罗市镇2025年度部门预算
2025-03-17
江西/宜春
招标采购
罗市镇2025年度部门预算
江西/宜春-2025-03-17 00:00:00

罗市镇****年度部门预算

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第一部分 *****;奉新县罗市镇人民政府概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县罗市镇人民政府****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县罗市镇人民政府****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****三公经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

*****;

*****;


第一部分 *****;奉新县罗市镇人民政府概况

*****;

一、部门主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、抓好招商引资,人才引进项目,优化营商环境,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,农村公路养护及公共设施、水利设施的管理,负责国土、林木、农村饮水安全和生态环境的保护,做好森林防火工作

(三)统筹抓好基层党建工作,推进全面从严治党,全面加强农村基层宣传思想工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷、社会矛盾,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(六)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活、提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(七)负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****奉新县罗市镇人民政府共有预算单位*个,包括奉新县罗市镇人民政府*个二级预算单位,二级预算单位具体包括:奉新县罗市镇综合行政执法大队和罗市镇便民服务中心

编制人数小计**,其中:行政编制人数**,全部补助事业编制人数**,部分补助事业编制人数*人。实有人数小计**,其中:在职人数小计**,行政在职人数**,全部补助事业在职人数**,部分补助事业在职人数*人。离休人数小计*,退休人数小计**,遗属人数*人。

*****;

第二部分 *****;奉新县罗市镇****年部门预算表

(详见附表)

*****;

*****;

第三部分 *****;奉新县罗市镇****年部门预算情况说明

*****;

一、****部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

****年奉新县罗市镇人民政府收入预算总额为****万元,较上年预算安排减少***万元其中:财政拨款收入****万元,较上年预算安排减少***万元。

(二)支出预算情况

****年奉新县罗市镇人民政府部门支出预算总额为****万元,较上年预算安排减少***万元其中:

按支出项目类别划分:基本支出***万元,较上年预算安排增加***万元;其中:工资福利支出***.**万元,商品和服务支出***.**万元,资本性支出**万元项目支出****万元,较上年预算安排减少***万元;其中:工资福利支出***万元,商品和服务支出**万元,对企业补助****万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出***万元,较上年预算安排增加***万元;公共安全支出**万元,较上年预算安排减少**万元;教育支出***万元,较上年预算安排减少**万元;科学技术支出**万元,较上年预算安排减少**万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,较上年预算安排减少**万元;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排减少***万元;卫生健康支出***万元,较上年预算安排减少**万元;节能环保支出***万元,较上年预算安排减少**万元;城乡社区支出*万元,较上年预算安排减少**万元;农林水支出***万元,较上年预算安排增加减少***万元;住房保障支出**万元,较上年预算安排增加**万元;灾害防治及应急管理支出**万元,较上年预算安排增加*万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出***.**万元,较上年预算安排增加***.**万元;商品和服务支出***.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;对个人和家庭的补助*万元,较上年预算安排减少*万元资本性支出**万元,较上年预算安排增加*.*万元。

(三)财政拨款支出情况

****年奉新县罗市镇人民政府部门财政拨款支出预算总额****万元,较上年预算安排减少***万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出***万元,较上年预算安排增加***万元;公共安全支出**万元,较上年预算安排减少**万元;教育支出***万元,较上年预算安排减少**万元;科学技术支出**万元,较上年预算安排减少**万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,较上年预算安排减少**万元;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排减少***万元;卫生健康支出***万元,较上年预算安排减少**万元;节能环保支出***万元,较上年预算安排减少**万元;城乡社区支出*万元,较上年预算安排减少**万元;农林水支出***万元,较上年预算安排增加减少***万元;住房保障支出**万元,较上年预算安排增加**万元;灾害防治及应急管理支出**万元,较上年预算安排增加*万元。

项目支出****万元,较上年预算安排减少***万元;其中:工资福利支出***万元,商品和服务支出**万元,对企业补助****万元

(四)政府性基金情况

****奉新县罗市镇政府性基金支出*万元,较上年预算安排无变化,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

****奉新县罗市镇国有资本经营预算支出*万元,较上年预算安排无变化,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

****部门机关运行费预算***.**万元,比****年预算增加*.**万元,增长*.**%,主要原因是在职员工人数增加。

(七)政府采购情况

****部门所属各单位政府采购总额**万元,其中:政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至*******日,部门共有车辆*辆,其中一般公务用车*执法执勤用车*辆。

****部门预算安排购置车辆*辆,安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为:

(九)村级转移支付项目情况说明

*)项目概述

主要用于村干部工资发放,日常办公运转等支出

*立项依据

奉新县财政局关于下达****年县级基本财力保障机制奖补资金的通知

*实施主体

奉新县罗市镇人民政府

*实施方案

根据上级文件精神完成对村级转移支付经费支付。

*实施周期

************月。

*年度预算安排

****年安排财政拨款**万元

*绩效目标和绩效指标

项目支出绩效目标表

****年度)

项目名称

****年村级转移支付

主管部门及代码

****罗市镇

实施单位

奉新县罗市镇人民政府

项目资金
(万元)

年度资金总额

**

其中:财政拨款

**

其他资金

*

上年结转

*

年度绩效目标

一、农村综合改革转移支付资金及时足额拨付,保障基层组织正常运转。二、保证党和国家各项方针政策在基层的执行和落实,保持社会和谐稳定,促进经济发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

村级转移支付总额

**万

产出指标

数量指标

资金拨付覆盖村级数量

**个

质量指标

资金拨付合规率

***%

时效指标

资金拨付及时率

***%

村干部报酬发放及时率

***%

效益指标

社会效益指标

村组织保障正常运转

正常

生态效益指标

农村人居环境提升

提升

满意度指标

服务对象满意度

村干部满意度

≥**%

村民满意度

≥**%

*****;

二、****年财政拨款三公经费预算情况说明

****奉新县罗市镇三公经费一般公共预算安排**.**万元(由财政拨款安排的资金)。其中:

因公出国(境)费*万元,与上年安排保持一致,主要原因是:本单位无因公出国需求,未安排相关预算支出

公务接待费**.**万元,比上年减*.**万元,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出,公务接待费用只减不增

公务用车运行维护费**.**万元,比上年减*.**万元,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务用车运行支出,公务用车运行维护费费用只减不增

公务用车购置费*万元,主要原因是:本单位无公务用车购置计划,未安排相关预算支出

*****;

第四部分 *****;*****;名词解释

*****;

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关结构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关结构事务支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

八)农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

九)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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