中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2024年度部门决算
2025-09-04
浙江/杭州 招标采购
中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2024年度部门决算
浙江/杭州-2025-09-04 00:00:00

中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制
委员会办公室(汇总)
****
年度部门决算
一、概况
................................................*
(一)部门职责
.........................................*
(二)机构设置
.........................................*
二、
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年度部门决算公开表
.............................*
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年度收入支出决算总表
..............................*
****
年度收入决算表(分单位)
..........................*
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年度收入决算表(分科目)
..........................*
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年度支出决算表(分单位)
.........................**
****
年度支出决算表(分科目)
.........................**
****
年度财政拨款收入支出决算总表
.....................**
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年度一般公共预算财政拨款支出决算表
...............**
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年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
.......**
****
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........**
****
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
...........**
****
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
...............**
三、
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年度部门决算情况说明
..........................**
(一)收入支出决算总体情况说明
........................**
(二)收入决算情况说明
................................**
(三)支出决算情况说明
................................**
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
................**
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
............**
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
........**
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
......**
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
....**
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............**
(十)机关运行经费支出说明
............................**
(十一)政府采购支出说明
..............................**
(十二)国有资产占有使用情况说明
......................**
(十三)预算绩效情况说明
..............................**
四、名词解释
...........................................**
五、附件
...............................................**
*
一、概况
(一)部门职责
区委编办的主要职责是:(一)贯彻落实加强党对机构
编制集中统一领导的要求,执行党和国家及省、市、区委有
关行政管理体制改革、
机构改革和机构职能编制管理的法规、
政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕区
委、区政府中心任务,调整优化机构职能编制。(二)拟订
全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案,组织实施区
级党政机构改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制改
革、机构改革和机构职能编制管理工作。(三)协调区委、
区政府各部门的职能配置及其调整,协调区委、区政府各部
门之间,以及区级机关和乡镇(街道)之间的职责分工。指
导全区有关区级机关、乡镇(街道)权责清单动态管理工作。
(四)审核区委、区政府各部门、区政府派出机构、议事协
调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核全
区各级行政编制和专项编制总额。(五)审核区人大、政协、
纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职
能配置、人员编制和领导职数。(六)统筹事业单位改革和
管理工作,组织指导全区分类推进事业单位改革。审核全区
事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位
职责的审核工作。管理事业单位报备员额。(七)指导协调
全区机关事业单位编外用工管理,审核全区机关事业单位编
外用工的范围和总额。(八)指导并监督检查行政管理体制
*
改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责
查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理
和空编使用核准。(九)负责全区事业单位登记管理工作。
负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信
用代码赋码工作。(十)完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,中国共产党杭州市富阳区委员会机
构编制委员会办公室(汇总)部门决算包括:区委编办设下
*
个内设机构:(一)综合科。负责机关日常运转,承担
文秘、信息、宣传、政务公开、制度建设、综合调研、信访、
会务、接待、机要、保密、档案、安全、后勤、财务、法制
等工作。协调实施年度工作目标责任制。组织起草综合性材
料、重要文件。承担人大政协建议提案、领导重要批示件督
办工作。承担机关和直属(下属)单位的组织人事、机构编
制、队伍建设、教育培训等工作。承担退休人员服务管理工
作。负责机关和直属(下属)单位党的建设和群团工作。
(二)编制科。拟订全区行政管理体制改革、机关机构改革、
事业单位改革总体方案并组织实施。审核全区机关事业单位
“三定”规定并承办日常机构职能编制调整事项。审核全区
各类编制总额,负责全区机关事业单位行政编制、专项编制、
事业编制等分配工作。协调部门之间、区级机关和乡镇(街
道)之间职责分工。承担参照公务员法管理事业单位职责的
审核工作。负责事业单位报备员额管理。指导协调全区机关
*
事业单位编外用工管理,审核全区机关事业单位编外用工的
范围和总额。负责编外人员指标核定、使用计划核准、招
用公告备案等工作。(三)监督检查科。负责全区机构职能
编制管理的监督检查和评估工作。负责机构编制违规问题查
处。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理,承担空编
使用核准和人员出入编工作,承办实名制管理操作系统和数
据库的建设管理。负责全区机构编制的统计、分析和信息发
布。对行政事业机构职能编制调整事项提出意见建议。负责
落实中层干部职数使用预报备案制度。指导有关区级机关和
乡镇(街道)权责清单审核及动态调整工作。负责编外人员
实名制系统动态管理,组织开展编外用工情况的监督检查工
作。
直属单位
*
家:区事业单位登记管理局
(
正科级
)
。区事
业单位登记管理局是区委编办领导和管理的直属行政机构。
负责全区事业单位登记管理和年度报告公示实施工作。负责
全区党政群机关、
事业单位统一社会信用代码赋码管理工作。
指导推进全区事业单位法人治理结构实施工作。
下属事业单位
*
家:杭州市富阳区机构编制实名制管理
中心。主要职责是:(一)拟订全区机构编制电子政务建设
规划,按照上级颁布的技术规范,做好组织实施工作。(二)
承担区机构编制信息化项目建设管理事务性工作,承担业务
系统数据汇总工作,参与数据分析应用工作。(三)承担本
单位计算机软硬件技术保障工作。(四)完成中共杭州市富
*
