横琴粤澳深度合作区商事服务局审计服务定点采购定点竞价成交公告
2025-08-14
广东/佛山
招标采购
横琴粤澳深度合作区商事服务局审计服务定点采购定点竞价成交公告
广东/佛山-2025-08-14 00:00:00
横琴粤澳深度合作区商事服务局审计服务定点采购定点竞价成交公告

发布机构:横琴粤澳深度合作区商事服务局发布时间:********** **:**:**

采购计划编号:

横琴粤澳深度合作区商事服务局审计服务

定点竞价成交公告


项目名称:横琴粤澳深度合作区商事服务局审计服务定点采购

项目编号:*****************

采购计划编号:*****************

本项目于********** **:**:**发布公告,报价时间为********** *:**~**:**。现将本次竞价结果公布如下:

本项目采用的是按时间的报价方式。

一、报价情况

本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有**家供应商参与报名,其中**家供应商提交了报价,**家供应商未提交报价。

经审核,报价有效的供应商为**家,报价情况如下:

供应商名称 供应商报价(元) 报价时间
广东财凯会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
深圳长今会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
致业(广州)会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
广州广腾会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
深圳立公会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
广州中亘义会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
广州天悦会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
东莞德睿会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 *,***.** ********** **:**:**
广东卓粤会计师事务所(普通合伙) *,***.** ********** **:**:**
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 **,***.** ********** **:**:**
广州华誉会计师事务所有限公司 **,***.** ********** **:**:**
广州天诚会计师事务所(普通合伙) **,***.** ********** **:**:**
佛山大诚会计师事务所有限公司 **,***.** ********** **:**:**
广东恒瑞泰会计师事务所(普通合伙) **,***.** ********** **:**:**
睿丰会计师事务所(广州)有限公司 **,***.** ********** **:**:**
广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 **,***.** ********** **:**:**
广东博厚会计师事务所(普通合伙) **,***.** ********** **:**:**
广东中煜会计师事务所(普通合伙) **,***.** ********** **:**:**
广州市大公会计师事务所有限公司 **,***.** ********** **:**:**
深圳天衍会计师事务所(普通合伙) **,***.** ********** **:**:**
广东智粤会计师事务所(普通合伙) **,***.** ********** **:**:**
佛山市恒达信会计师事务所(普通合伙) **,***.** ********** **:**:**

(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)

经审核,*家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:

供应商名称 原因

二、成交信息

成交供应商:广东财凯会计师事务所(普通合伙)

成交时间:********** **:**:**

成交金额:*,***,大写(人民币):叁仟陆佰玖拾叁元整。

名称 数量 单位 供应商名称 供应商报价(元)
为落实《广东省内部审计工作规定》(粤府令第***号)及合作区财政局对专项资金使用情况审计相关要求。我局拟对合作区消费者协会、澳质品牌促进中心****年度专项资金使用情况进行审计。通过审计了解被审计单位****年专项资金使用情况,检查贯彻执行党和国家、省、市有关经济方针政策和决策部署情况,专项资金支出的真实、合法和效益情况。内部控制制度的制定和执行情况,运作管理情况,落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况,并根据审计发现问题提出合理意见和建议,促进被审计单位规范财务收支行为和加强内部管理,进一步 提高单位运作效率。审计范围: ****年度资金使用情况审计,必要时延伸审计(调查)有关单位。 审计内容和重点:(一)审查专项资金管理制度是否符合上级制度规定的要求,是否健全、完善、合理及有效。 (二)审查专项资金是否合理、合规、真实及有效,如项目立项是否充分、申报程序是否合格、预算编制是否规范等等;有无扩大开支范围、将一些不合理的费用列入专项资金中支出;有无改变专项资金用途。 (三)专项资金是否做到专款专用,实际支出与项目描述是否一致,是否按照计划和进度组织实施,资金使用是否真实、合法。专项资金抽查率不低于专项金资总额的**%。 (四)遵守国家财经法规以及廉政建设规定和措施的落实情况;执行党委、政府的重大决策部署情况。 (五)法律法规规定的其他审计内容。 审计过程如有必要,适当追溯延伸到相关年度和有关单位。 审计措施:(一)自查和审计组检查相结合、账面审计和审计调查与询问相结合,遵循《审计法》、《国家审计准则》和《广东省内部审计工作规定》等,并参考相关的会计准则、会计制度及其他技术规范。 (二)检查、询问约谈、计算分析等方法,对所审计的每一项内容,要收集充分、适当的审计证据,按规定编制审计工作底稿。 (三)以审计证据为基础、以相关法律法规为准绳、结合审计职业判断形成审计结论。 审计工作要求:审计项目实施工作时间:****年*月下旬,审计报告初稿出具时间:**** 年*月**日前,审计正式报告出具时间:****年**月**日前。 * 广东财凯会计师事务所(普通合伙) *,***.**

三、项目联系方式

联系方式:周先生 ************

采购单位:横琴粤澳深度合作区商事服务局

****年**月**日

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