江西/宜春-2025-09-02 00:00:00
高新园区****年度部门决算公开报告
关联稿件:
江西奉新高新技术产业园区管理委员会****年度部门决算
目 录
第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ****年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ****年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实国家关于工业园区工作的方针政策,制定园区的发展、建设规划和产业政策,经县人民政府的批准后组织实施。
(二)负责园区的统一规划,统一招商,统一开发,统一管理,引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
(三)负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个,即江西奉新高新技术产业园区管理委员会(本级)。
江西奉新高新技术产业园区管理委员会设立*个内设机构,分别是:党政办公室、工程建设股、招商服务股和经济运行股。
本部门年末编制内实有人员**人,其他人员*人。离退休人员*人,其中:单位发放离退休费的人员*人,养老保险基金发放养老金的人员*人。
第二部分 ****年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开**表 |
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
|
****年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
* |
栏 次 |
|
* |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
* |
*****.** |
一、一般公共服务支出 |
** |
****.** |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
* |
****.** |
二、外交支出 |
** |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
* |
|
三、国防支出 |
** |
|
|
四、上级补助收入 |
* |
|
四、公共安全支出 |
** |
|
|
五、事业收入 |
* |
|
五、教育支出 |
** |
|
|
六、经营收入 |
* |
|
六、科学技术支出 |
** |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
* |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
** |
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八、其他收入 |
* |
***.** |
八、社会保障和就业支出 |
** |
**.** |
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* |
|
九、卫生健康支出 |
** |
**.** |
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|
** |
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十、节能环保支出 |
** |
****.** |
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** |
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十一、城乡社区支出 |
** |
****.** |
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** |
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十二、农林水支出 |
** |
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** |
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十三、交通运输支出 |
** |
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** |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
** |
*****.** |
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|
** |
|
十五、商业服务业等支出 |
** |
|
|
|
** |
|
十六、金融支出 |
** |
|
|
|
** |
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十七、援助其他地区支出 |
** |
|
|
|
** |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
** |
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|
** |
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十九、住房保障支出 |
** |
**.** |
|
|
** |
|
二十、粮油物资储备支出 |
** |
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|
|
** |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
** |
|
|
|
** |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十三、其他支出 |
** |
****.** |
|
|
** |
|
二十四、债务还本支出 |
** |
|
|
|
** |
|
二十五、债务付息支出 |
** |
|
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** |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
** |
|
|
本年收入合计 |
** |
*****.** |
本年支出合计 |
** |
*****.** |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
** |
|
结余分配 |
** |
|
|
年初结转和结余 |
** |
|
年末结转和结余 |
** |
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|
|
** |
|
|
** |
|
|
总计 |
** |
*****.** |
总计 |
** |
*****.** |
|
注:*.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开**表 |
||||||||||
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
|
***.** |
|||
|
******* |
其他一般公共服务支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
***.** |
||
|
******* |
行政单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
水体 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
其他污染防治支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
其他城乡社区管理事务支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
其他城乡社区公共设施支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
||
|
************** |
征地和拆迁补偿支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
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|
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|
******* |
城市建设支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
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******* |
中小企业发展专项 |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
||
|
******* |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
支出决算表
|
公开**表 |
|||||||||||
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
||
|
合计 |
*****.** |
***.** |
*****.* |
|
|
|
|||||
|
******* |
其他一般公共服务支出 |
****.** |
***.** |
|
|
|
|
||||
|
******* |
行政单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
||||
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
|
******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
||||
|
******* |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
|
******* |
水体 |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
||||
|
******* |
其他污染防治支出 |
****.** |
|
****.** |
|
|
|
||||
|
******* |
其他城乡社区管理事务支出 |
****.** |
|