阳区委机构编制委员会办公室交办的其他任务。
本部门共有预算单位
*
家,其中:行政单位
*
家、事业
单位
*
家。具体为:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编
制委员会办公室。
纳入中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会
办公室(汇总)
****
年度部门决算编制范围的二级预算单位
包括:
*
二、
****
年度部门决算公开表
****
年度收入支出决算总表
公开
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部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
行次
金额
行次
金额
*
*
一、一般公共预算财政拨款收入
*
***.**
一、一般公共服务支出
**
*.**
二、政府性基金预算财政拨款收入
*
*.**
二、外交支出
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*.**
三、国有资本经营预算财政拨款收入
*
*.**
三、国防支出
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*.**
四、上级补助收入
*
*.**
四、公共安全支出
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*.**
五、事业收入
*
*.**
五、教育支出
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*.**
六、经营收入
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*.**
六、科学技术支出
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七、附属单位上缴收入
*
*.**
七、文化旅游体育与传媒支出
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*.**
八、其他收入
*
*.**
八、社会保障和就业支出
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***.**
*
九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探工业信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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*.**
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十八、自然资源海洋气象等支出
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*.**
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十九、住房保障支出
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**.**
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国有资本经营预算支出
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二十二、灾害防治及应急管理支出
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二十三、其他支出
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二十四、债务还本支出
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二十五、债务付息支出
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二十六、抗疫特别国债安排的支出
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本年收入合计
**
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本年支出合计
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使用非财政拨款结余
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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***.**
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注:
*.
本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
*
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年度收入决算表(分单位)
公开
**
部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入
栏次
*
*
*
*
*
*
*
合计
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***.**
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中国共产党杭州市富阳区委员会机构编
制委员会办公室
***.**
***.**
*.**
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*.**
*.**
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
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年度收入决算表(分科目)
公开
**
部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入
栏次
*
*
*
*
*
*
*
合计
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一般公共服务支出
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其他共产党事务支出
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一般行政管理事务
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科学技术支出
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技术研究与开发
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其他技术研究与开发支出
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社会保障和就业支出
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人力资源和社会保障管理事务
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行政运行
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行政事业单位养老支出
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机关事业单位基本养老保险缴
费支出
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机关事业单位职业年金缴费支
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其他行政事业单位养老支出
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残疾人事业
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其他残疾人事业支出
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卫生健康支出
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行政事业单位医疗
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行政单位医疗
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住房保障支出
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住房改革支出
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住房公积金
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购房补贴
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注:本表反映本年度取得各项收入情况。
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年度支出决算表(分单位)
公开
