江西/宜春-2025-09-02 00:00:00
奉新县社会福利院****年度单位决算
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奉新县社会福利院****年度单位决算
目 *****;*****;*****;录
第一部分 *****;奉新县社会福利院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 *****;****年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 *****;名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 奉新县社会福利院概况
一、单位主要职责
(一)认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策,促进我县社会福利事业发展。
(二)收住本县籍父母双亡,无依无靠,无劳动能力,无生活来源的孤儿及城镇特困人员。
(三)负责收住孤儿以及城镇特困人员的生活,就医和义务教育等事宜。
(四)对入院孤儿履行管护、教育责任,促使其健康成长。
(五)接收县民政局批准入院的孤儿,并办理相关手续。
(六)办理**周岁以上,或因其他原因离院孤儿的离院手续。
(七)宣传对孤残儿童的保护,照顾政策和在孤残儿童工作方面的先进典型,提高全社会对孤残儿童的关爱意识。
(八)接收、管理社会各界对福利院的捐助。
(九)完成县民政局交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立*个内设机构,分别是:办公室、财务室。
本单位年末编制内实有人员*人,其他人员*人。离退休人员*人,其中:单位发放离退休费的人员*人,养老保险基金发放养老金的人员*人。
第二部分 *****;****年度单位决算表
奉新县社会福利院****年度单位决算表共**张表,详见附件*。
第三部分 *****;****年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位****年度收入总计***.**万元,其中年初结转和结余*.**万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)*.**万元,与上年持平;本年收入合计***.**万元,比上年增加**.**万元,增长**.**%,主要原因:****年收到上级及县本级彩票公益金。
本年收入的具体构成:财政拨款收入**.**万元,占**.**%;事业收入*.**万元,占*.**%;经营收入*.**万元,占*.**%;上级补助收入*.**万元,占*.**%;附属单位上缴收入*.**万元,占*.**%;其他收入***.**万元,占**.**%。 *****;
二、支出决算情况说明
本单位****年度支出总计***.**万元,其中本年支出合计***.**万元,比上年减少**.**万元,下降*.**%,主要原因:****年项目支出减少;结余分配*.**万元,与上年持平;年末结转和结余**.**万元,比上年增加**.**万元,主要原因:****年收到上级及县本级彩票公益金。
本年支出的具体构成:基本支出**.**万元,占**.**%;项目支出**.**万元,占**.**%;经营支出*.**万元,占*.**%;上缴上级支出*.**万元,占*.**%;对附属单位补助支出*.**万元,占*.**%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:机关事业单位养老保险缴费基数的调整。
(二)卫生健康支出(类)年初预算数*.**万元,决算数*.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:基本医疗保险缴费基数调整。
(三)住房保障支出(类)年初预算数*.**万元,决算数*.**万元,完成年初预算的***.**%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元,其中:
(一)工资福利支出**.**万元,比上年增加*.**万元,增长**.**%,主要原因:在职人员工资调增,社保、住房公积金等经费增加,人员经费增加。
(二)商品和服务支出*.**万元,比上年增加*.**万元,增长**.**%,主要原因:水电、维修等支出增加,保障单位正常运行。
(三)对个人和家庭补助支出*.**万元,比上年增加*.**万元,增长*.**%,主要原因:提高了集中供养孤儿生活费及护理费标准。
(四)资本性支出*.**万元,与上年持平,主要原因:未发生该项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元,决算数*.****万元,完成全年预算的**.**%;决算数比上年减少*.**万元,下降**.**%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年安排因公出国(境)团组*个,累计*人次,主要是:未发生该项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元,决算数*.****万元,其中:
公务用车购置全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。
公务用车运行维护费全年预算数*.**万元,决算数*.****万元,完成全年预算的**.**%,主要原因:实际支出严格按照预算管控。决算数比上年减少*.**万元,下降**.**%,主要原因:公务用车运行维护费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。
(三)公务接待费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:未发生该项支出。决算数与上年持平,主要原因:未发生该项支出。全年国内公务接待*批,累计接待*人次,主要是:未发生该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位****年度机关运行经费支出*.**万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位****年度政府采购支出总额*.**万元,其中:政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元,占政府采购支出总额的*.**%,其中:授予小微企业合同金额*.**万元,占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。
八、国有资产占用情况说明
截至****年**月**日,本单位共有车辆*辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆,其他用车主要是用于救济保障。本单位单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评,共涉及资金**.**万元,占项目支出总额的***%。其中,*个项目评价结果为“优”,*个项目评价结果为“良”,*个项目评价结果为“中”,*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评结果详见附件*
第四部分 *****;名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。
上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
二、支出科目
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
社会福利事业单位支出:反映民政部门举办的社会福利事业单位支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
事业单位医疗:反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
*****;(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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