****.** |
|
|
|
||||
|
******* |
其他城乡社区公共设施支出 |
**.** |
|
**.** |
|
|
|
||||
|
************** |
征地和拆迁补偿支出 |
*.** |
|
*.** |
|
|
|
||||
|
******* |
城市建设支出 |
**.** |
|
**.** |
|
|
|
||||
|
******* |
中小企业发展专项 |
*****.** |
|
*****.** |
|
|
|
||||
|
******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
||||
|
******* |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
****.** |
|
****.** |
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开**表 |
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
|
|
****年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
* |
栏 次 |
|
* |
* |
* |
* |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
* |
*****.** |
一、一般公共服务支出 |
** |
****.** |
****.** |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
* |
****.** |
二、外交支出 |
** |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
* |
|
三、国防支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
四、公共安全支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
五、教育支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
六、科学技术支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
* |
|
八、社会保障和就业支出 |
** |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
* |
|
九、卫生健康支出 |
** |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
** |
|
十、节能环保支出 |
** |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
** |
|
十一、城乡社区支出 |
** |
****.** |
****.** |
**.** |
|
|
|
** |
|
十二、农林水支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十三、交通运输支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
** |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
|
** |
|
十五、商业服务业等支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十六、金融支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十七、援助其他地区支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
十九、住房保障支出 |
** |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
** |
|
二十、粮油物资储备支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十三、其他支出 |
** |
****.** |
|
****.** |
|
|
|
** |
|
二十四、债务还本支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十五、债务付息支出 |
** |
|
|
|
|
|
|
** |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
** |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
** |
*****.** |
本年支出合计 |
** |
*****.** |
*****.** |
**** |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
** |
|
年末财政拨款结转和结余 |
** |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
** |
|
|
** |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
** |
|
|
** |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
** |
|
|
** |
|
|
|
|
|
总计 |
** |
*****.** |
总计 |
** |
*****.** |
*****.** |
**** |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开**表 |
||||||||
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
||
|
合计 |
*****.** |
***.** |
*****.** |
|||||
|
******* |
其他一般公共服务支出 |
****.** |
***.** |
****.** |
||||
|
******* |
行政单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
||||
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
||||
|
******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
*.** |
*.** |
|
||||
|
******* |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
||||
|
******* |
水体 |
***.** |
|
***.** |
||||
|
******* |
其他污染防治支出 |
****.** |
|
****.** |
||||
|
******* |
其他城乡社区管理事务支出 |
****.** |
|
****.** |
||||
|
******* |
其他城乡社区公共设施支出 |
**.** |
|
**.** |
||||
|
******* |
中小企业发展专项 |
*****.** |
|
*****.** |
||||
|
******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开**表 |
||||||||||
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
*** |
工资福利支出 |
***.** |
*** |
商品和服务支出 |
**.** |
*** |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
***** |
基本工资 |
***.** |
***** |
办公费 |
|
***** |
国内债务付息 |
|
||
|
***** |
津贴补贴 |
**.** |
***** |
印刷费 |
|
***** |
国外债务付息 |
|
||
|
***** |
奖金 |
***.** |
***** |
咨询费 |
|
***** |
国内债务发行费用 |
|
||
|
***** |
伙食补助费 |
|
***** |
手续费 |
|
***** |
国外债务发行费用 |
|
||
|
***** |
绩效工资 |
|
***** |
水费 |
|
*** |
资本性支出 |
|
||
|
***** |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
**.** |
***** |
电费 |
|
***** |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
***** |
职业年金缴费 |
*.** |
***** |
邮电费 |
|
***** |
办公设备购置 |
|
||
|
***** |
职工基本医疗保险缴费 |
**.** |
***** |
取暖费 |
|
***** |
专用设备购置 |
|
||
|
***** |
公务员医疗补助缴款 |
*.** |
***** |
物业管理费 |
|
***** |
基础设施建设 |
|
||
|
***** |
其他社会保障缴费 |
*.** |
***** |
差旅费 |
|
***** |
大型修缮 |
|
||
|
***** |
住房公积金 |
**.** |
***** |
因公出国(境)费用 |
|
***** |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
***** |
医疗费 |
*.** |
***** |
维修(护)费 |
|
***** |
物资储备 |
|
||
|
***** |
其他工资福利支出 |
*.** |
***** |
租赁费 |
|
***** |
土地补偿 |
|
||
|
*** |
对个人和家庭的补助 |
*.** |
***** |
会议费 |
|
***** |
安置补助 |
|
||
|
***** |
离休费 |
|
***** |
培训费 |
|
****** |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
***** |
退休费 |
|
***** |
公务接待费 |
**.** |
***** |
拆迁补偿 |
|
||
|
***** |
退职(役)费 |
|
***** |
专用材料费 |
|
***** |
公务用车购置 |
|
||
|
***** |
抚恤金 |
|
***** |
被装购置费 |
|