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部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
*
*
*
*
*
*
合计
***.**
***.**
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*.**
*.**
*.**
中国共产党杭州市富阳区委员会机构编
制委员会办公室
***.**
***.**
*.**
*.**
*.**
*.**
注:本表反映本年度各项支出情况。
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年度支出决算表(分科目)
公开
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部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
*
*
*
*
*
*
合计
***.**
***.**
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一般公共服务支出
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其他共产党事务支出
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一般行政管理事务
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科学技术支出
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技术研究与开发
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其他技术研究与开发支出
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社会保障和就业支出
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人力资源和社会保障管理事务
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行政运行
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行政事业单位养老支出
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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机关事业单位职业年金缴费支出
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其他行政事业单位养老支出
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残疾人事业
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其他残疾人事业支出
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卫生健康支出
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行政事业单位医疗
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行政单位医疗
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住房保障支出
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住房改革支出
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住房公积金
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购房补贴
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注:本表反映本年度各项支出情况。
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年度财政拨款收入支出决算总表
公开
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部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
金额
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
*
*
*
*
*
一、一般公共预算财政拨款
*
***.**
一、一般公共服务支出
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*.**
*.**
*.**
*.**
二、政府性基金预算财政拨款
*
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算财政拨款
*
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探工业信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国有资本经营预算支出
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二十二、灾害防治及应急管理支出
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二十三、其他支出
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二十四、债务还本支出
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二十五、债务付息支出
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二十六、抗疫特别国债安排的支出
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本年收入合计
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本年支出合计
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年初财政拨款结转和结余
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年末财政拨款结转和结余
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一、一般公共预算财政拨款
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二、政府性基金预算财政拨款
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三、国有资本经营预算财政拨款
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
**
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年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
**
部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
本年支出
支出功
能分类
科目编
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
*
*
*
合计
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一般公共服务支出
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其他共产党事务支出
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一般行政管理事务
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科学技术支出
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技术研究与开发
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其他技术研究与开发支出
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社会保障和就业支出
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人力资源和社会保障管理事务
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行政运行
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行政事业单位养老支出
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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机关事业单位职业年金缴费支出
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其他行政事业单位养老支出
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残疾人事业
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其他残疾人事业支出
