奉新县柳溪乡卫生院2024年度单位决算
2025-09-02
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奉新县柳溪乡卫生院2024年度单位决算
江西/宜春-2025-09-02 00:00:00

奉新县柳溪乡卫生院****年度单位决算

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第一部分 *****;奉新县柳溪乡卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县柳溪乡卫生院概况

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一、单位主要职责

奉新县柳溪乡卫生院是县卫生健康委员会下属单位,县卫健委的领导和指导下,具体负责落实本乡镇范围内的各项医疗卫生与健康政策,其主要职责:贯彻执行国家省、市、县各级关于医疗卫生公共卫生、妇幼保健、计划生育等方面的法律法规和方针政策;对辖区内村卫生室实行一体化管理,包括对村医的业务指导、培训、考核以及药品、财务等的监督管理;协助县医保局和县卫健委做好城乡居民基本医疗保险的政策宣传。提供内、外、妇、儿、中医等常见病、多发病的门诊和住院诊疗服务;提供基本的康复治疗和规范的护理服务;提供中医诊疗及针灸、推拿等适宜技术服务。负责为辖区内常住居民建立、使用和维护电子健康档案;负责儿童计划免疫工作的具体实施;承担法定传染病的疫情报告、流调、处置等任务(如结核、艾滋病管理);开展形式多样的健康知识宣传和健康促进教育活动;负责重点人群的健康管理;协助卫生监督部门开展食品安全、饮用水安全、学校卫生、非法行医等的巡查、信息报告和指导;参与本乡镇的突发公共卫生事件。

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二、机构设置及人员情况

本单位设立**内设机构分别是*)办公室;(*)内科;(*)外科;(*)中医科;(*)妇儿科;(*)检验科;(*)预防保健科;*****;*)公共卫生科;*****;*)药(库)房;(**)中医理疗综合科;(**)医技科。

本单位年末编制内实有人员**人,其他人员*人。离退休人员*人,其中:单位发放离退休费的人员*人,养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分*****;*****;****年度单位决算表

部门决算表详见附件

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元,其中年初结转和结余*.**万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)*.**万元,与上年持平;本年收入合计***.**万元,比上年减少**.**万元,下降*.**%,主要原因:****年度专项经费(中医药收入、公共卫生服务收入)减少及事业收入的减少

本年收入的具体构成:财政拨款收入***.**万元,占**.**%;事业收入**.**万元,占**.**%;经营收入*.**万元,占*.**%;上级补助收入*.**万元,占*.**%;附属单位上缴收入*.**万元,占*.**%;其他收入*.**万元,占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计***.**万元,其中本年支出合计***.**万元,比上年减少**.**万元,下降*.**%,主要原因:****年度专项经费(中医药收入、公共卫生服务收入)减少及事业收入的减少;结余分配*.**万元,与上年持平;年末结转和结余*.**万元,与上年持平,主要原因:因本年度无结转结余

本年支出的具体构成:基本支出***.**万元,占***.**%;项目支出*.**万元,占*.**%;经营支出*.**万元,占*.**%;上缴上级支出*.**万元,占*.**%;对附属单位补助支出*.**万元,占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的**.**%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:人员基数调整的增加,社保财政拨款支出增加

(二)卫生健康支出(类)年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:事业收入的减少,厉行节约,压缩开支。

(三)住房保障支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元,其中:

(一)工资福利支出***.**万元,比上年增加**.**万元,增长**.**%,主要原因:人员工资的调整,工资福利增加。

(二)商品和服务支出*.**万元,比上年增加*.**万元,主要原因:低值易耗品的增加。

(三)对个人和家庭补助支出*.**万元,比上年减少*.**万元,下降*.**%,主要原因:人员工资福利减少,对个人和家庭补助支出减少。

(四)资本性支出*.**万元,与上年持平,主要原因:因本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元,决算数*.**万元;决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:因本年度无公出国()。决算数与上年持平,主要原因:因本年度无公出国()。全年安排因公出国(境)团组*个,累计*人次,主要是:因本年度无公出国()。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,其中:

公务用车购置全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:因单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:因单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:因单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:因单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

(三)公务接待费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:因单位无公务接待。决算数与上年持平,主要原因:因单位无公务接待。全年国内公务接待*批,累计接待*人次,主要是:因单位无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额*.**万元,其中:政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元,占政府采购支出总额的*.**%,其中:授予小微企业合同金额*.**万元,占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日,本单位共有车辆*辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评,共涉及资金* *****;*****;万元,占项目支出总额的*%。其中,*个项目评价结果为“优”,*个项目评价结果为“良”,*个项目评价结果为“中”,*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目为*个,故无项目绩效自评情况。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指除行政单位的基本支出外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指除乡镇卫生院外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指除上述项目外的其他用于卫生健康方面的支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除上述项目外的其他用于城乡社区设施方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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三、相关专业名词

*****;(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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*****;附件*奉新县柳溪乡卫生院****年单位决算表

附件:

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