***** |
其他交通工具购置 |
|
||
|
***** |
生活补贴 |
*.** |
***** |
专用燃料费 |
|
***** |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
***** |
救济费 |
|
***** |
劳务费 |
|
***** |
无形资产购置 |
|
||
|
***** |
医疗费补助 |
|
***** |
委托业务费 |
|
***** |
其他资本性支出 |
|
||
|
***** |
助学金 |
|
***** |
工会经费 |
*.** |
*** |
其他支出 |
|
||
|
***** |
奖励金 |
*.** |
***** |
福利费 |
|
***** |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
***** |
个人农业生产补贴 |
|
***** |
公务用车运行维护费 |
|
***** |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
***** |
代缴社会保险费 |
|
***** |
其他交通费用 |
**.** |
***** |
经常性赠与 |
|
||
|
***** |
其他对个人和家庭的补助支出 |
*.** |
***** |
税金及附加费用 |
|
***** |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
***** |
其他商品和服务支出 |
|
***** |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
***.** |
公用经费合计 |
**.** |
|||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开**表 |
|||||||||||
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
||
|
合计 |
|
****.** |
****.** |
|
****.** |
|
|||||
|
******* |
征地和拆迁补偿支出 |
|
*.** |
*.** |
|
*.** |
|
||||
|
******* |
城市建设支出 |
|
**.** |
**.** |
|
**.** |
|
||||
|
******* |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
****.** |
****.** |
|
****.** |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注:*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 *.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开**表 |
||||||||
|
部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
金额单位:万元 |
||||||
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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合计 |
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注:*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 *.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开**表 |
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部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
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行次 |
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一、“三公”经费支出 |
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***.** |
***.** |
***.** |
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*.因公出国(境)费 |
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*.公务用车购置及运行维护费 |
* |
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(*)公务用车购置费 |
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(*)公务用车运行维护费 |
* |
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*.公务接待费 |
* |
***.** |
***.** |
***.** |
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(*)国内接待费 |
* |
—— |
—— |
***.** |
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其中:外事接待费 |
* |
—— |
—— |
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(*)国(境)外接待费 |
* |
—— |
—— |
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二、相关统计数 |
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—— |
—— |
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*.因公出国(境)团组数(个) |
** |
—— |
—— |
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*.因公出国(境)人次数(人) |
** |
—— |
—— |
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*.公务用车购置数(辆) |
** |
—— |
—— |
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*.公务用车保有量(辆) |
** |
—— |
—— |
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*.国内公务接待批次(个) |
** |
—— |
—— |
*** |
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其中:外事接待批次(个) |
** |
—— |
—— |
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*.国内公务接待人次(人) |
** |
—— |
—— |
**** |
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其中:外事接待人次(人) |
** |
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—— |
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*.国(境)外公务接待批次(个) |
** |
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—— |
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*.国(境)外公务接待人次(人) |
** |
—— |
—— |
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注:*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 *.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
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国有资产占用情况表
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公开**表 |
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部门:江西奉新高新技术产业园区管理委员会 |
****年度 |
单位:台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
统计数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
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*.副部(省)级及以上领导用车 |
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*.主要负责人用车 |
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*.机要通信用车 |
* |
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*.应急保障用车 |
* |
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*.执法执勤用车 |
* |
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*.特种专业技术用车 |
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*.离退休干部服务用车 |
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*.其他用车 |
* |
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二、单价***万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