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卫生健康支出
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行政事业单位医疗
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行政单位医疗
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住房保障支出
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住房改革支出
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住房公积金
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购房补贴
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
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部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
***
工资福利支出
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***
商品和服务支出
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*****
国内债务发行费用
*.**
*****
基本工资
**.**
*****
办公费
**.**
*****
国外债务发行费用
*.**
*****
津贴补贴
**.**
*****
印刷费
*.**
***
资本性支出
*.**
*****
奖金
***.**
*****
咨询费
*.**
*****
房屋建筑物购建
*.**
*****
伙食补助费
*.**
*****
手续费
*.**
*****
办公设备购置
*.**
*****
绩效工资
**.**
*****
水费
*.**
*****
专用设备购置
*.**
*****
机关事业单位基本养老保险缴费
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*****
电费
*.**
*****
基础设施建设
*.**
*****
职业年金缴费
**.**
*****
邮电费
*.**
*****
大型修缮
*.**
*****
职工基本医疗保险缴费
**.**
*****
取暖费
*.**
*****
信息网络及软件购置更新
*.**
*****
公务员医疗补助缴费
*.**
*****
物业管理费
*.**
*****
物资储备
*.**
*****
其他社会保障缴费
*.**
*****
差旅费
*.**
*****
土地补偿
*.**
*****
住房公积金
**.**
*****
因公出国(境)费用
*.**
*****
安置补助
*.**
*****
医疗费
*.**
*****
维修(护)费
*.**
*****
地上附着物和青苗补偿
*.**
*****
其他工资福利支出
**.**
*****
租赁费
*.**
*****
拆迁补偿
*.**
***
对个人和家庭的补助
*.**
*****
会议费
*.**
*****
公务用车购置
*.**
*****
离休费
*.**
*****
培训费
*.**
*****
其他交通工具购置
*.**
*****
退休费
*.**
*****
公务接待费
*.**
*****
文物和陈列品购置
*.**
**
*****
退职(役)费
*.**
*****
专用材料费
*.**
*****
无形资产购置
*.**
*****
抚恤金
*.**
*****
被装购置费
*.**
*****
其他资本性支出
*.**
*****
生活补助
*.**
*****
专用燃料费
*.**
***
对企业补助
*.**
*****
救济费
*.**
*****
劳务费
*.**
*****
资本金注入
*.**
*****
医疗费补助
*.**
*****
委托业务费
*.**
*****
政府投资基金股权投资
*.**
*****
助学金
*.**
*****
工会经费
*.**
*****
费用补贴
*.**
*****
奖励金
*.**
*****
福利费
**.**
*****
利息补贴
*.**
*****
个人农业生产补贴
*.**
*****
公务用车运行维护费
*.**
*****
其他资本性补助
*.**
*****
代缴社会保险费
*.**
*****
其他交通费用
**.**
*****
其他对企业补助
*.**
*****
其他对个人和家庭的补助
*.**
*****
税金及附加费用
*.**
***
其他支出
*.**
*****
其他商品和服务支出
*.**
*****
国家赔偿费用支出
*.**
***
债务利息及费用支出
*.**
*****
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
*.**
*****
国内债务付息
*.**
*****
经常性赠与
*.**
*****
国外债务付息
*.**
*****
资本性赠与
*.**
*****
其他支出
*.**
人员经费合计
***.**
公用经费合计
**.**
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
**
****
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
**
部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
本年支出
支出功
能分类
科目编
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
*
*
*
*
*
*
合计
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
**
****
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
**
部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
本年支出
支出功
能分类
科目编
科目名称
小计
基本支出
项目支出
*
*
*
合计
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
**
****
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
**
部门:中国共产党杭州市富阳区委员会机构编制委员会办公室(汇
总)
单位:万元
预算数
决算数
三公
经费支出合计
*.**
*.**
*
.因公出国(境)费用
*.**
*.**
*
.公务用车购置及运行维护费小计
*.**
*.**
*
)公务用车购置费
*.**
*.**
*
)公务用车运行维护费
*.**
*.**
*
.公务接待费
*.**
*.**
注:本表反映本年度财政拨款
三公
经费支出预决算情况。其中:预算数为
三公
经费全年预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交
流。
**
三、
****
年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
****
年度收入总计
***.**
万元,
支出总计
***.**
万元。
****
年度相比,各增加
**.**
万元,增长
*.**%
,主要原
因是工资奖金经费等正常增长。
事业在编人员
*
月增加
*
名;
*
月增加
*
名。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计
***.**
万元,
包括:
财政拨款收入
***.**
万元(其中:一般公共预算
***.**
万元,政府性基金预算
*.**
,
*.**
***.**%
;上级补助收入
*.**
万元,占收入合计
*.**%
;事
业收入
*.**
万元,占收入合计
*.**%
;经营收入
*.**
万元,
占收入合计
*.**%
;附属单位上缴收入
*.**
万元,占收入合
*.**%
;其他收入
*.**
万元,占收入合计
*.**%
(三)支出决算情况说明
本年支出合计
***.**
万元,其中:基本支出
***.**
元,占
**.**%
;项目支出
*.**
万元,占
*.**%
;上缴上级
支出
*.**
万元,占
*.**%
;经营支出
*.**
万元,占
*.**%
对附属单位补助支出
*.**
万元,占
*.**%
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
****
年度财政拨款收入总计
***.**
万元,支出总计
***.**
万元,与
****
年相比,各增加
**.**
万元,增长
*.**%
,主要原因是工资奖金经费等正常增长。事业在编人
**
*
月增加
*
名;
*
月增加
*
名。
财政拨款支出年初预算数
***.**
万元,完成年初预算
***.**%
,主要原因是工资奖金经费等正常增长。事业在
编人员
*
月增加
*
名;
*
月增加
*
名。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
*.
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
****
年度一般公共预算财政拨款支出
***.**
万元,占
本年支出合计的
***.**%
。与
****
年度相比,一般公共预算
财政拨款支出增加
**.**
万元,增长
*.**%
,主要原因是工
资奖金经费等正常增长。事业在编人员
*
月增加
*
名;
*
增加
*
名。
*.
