:(一)参加城镇职工基本养老保险的在岗村医。每月缴费基数按上年度全省全口径城镇单位就业人员月平均工资的**%计算,缴费比例为**%,其中县级财政补贴**%,个人承担*%。 |
完成 |
完成 |
** |
** |
||||||
|
时效指标 |
参保人员的养老保险费由个人足额缴纳,年度缴费结束后,经审核确认,所需经费列入县卫健委预算,由县财政局将补贴资金统一打卡发放到参保个人账户。 |
完成 |
完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
对参加城乡居民基本养老保险的在岗村医,自愿选择缴费档次,县政府给予最高补贴额度不超过当年参加城镇职工养老保险补贴额。 |
完成 |
完成 |
** |
** |
||||||
|
效 |
社会效益 |
加强乡村医生队伍建设,提高工作积极性,落实退出乡村医生生活补助发放工作,巩固完善基层医疗卫生服务体系,维护村医队伍和谐稳定,筑牢医疗卫生体系“网底”,维护社会和谐。 |
完成 |
完成 |
** |
** |
|||||
|
可持续影 |
提高村医的待遇,完善退出村医养老政策,维护村医队伍和谐稳定,维护社会和谐,促进基层卫生事业可持续发展。 |
提高 |
提高 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率和满意度达**%。 |
**% |
**% |
* |
* |
|||||
|
补助对象对在岗村医基本养老保险补助参保程序、缴费标准及财政补贴方式、养老保险待遇及衔接等工作内容的综合满意程度。 |
***% |
***% |
* |
* |
|||||||
|
总分 |
*** |
**.* |
|||||||||
表**
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
临床重点专科建设经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
* |
** |
* |
* |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
* |
** |
* |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提高卫生健康供给质量和服务水平,加快提升整体医疗服务能力和疑难重症诊疗水平。 |
扎实推进临床专科能力建设,逐步提升医疗服务能力和水平,推动公立医院高质量发展。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标*:市级临床重点专科数 |
* |
* |
** |
** |
|||||
|
时效指标 |
指标*:资金使用情况 |
及时拨付 |
* |
** |
* |
||||||
|
成本指标 |
指标*:依据市级临床重点专科评分标准建设情况 |
完成 |
达成预期指标 |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标*:专科品牌效应和影响力 |
不断提高 |
不断提高 |
** |
** |
|||||
|
社会效益 |
指标*:临床重点专科能力建设 |
不断提高 |
不断提高 |
** |
** |
||||||
|
可持续影 |
指标*:临床重点专科建设项目动态评估 |
不断提升 |
不断提升 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标*:群众就医满意度 |
≥**% |
**% |
** |
** |
|||||
|
总分 |
*** |
** |
|||||||||
表**
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
健康口腔经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
*** |
*** |
**.*** |
** |
* |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
*** |
*** |
**.*** |
* |
**.** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
开展***岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目。完成***岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭任务数****例, |
开展***岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目。完成***岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭任务数****例, |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标*:***岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭任务数****例 |
**** |
**** |
** |
** |
|||||
|
质量指标 |
指标*:为方便学生群体、上班族等口腔就诊需求,县医院、县中医院、蚌埠二院固镇院区、东方医院开设午间门诊、晚间门诊和无假日门诊,真正将暖民心行动发挥到实处,方便于群众。 |
开通午间、夜间门诊 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
时效指标 |
开展暖民心“健康口腔”义诊活动。活动现场,共发放宣传资料****余份,医护人员耐心讲解口腔疾病防治和饮食起居的注意事项,为****余人提供了义诊服务。 |
开展义诊不少于*次 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
成本指标 |
指标*:在县人民医院、县中医院口腔科增设午间诊室、便民门诊,提供咨询服务、口腔健康保健等服务,方便患者就诊,优化诊疗流程,为患者提供优质、高效、便捷的口腔诊疗服务。 |
优化诊疗流程 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
效 |
经济效 |
指标*:进一步加强全人群、全生命周期口腔健康管理,不断提升全民口腔健康素养 |
提升群众健康水平 |
已完成 |
** |
** |
|||||
|
社会效 |
指标*:,倡导良好的口腔健康习惯,让更多群众享受到健康口腔行动带来的好处。 |
倡导健康习惯 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
生态效 |
指标*:把健康口腔行动摆在更加突出的位置,力求从根本上提升全县人民的口腔健康水平 |
提升全民口腔健康水平 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
可持续影响指标 |
指标*:大力提升县域口腔诊疗服务能力,开展公益诊疗活动,全面开展健康口腔教育活动,努力提升广大群众健康素养。 |
满意度提升 |
已完成 |
** |
** |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标*:群众满意度进一步提升 |
满意度进一步提升 |
已完成 |
** |
** |
|||||
|
总分 |
*** |
** |
|||||||||
表**
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(****年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
爱心托幼行动之爱心托育经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县卫健委 |
实施单位 |
县卫健委 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数(*) |
全年执行数(*) |
分值 |
执行率(*/*) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额: |
** |
** |
** |
** |
** |
||||||
|
其中:本年财政拨款 |
** |
** |
** |
* |
*** |
* |
|||||
|
上年结转资金 |
* |
* |
|||||||||
|
其他资金 |
* |
* |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对全县新增托位和入托幼儿进行奖补; |
****年新增托位***个,发放奖补**万元; |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
新增托位 |
*** |
*** |
** |
** |
|||||
|
质量指标 |
群众受益、计生家庭得到实惠 |
受益群众>**% |
受益群众>**% |
** |
** |
||||||
|
时效指标 |
指标*:年度内完成 |
已完成 |
已完成 |
** |
** |
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成本指标 |
指标*:新增托位 |
***元/生/年;***元/生/年 |
***元/生/年;***元/生/年 |
** |
** |
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效 |
经济效益指标 |
指标*:降低托育中心投入成本 |
逐步降低 |
逐步降低 |
* |
* |
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社会效益指标 |
指标*:提高托育中心收托能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
* |
* |
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可持续影响指标 |
指标*:提高社会托育能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
* |
* |
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指标*:减轻家庭养育负担 |
逐步降低 |
逐步降低 |
* |
* |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标*:提高群众满意度 |
逐步提高 |
逐步提高 |
** |
** |
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总分 |
*** |
*** |
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