江西/宜春-2025-09-02 00:00:00
奉新县工业和信息化局****年单位决算
关联稿件:
目 *****;*****;*****;录
第一部分 *****;奉新县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 *****;****年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 *****;名词解释
第五部分*****;*****;*****;附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 奉新县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
*****;主要职能:奉新县工业和信息化局位于县政府大楼四楼,为正科级县政府直属机构。下设*个副科级单位:奉新县工业与信息化融合推进中心。主要职责是:拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。制定并组织实施工业行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责工业和信息化产业所需电力的调度;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业;按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目);推进工业体制创新和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;建立服务工业企业的工作体系,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;负责电力行政管理及与工业密切相关的电力、成品油、煤炭等能源的规划和管理工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场。负责制定、实施全县民营经济和中小企业发展规划,指导和服务全县民营经济和中小企业发展;负责制定、实施全县工业园区发展规划,协调、指导和服务全县工业园区发展,拟草促进工业园区发展的相关政策和措施;负责指导和推动中小企业信用担保体系建设;负责研究拟订纺织等全县重点支柱产业和低碳经济发展战略、技术规程和管理政策。负责管理奉新县工业与信息化融合推进中心。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 *个内设机构,分别是*、人秘股*、经济运行股*、科技投资规划股*、新材料产业股*、民营(中小)企业管理股*、墙体材料革新与散装水泥预拌混凝土管理股。
本单位年末编制内实有人员*人,其他人员*人。离退休人员**人,其中:单位发放离退休费的人员*人,养老保险基金发放养老金的人员**人。
第二部分 *****;****年度单位决算表
一、收入决算情况说明
本单位****年度收入总计****.**万元,其中年初结转和结余*.**万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)*.**万元,与上年持平;本年收入合计****.**万元,比上年减少****.**万元,下降**.**%,主要原因:项目支出减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入****.**万元,占***.**%;事业收入*.**万元,占*.**%;经营收入*.**万元,占*.**%;上级补助收入*.**万元,占*.**%;附属单位上缴收入*.**万元,占*.**%;其他收入*.**万元,占*.**%。 *****;
二、支出决算情况说明
本单位****年度支出总计****.**万元,其中本年支出合计****.**万元,比上年减少****.**万元,下降**.**%,主要原因:项目支出减少;结余分配*.**万元,与上年持平;年末结转和结余*.**万元,与上年持平,主要原因:无结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出***.**万元,占**.**%;项目支出****.**万元,占**.**%;经营支出*.**万元,占*.**%;上缴上级支出*.**万元,占*.**%;对附属单位补助支出*.**万元,占*.**%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元,决算数****.**万元,完成年初预算的***.**%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数***.**万元,决算数***.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:增加了项目支出 。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:社保基数调整。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数**.**万元,决算数*.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:退休人员增加。
(四)城乡社区支出(类)年初预算数*.**万元,决算数*.**万元,完成年初预算的***.**%。
(五)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数**.**万元,决算数****.**万元,完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因:增加了项目支出。
(六)住房保障支出(类)年初预算数*.**万元,决算数*.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:在职人员减少。
(七)国有资本经营预算支出(类)年初预算数*.**万元,决算数*.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:减少了项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元,其中:
(一)工资福利支出***.**万元,比上年减少*.**万元,下降*.**%,主要原因:在职人员减少。
(二)商品和服务支出**.**万元,比上年减少*.**万元,下降**.**%,主要原因:在项目支出中开支。
(三)对个人和家庭补助支出**.**万元,比上年增加*.**万元,增长*.**%,主要原因:退休人员增加。
(四)资本性支出*.**万元,比上年减少*.**万元,下降**.**%,主要原因:办公设备购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成全年预算的**.**%;决算数比上年减少*.**万元,下降*.**%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:无此项预算安排。决算数与上年持平,主要原因:无此项预算安排。全年安排因公出国(境)团组*个,累计*人次,主要是:无此项预算安排。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,其中:
公务用车购置全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:无此项预算安排。决算数与上年持平,主要原因:无此项预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。
公务用车运行维护费全年预算数*.**万元,决算数*.**万元,主要原因:无此项预算安排。决算数与上年持平,主要原因:无此项预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。
(三)公务接待费全年预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成全年预算的**.**%,主要原因:节约开支。决算数比上年减少*.**万元,下降*.**%,主要原因:节约开支。全年国内公务接待**批,累计接待***人次,主要是招商引资接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位****年度机关运行经费支出**.**万元,决算数比上年减少*.**万元,下降**.**%,主要原因:在项目经费中开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位****年度政府采购支出总额*.**万元,其中:政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元,占政府采购支出总额的***%,其中:授予小微企业合同金额*.**万元,占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。
八、国有资产占用情况说明
截止****年**月**日,本单位共有车辆*辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评,共涉及资金****.**万元,占项目支出总额的***%。其中,**个项目评价结果为“优”, *个项目评价结果为“良”,* 个项目评价结果为“中”, *个项目评价结果为“差”。 *****;*****;
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评结果详见附件*、奉新县工业和信息化局项目绩效自评表
一、收入科目
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
*****;(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件*、奉新县工业和信息化局项目绩效自评表
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