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
****
年度一般公共预算财政拨款支出
***.**
万元,主
要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出
*.**
万元,占
*.**%
。科
学技术支出(类)支出
*.**
万元,占
*.**%
。社会保障和就
业支出(类)支出
***.**
万元,占
**.**%
。卫生健康支出
(类)支出
**.**
万元,占
*.**%
。住房保障支出(类)支
**.**
万元,占
*.**%
*.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
***.**
万元,支出决算为
***.**
万元,完成年初预算的
***.**%
主要原因是工资奖金经费等正常增长。事业在编人员
*
月增
*
名;
*
月增加
*
名。其中:
**
一般公共服务支出
(
)
其他共产党事务支出
(
)
一般
行政管理事务
(
)
年初预算为
*.**
万元,支出决算为
*.**
万元,完成年初预算的
**.**%
,决算数小于预算数的主要原
因是机构改革、履职事项清单等机构编制业务需求变化和
“过紧日子”控制经费支出。
科学技术支出
(
)
技术研究与开发
(
)
其他技术研究
与开发支出
(
)
年初预算为
*.**
万元,支出决算为
*.**
元,决算数大于预算数的主要原因是档案专项经费单独拨款
专款专用。
社会保障和就业支出
(
)
人力资源和社会保障管理事
(
)
行政运行
(
)
年初预算为
***.**
万元,支出决算为
***.**
万元,完成年初预算的
***.**%
,决算数大于预算数
的主要原因是工资奖金经费等正常增长。事业在编人员
*
增加
*
名;
*
月增加
*
名。
社会保障和就业支出
(
)
行政事业单位养老支出
(
)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
)
年初预算为
**.**
万元,支出决算为
**.**
万元,完成年初预算的
**.**%
,决
算数小于预算数的主要原因是增加额度预计值略宽松,超额
部分调整至其他人员经费或返还国库。
社会保障和就业支出
(
)
行政事业单位养老支出
(
)
机关事业单位职业年金缴费支出
(
)
年初预算为
**.**
万元,
支出决算为
**.**
万元,完成年初预算的
**.**%
,决算数小
于预算数的主要原因是增加额度预计值略宽松,超额部分调
**
整至其他人员经费或返还国库。
社会保障和就业支出
(
)
行政事业单位养老支出
(
)
其他行政事业单位养老支出
(
)
年初预算为
*.**
万元,支
出决算为
*.**
万元,完成年初预算的
**.**%
,决算数小于
预算数的主要原因是增加额度预计值较宽松,超额部分调整
至其他人员经费或返还国库。
社会保障和就业支出
(
)
残疾人事业
(
)
其他残疾人
事业支出
(
)
年初预算为
*.**
万元,
支出决算为
*.**
万元,
完成年初预算的
***.**%
,决算数大于预算数的主要原因是
缴纳标准提高。
卫生健康支出
(
)
行政事业单位医疗
(
)
行政单位医
(
)
年初预算为
**.**
万元,支出决算为
**.**
万元,完
成年初预算的
**.**%
,决算数小于预算数的主要原因是增加
额度预计值略宽松,超额部分调整至其他人员经费或返还国
库。
住房保障支出
(
)
住房改革支出
(
)
住房公积金
(
)
年初预算为
**.**
万元,支出决算为
**.**
万元,完成年初
预算的
**.**%
,决算数小于预算数的主要原因是增加额度预
计值略宽松,超额部分调整至其他人员经费或返还国库。
住房保障支出
(
)
住房改革支出
(
)
购房补贴
(
)
初预算为
*.**
万元,支出决算为
*.**
万元,完成年初预算
**.**%
,决算数小于预算数的主要原因是增加额度预计值
略宽松,超额部分调整至其他人员经费或返还国库。
**
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****
年度一般公共预算财政拨款基本支出
***.**
万元,
其中:
人员经费
***.**
万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助
支出。
公用经费
**.**
万元,主要包括:办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、
其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门
****
年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,
故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门
****
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
*.
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
****
年度
三公
经费财政拨款支出全年预算为
*.**
万元,支出决算为
*.**
万元,完成全年预算数的
***.**%
****
年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是
**
在满足机构编制管理业务交流需要前提下控制支出。
*.
