奉新县干洲镇2025年部门预算
2025-08-21
江西/宜春 招标采购
奉新县干洲镇2025年部门预算
江西/宜春-2025-08-21 00:00:00

奉新县干洲镇****年部门预算

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*****;*****;*****;*****;录

第一部分*****;*****;干洲镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分*****;*****;干洲镇****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分*****;*****;干洲镇****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;名词解释

第一部分*****;*****;干洲镇概况

一、部门主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施镇村建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、水等自然资源和生态环境保护工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

干洲镇共有预算单位*个,干洲镇预算单位。编制人数小计**人,其中:行政编制人数**人,全部补助事业编制人数**人。

第二部分*****;*****;干洲镇****年部门预算表

(详见附表)

第三部分*****;*****;干洲镇****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

****干洲镇收入预算总额为****万元,较上年预算安排减少****万元;财政拨款收入****万元,较上年预算安排减少****万元,占收入预算总额***%;其他收入*万元,较上年预算安排减少****万元占收入预算总额的*%。

(二)支出预算情况

****干洲镇支出预算总额为****万元,较上年预算安排减少****万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出****万元,较上年预算安排增加***.**万元,占支出预算总额的**%;其中:工资福利支出***.**万元,商品和服务支出***.**万元;对个人和家庭的补助**万元。项目支出****万元,占支出预算总额的**%,较上年预算安排减少****.**万元,包括商品和服务支出***万元、资本性支出****万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出***万元,较上年预算安排减少***万元,占支出预算总额的**.**%;公共安全支出**万元,较上年预算安排减少**万元,占支出预算总额的*.**%;教育支出***万元,较上年预算安排减少***万元,占支出预算总额的**.**%;文化旅游体育与传媒支出*万元,较上年预算安排减少**万元,占支出预算总额的*%;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排减少***万元,占支出预算总额的**.**%;卫生健康支出***万元,较上年预算安排减少***万元,占支出预算总额的*.**%;节能环保支出***万元,较上年预算安排增加***万元,占支出预算总额的*.*%;农林水支出***万元,较上年预算安排减少***万元,占支出预算总额的**.**%;住房保障支出***万元,较上年预算安排减少**万元,占支出预算总额的*.**%;灾害防治及应急管理支出*万元,较上年预算安排减少**万元,占支出预算总额的*%。

按支出经济分类划分:工资福利支出***.**万元,占支出预算总额的**.**%,较上年预算安排增加***.**万元;商品和服务支出***.**万元,占支出预算总额的**.*%,较上年预算安排增加**.**万元;对个人和家庭的补助**万元,占支出预算总额的*.**%,较上年预算安排增加*.**万元;资本性支出**.**万元,占支出预算总额的*%,较上年预算安排减少****万元。

(三)财政拨款支出情况

****干洲镇财政拨款支出预算总额*,***万元,占支出预算总额的***%,较上年预算安排减少****万元;财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出***万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排增加***万元;公共安全支出**万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排减少**万元;教育支出***万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排减少***万元;文化旅游体育与传媒支出*万元,占财政拨款支出的*%,较上年预算安排减少**万元;社会保障和就业支出***万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排减少***万元;卫生健康支出***万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排减少***万元;节能环保支出***万元,占财政拨款支出的*.*%,较上年预算安排增加***万元;农林水支出*万元,占财政拨款支出的*%,较上年预算安排减少***万元;住房保障支出***万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排减少**万元;灾害防治及应急管理支出*万元,占财政拨款支出的*%,较上年预算安排减少**万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出***万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排增加***万元;公共安全支出**万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排减少**万元;教育支出***万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排减少***万元;文化旅游体育与传媒支出*万元,占财政拨款支出的*%,较上年预算安排减少**万元;社会保障和就业支出***万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排减少***万元;卫生健康支出***万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排减少***万元;节能环保支出***万元,占财政拨款支出的*.*%,较上年预算安排增加***万元;农林水支出***万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排减少***万元;住房保障支出***万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排减少***万元;灾害防治及应急管理支出*万元,占财政拨款支出的*%,较上年预算安排减少**万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出***.**万元,占财政拨款支出的**.**%,较上年预算安排增加***.**万元;商品和服务支出***.**万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排增加**.**万元;对个人和家庭的补助**万元,占财政拨款支出的*.**%,较上年预算安排增加*.**万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

****年机关部门运行费预算***.**万元,比****年预算增加**.**万元,上升**.**%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额**.*万元,其中:*****;政府采购货物预算**.*万元,政府采购工程预算*万元,政府采购服务预算**万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至****年**月**日,部门共有车辆*辆,其中:一般公务用车实有数*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆,无安排购置部门价值***万元以上大型设备。

(九)干洲镇广告宣传业务经费项目情况说明

*)项目概述

项目背景:为了推进乡村振兴,促进乡镇基础设施建设和产业发展,维持干洲镇机关正常运转,方便核算单位广告宣传费用,特设立此项目。

*)立项依据:年初预算

*)实施主体:奉新县干洲镇人民政府

*)实施方案:用于保障****年干洲镇机关正常运转,核算广告宣传费用

*)实施周期:****年*月至****年**月

*)年度预算安排:**万元

*)绩效目标:规范干洲镇广告宣传费用使用。

绩效指标:

成本指标

经济成本指标

干洲镇全年广告宣传费

≤**万元

产出指标

数量指标

开展宣传活动次数

≥**次

制作易拉罐、海报等

≥****份

宣发相关材料

≥****份

质量指标

广告宣传覆盖率

≥**%

时效指标

政策宣传时效性

高时效

效益指标

社会效益指标

干洲镇宣传氛围

日益浓厚

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥**%

*****;

二、****“三公”经费预算情况说明

****干洲镇“三公”经费财政拨款安排**.*万元,其中:因公出国*万元,比上年增(减)*万元,主要原因是:本单位无因公出国需求,未安排相关预算支出。

公务接待**万元,比上年减*.*万元,主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出,公务接待费用只减不增。

公务用车运行维护费*.*万元,比上年减*.*万元,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务用车运行支出,公务用车运行维护费费用只减不增。

公务用车运行维护费费用只减不增公务用车购置*万元,比上年减少*万元,主要原因是:本年度无购置计划,未安排相关预算支出。

第四部分*****;*****;*****;名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列****年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(三)教育支出:反映政府教育事务方面的支出。

(四)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出:反映政府社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康管理事务:反映政府卫生健康方面的支出。

(八)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(九)城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。

(十)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(十一)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费*****;用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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