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注:*.本表反映截止****年**月**日,部门(单位)占用的国有资产情况。 *.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
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第三部分 ****年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门****年度收入总计*****.**万元,其中年初结转和结余*万元,比上年减少*万元,增长*%;使用非财政拨款结余(含专用结余)*万元,比上年增加*万元,增长*%;本年收入合计*****.**万元,比上年减少****.**万元,下降**.**%,主要原因:项目建设支出减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入*****.**万元,占**.**%;事业收入*万元,占*%;经营收入*万元,占*%;上级补助收入*万元,占*%;附属单位上缴收入*万元,占*%;其他收入***万元,占*.**%。
二、支出决算情况说明
本部门****年度支出总计*****.**万元,其中本年支出合计*****.**万元,比上年减少****.**万元,下降**.**%,主要原因:项目建设支出减少;结余分配*万元,比上年增加*万元,增长*%;年末结转和结余*万元,比上年增加*万元,增长*%,主要原因:无结转结余。
本年支出的具体构成:基本支出***.**万元,占*.**%;项目支出*****.*万元,占**.**%;经营支出*万元,占*%;上缴上级支出*万元,占* %;对附属单位补助支出*万元,占*%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元,决算数*****.**万元,完成年初预算的****.**%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数***.**万元,决算数****.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:决算数包含了项目建设支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:退休人员增加,做实退休人员职业年金,养老缴费支出增加。
(三)卫生健康支出年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因:正常波动。
(四)节能环保支出年初预算数*万元,决算数****.**万元,完成年初预算的*%。预决算差异主要原因:决算数包含了项目建设支出。
(五)城乡社区支出年初预算数*万元,决算数****.**万元,完成年初预算的*%。预决算差异主要原因:决算数包含了项目建设支出。
(六)资源勘探工业信息等支出年初预算数*万元,决算数*****万元,完成年初预算的*%。预决算差异主要原因:决算数包含了项目建设支出。
(七)住房保障支出年初预算数**.**万元,决算数**.**万元,完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因:住房保障支出增加。
(八)其他支出年初预算数*万元,决算数****.**万元,完成年初预算的*%。预决算差异主要原因:决算数包含了项目建设支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元,其中:
(一)工资福利支出***.**万元,比上年减少***.**万元,下降**.**%,主要原因:人员经费减少。
(二)商品和服务支出**.**万元,比上年减少***.**万元,下降**.**%,主要原因:办公经费减少。
(三)对个人和家庭补助支出*.**万元,比上年减少*.**万元,下降**.**%,主要原因:医疗费补助减少。
(四)资本性支出*万元,比上年减少*.**万元,下降*%,主要原因:资本性支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*** 万元,决算数***.**万元,完成全年预算的**.**%;决算数比上年增加*.**万元,增长*.**%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数*万元,决算数*万元,完成全年预算的*%,主要原因:无因公出国(境)。决算数比上年增加*万元,增长*%,主要原因:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组*个,累计*人次,主要是:无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数*万元,决算数*万元,其中:
公务用车购置全年预算数*万元,决算数*万元,完成全年预算的*%,主要原因:无公务用车购置,全年购置公务用车*辆。决算数比上年增加*万元,增长*%,主要原因:公车改革后单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。
公务用车运行维护费全年预算数*万元,决算数*万元,完成全年预算的*%,主要原因:无公务用车。决算数比上年增加*万元,增长*%,主要原因:无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。
(三)公务接待费全年预算数***万元,决算数***.**万元,完成全年预算的**.**%,主要原因:招商力度稳定保持。决算数比上年增加*.**万元,增长*.**%,主要原因:正常波动。全年国内公务接待***批,累计接待****人次,主要是:国内客商接待。
其中:外事接待费决算数*万元,决算数比上年增加*万元,增长*%,主要原因:无外事接待活动。全年外事接待*批,累计接待*人次,主要是:无外事接待活动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门****年度机关运行经费支出**.**万元,决算数比上年减少***.**万元,下降**.**%,主要原因:办公经费减少,资本性支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门****年度政府采购支出总额****.**万元,其中:政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额****.**万元,占政府采购支出总额的***%,其中:授予小微企业合同金额****.**万元,占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。
八、国有资产占用情况说明
截止****年**月**日,本部门共有车辆*辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评,共涉及资金*****.**万元,占项目支出总额的***%。其中,**个项目评价结果为“优”,*个项目评价结果为“良”,*个项目评价结果为“中”,*个项目评价结果为“差”。
组织对*个项目开展了部门评价,分别为:“正常运转保障经费”项目和“扶持敬创金属、宁新新材料中小企业发展专项资金”项目。涉及一般公共预算支出****.**万元,政府性基金预算支出*万元,国有资本预算支出*万元。从评价情况看,我单位预算执行整体情况较好,各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小,评价得分较高,项目得到很好的执行。
组织开展部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出****.*万元,政府性基金预算支出*万元,评价结果为“优”。从评价情况看,部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密,目标设定明确具体,完成较好;部门整体制度保障较为完善,内部控制机制健全,内部管理水平较高,资金管理使用规范;部门整体资源配置水平科学合理,履职能力强,产出效果好。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
本部门项目绩效目标为保障人员经费和公用经费,激发干职工干事创业积极性,促进园区经济发展。奉新县高新园区管委会按财政部门规定成立绩效考评小组,严格执行国家、省有关政策,制定资金使用办法并指定专人管理负责;认真收集、整理资金来源和使用情况等资料,完成自评工作。本部门综合评价等级为优,项目绩效总体执行较好。一是决策层面:项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值,执行到位。二是过程执行层面:资金管理、组织实施部分都得到落实,达到目标值,表现较好。三是产出层面:产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高,达到目标值。四是效益层面:经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障,目标值与实际值差距小,总体实施情况较好。****年度人员经费和日常公用经费得到保障,干职工干事创业积极性高,本部门绩效目标基本实现,未偏离绩效目标。本部门绩效结果将根据要求进行公开。江西奉新高新技术产业园区管理委员会项目支出绩效自评表见第五部分附件。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
*****;*****;*****; (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
*****;*****; (三)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)支出的离退休经费。
*****; *****; (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
*****; *****;(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
*****;*****; (六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)其他支出:反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件*:****年奉新县高新园区部门决算表
附件*:****年奉新县高新园区项目支出绩效自评表(全部)
附件*:****年奉新县高新园区正常运转保障经费项目部门评价报告
附件*:****年奉新县高新园区中小企业发展专项资金项目部门评价报告

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