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
****
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费用支出决算为
*.**
万元,占
*.**%
。与
****
年度
相比,持平
,
主要原因是无该项业务和支出。公务用车购置
及运行维护费支出决算为
*.**
万元,占
*.**%
。与
****
度相比持平
,
主要原因是无该项业务和支出。公务接待费支
出决算为
*.**
万元,占
***.**%
。与
****
年度相比,增加
*.**
万元,增长
**.**%,
主要原因是机构编制管理业务交流
需要增加支出。具体情况如下:
*
)因公出国(境)费
全年预算数为
*.**
万元,支出
决算为
*.**
万元,完成全年预算的
*.**%
;决算数等于全年
预算数的主要原因是无该项业务和支出。全年使用财政拨款
支出涉及因公出国
(
)
团组
*
个,累计
*
人次。
*
)公务用车购置及运行维护费
全年预算为
*.**
万元,
支出决算为
*.**
万元,完成全年预算的
*.**%
,决算数等于
全年预算数的主要原因是无该项业务和支出。
公务用车购置费
全年预算为
*.**
万元,
支出决算为
*.**
万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的
*.**%
,决
算数等于全年预算数的主要原因是无该项业务和支出。主要
用于经批准购置的
*
辆公务用车。
公务用车运行维护费
全年预算为
*.**
万元,支出决算
*.**
万元,完成全年预算的
*.**%
,决算数等于全年预算
**
数的主要原因是无该项业务和支出。截至
****
**
**
日,财政拨款开支的公务用车保有量为
*
辆。
*
)公务接待费
全年预算数为
*.**
万元,支出决算为
*.**
万元,完成全年预算的
***.**%
,国内公务接待
*
批次,
累计
**
人次。主要用于接待上级及周边机构编制部门业务
交流相关人员。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因
是在满足机构编制管理业务交流需要前提下控制支出。
其中:
外事接待
支出
*.**
万元,接待
*
批次,累计
*
人次。
其他国内公务接待
支出
*.**
万元,主要用于上级及周
边机构编制部门业务交流相关人员。接待
*
批次,累计
**
人次。
(十)机关运行经费支出说明
****
年度机关运行经费年初预算数为
**.**
万元,支出
决算为
**.**
万元,完成年初预算的
**.**%,
决算数小于预
算数的主要原因是过紧日子控制公用经费支出。比
****
度减少
*.**
万元
,
下降
*.**%
,主要原因是过紧日子控制公
用经费支出。
(十一)政府采购支出说明
****
年度政府采购支出总额
*.**
万元。其中:政府采
购货物支出
*.**
万元、政府采购工程支出
*.**
万元、政府
采购服务支出
*.**
万元。
授予中小企业合同金额
*.**
万元,
占政府采购支出总额的
***.**%
,其中:授予小微企业合同
金额
*.**
万元,占授予中小企业合同金额的
**.**%
。货物
**
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
***%
,工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
***%
,服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的
***%
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至
****
**
**
日,本单位共有车辆
*
辆,其中:
副部(省)级及以上领导用车
*
辆、主要领导干部用车
*
辆、
机要通信用车
*
辆、应急保障用车
*
辆、执法执勤用车
*
辆、
特种专业技术用车
*
辆、离退休干部用车
*
辆、其他用车
*
辆单价
***
万元以上设备(不含车辆)
*
台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
*.
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对
****
年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目
*
个,
二级项目
*
个,共涉及资金
*.**
万元,占一般公共预算项
目支出总额的
***.**%
.
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
*.
部门决算中项目绩效自评结果。
我单位随决算公开
****
年度本部门项目支出绩效自评
结果(详见附件)。该机构编制管理项目绩效自评具体情况
**
如下:
区委编办工作经费(机构编制管理)资金使用效果显著,
区委编办在区委区政府正确领导下,深入贯彻落实党的二十
大精神和省市编办会议精神。规范事业单位登记工作,及时
对全区机关、事业单位的中文域名开展注册管理,保障政府
单位所申请的中文域名网站的安全性;抓好事业单位法人公
示信息检查,分
*
大类
**
小项
**
列抽查内容,采取“单位
自查
+
实地核查
方式,对部分事业单位法人公示信息进行
检查,结果纳入事业单位的登记管理档案和信用档案;积极
与省市沟通,为产业升级提供事登工作支撑,助力打造更具
韧性的“地瓜经济”;“按需开发”,以高质量实名制数据
服务机构编制管理。分别按改革需求端增设指标,数据价值
端补充报表,历史溯源端留存印记。通过相关项目的实施,
产生了良好的社会效益。评价小组采用实地勘察、现场询问
等评价方法,定性分析和定量分析相结合,在现场和非现场
评价的基础上,对照评价指标和标准及有关政策进行评议和
打分,项目综合得分
**
分,绩效等级为优秀。
**
********************************
项目支出绩效自评表
****
年度)
项目名称
机构编制管理
主管部门
****区编办
预算单位
*******
中国共产党杭州市富阳区委员会机
构编制委员会办公室
项目资金
(万元)
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
*
*
*/*
年度资金总额
*
*.**
*.**
*
***.**%
一般公共预算资金
*
*.**
*.**
*
***.**%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
完成机构改革工作:召开全区改革动员会议,印发改
革配套文件,拟制机构编制框架,完成人员转隶,举
办“三定”工作培训会,指导各部门、乡镇(街道)
报送“三定”草案,制定印发部门、乡镇(街道)“
三定”规定,对改革工作进行总结,并形成书面报告
。及时对全区机关、事业单位的中文域名开展注册管
理,保障政府单位所申请的中文域名网站的安全性
及时归纳整理机构编制实名制管理需求
,根据我区机
构编制管理需要定制“”杭州市机构编制数字化监管
服务平台”
运维功能和优化数据统计功能
,提升数字
化监管能力。
*.及时对全区机关、事业单位的中文域名开展注册管理
保障政府单位所申请的中文域名网站的安全性
。及时归纳
整理机构编制实名制管理需求
,根据我区机构编制管理需
要定制“杭州市机构编制数字化监管服务平台
运维功
能和优化数据统计功能,提升数字化监管能力。*.完善工
作规范。对编制核定、部门职责界定规范化流程
、事业单
位变更登记等进行梳理,并形成统一、规范、操作性强的
工作规程。完善机构编制实名制系统和业务数据安全管理
细则、实名制系统账户权限管理操作规程
,构建实名制系
统管理规范。*.抓好事业单位法人公示信息检查
。采取“
单位自查+实地核查”方式,对部分事业单位法人公示信
息进行检查,结果纳入事业单位的登记管理档案和信用档
案。*.推动新型科研机构登记,为产业升级提供支撑,助
力打造更具韧性的“地瓜经济”。
目标偏离原因分析
无偏离情况。
整改措施及建议
继续完善工作规范制度
其他需说明的问题
无。
绩效指
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及
改进措施
产出指标
(**.**分)
数量指标
(**.**分)
新增域名数量
***%
***%
**.**
**.**
质量指标
(**.**分)
新增域名数量域名合格率
***%
***%
**.**
**.**
报表功能需求满足率
***%
***%
**.**
**.**
维护完成率
***%
***%
**.**
**.**
时效指标
(**.**分)
采购及时性
***%
***%
**.**
**.**
成本指标(*
分)
效益指标
(**.**分)
经济效益(*
分)
社会效益
(**.**分)
政府网站安全性
得到保障
得到保障
**.**
**.**
决策工作便捷度
提升
提升
**.**
**.**
搜索便捷度
便捷
便捷
**.**
**.**
生态效益(*
分)
可持续影响
(*分)
满意度指标
(**.**分)
服务对象满
意度(**.**
分)
公众意度
≥**%
**%
**.**
**.**
***
***
自评结论
总分高于**分(含)的结论为
“优
”,**~**分(含)为“良”,**
~**分(含)为“中”,低于**分
为“差”。
**
本部门
****
年度只有
*
个一级预算项目。
*.
财政评价项目绩效评价结果。
****
年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项
目绩效评价报告
,
除涉密敏感内容外
,
部门原则上应予以公
,
并可作适当简化。(本单位无)
*.
部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量
*
个以内(含)
,
至少将
*
个部门评
价报告向社会公开;部门评价项目数量大于
*
,
至少将
*
个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目
支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔
****
**
号)和《浙
江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔
****
**
号)(本单位无)。说明:部门评价项目是指本部门自行
开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位
整体支出
,
并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价
项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目
或整体支出
,
并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
*.
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
*.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
*.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
**
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
*.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
*.
其他收入:指预算单位在
财政拨款
”“
事业收入
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
*.
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,
以及使用专用结余安排支出的金额。
*.
年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
**.
基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日
常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
**.
项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
**.
上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
**.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
**
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.
附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
**.“
三公
经费:纳入财政预决算管理的
三公
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人
员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
**.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
**.
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
一般行政管理事务(项):主要为全区机关、事业单位的中
文域名注册管理及
杭州市机构编制数字化监管服务平台
运维功能和统计功能定制支出。
**
五、附件
(一)
****
年度项目支出绩效自评结果
**
********************************
项目支出绩效自评表
****
年度)
项目名称
机构编制管理
主管部门
****区编办
预算单位
*******
中国共产党杭州市富阳区委员会机
构编制委员会办公室
项目资金
(万元)
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
*
*
*/*
年度资金总额
*
*.**
*.**
*
***.**%
一般公共预算资金
*
*.**
*.**
*
***.**%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
完成机构改革工作:召开全区改革动员会议,印发改
革配套文件,拟制机构编制框架,完成人员转隶,举
办“三定”工作培训会,指导各部门、乡镇(街道)
报送“三定”草案,制定印发部门、乡镇(街道)“
三定”规定,对改革工作进行总结,并形成书面报告
。及时对全区机关、事业单位的中文域名开展注册管
理,保障政府单位所申请的中文域名网站的安全性
及时归纳整理机构编制实名制管理需求
,根据我区机
构编制管理需要定制“”杭州市机构编制数字化监管
服务平台”
运维功能和优化数据统计功能
,提升数字
化监管能力。
*.及时对全区机关、事业单位的中文域名开展注册管理
保障政府单位所申请的中文域名网站的安全性
。及时归纳
整理机构编制实名制管理需求
,根据我区机构编制管理需
要定制“杭州市机构编制数字化监管服务平台
运维功
能和优化数据统计功能,提升数字化监管能力。*.完善工
作规范。对编制核定、部门职责界定规范化流程
、事业单
位变更登记等进行梳理,并形成统一、规范、操作性强的
工作规程。完善机构编制实名制系统和业务数据安全管理
细则、实名制系统账户权限管理操作规程
,构建实名制系
统管理规范。*.抓好事业单位法人公示信息检查
。采取“
单位自查+实地核查”方式,对部分事业单位法人公示信
息进行检查,结果纳入事业单位的登记管理档案和信用档
案。*.推动新型科研机构登记,为产业升级提供支撑,助
力打造更具韧性的“地瓜经济”。
目标偏离原因分析
无偏离情况。
整改措施及建议
继续完善工作规范制度
其他需说明的问题
无。
绩效指
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及
改进措施
产出指标
(**.**分)
数量指标
(**.**分)
新增域名数量
***%
***%
**.**
**.**
质量指标
(**.**分)
新增域名数量域名合格率
***%
***%
**.**
**.**
报表功能需求满足率
***%
***%
**.**
**.**
维护完成率
***%
***%
**.**
**.**
时效指标
(**.**分)
采购及时性
***%
***%
**.**
**.**
成本指标(*
分)
效益指标
(**.**分)
经济效益(*
分)
社会效益
(**.**分)
政府网站安全性
得到保障
得到保障
**.**
**.**
决策工作便捷度
提升
提升
**.**
**.**
搜索便捷度
便捷
便捷
**.**
**.**
生态效益(*
分)
可持续影响
(*分)
满意度指标
(**.**分)
服务对象满
意度(**.**
分)
公众意度
≥**%
**%
**.**
**.**
***
***
自评结论
总分高于**分(含)的结论为
“优
”,**~**分(含)为“良”,**
~**分(含)为“中”,低于**分
为“差”。
**
********************************
状态
预算单位
编码
名称
年初预算数
业务处室
调整后预算数
全年执行数
(财政资金)调整
后预算数
项目总金额
一般公用预算执
行率
预算执行率
得分
自评结论
截止天数
*
已终审
*******
中国共
产党杭州市富
阳区委员会机
构编制委员会
办公室
******
******
******
***
机构编
制管理
**,***.**
***
行政财务科
**,***.**
**,***.**
**,***.**
**,***.**
***
***
***
***.*
**
(二)
****
年度重点绩效评价报告(如有)



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